今年以來,市國資委切實加強對市屬國有企業內部審計工作的指導和監督,推動企業依法經營、規范管理,為國有資本保值增值和國有企業高質量發展保駕護航。
??建立健全內審工作體系。聯合市審計局出臺《關于加強市出資企業內部審計工作的意見》,依法依規將國有企業內部審計工作寫入公司章程,明確董事長為內部審計工作第一責任人。規范企業內審工作統計報送,定期摸底對內部審計機構設置、隊伍建設和計劃執行等情況,針對性開展業務指導,提升監督效能。
??強化重點領域審計監督。聚焦市屬國有企業主責主業,圍繞提質增效穩增長目標,對企業投資項目、“兩金”管控目標完成情況、人工成本管控情況以及降杠桿減負債等工作開展專項審計調查,推進內部審計縱深覆蓋。
??構建內外審計監督合力體系。今年,市國投公司、市金控集團和高新投公司被市審計委員會納入全市10個內部審計示范單位之列,市國資委將積極配合市審計局聚焦企業審計監督重點,加強內審工作指導檢查,實現內審信息互通共享,著力構建運轉高效的協調監督工作機制,維護國有資產合法權益。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!