部門情況
(一)基本情況
1、主要職責
1.負責市政府會議的準備和組織協調工作,協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。
2.統籌安排市政府領導同志的公務活動。
3.協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。
4.研究、審核市政府各部門和各縣、市、區人民政府請示市政府的事項,提出審核處理意見,報市政府領導同志審批。
5.根據市政府領導同志的指示,對市政府各部門間出現的爭議問題提出處理意見和建議,報市政府領導同志決定。
6.督促檢查市政府各部門和縣、市、區人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研,及時向市政府領導同志報告。
7.負責市政府值班工作,及時向市政府領導同志報告重要情況,傳達和督促落實市政府領導同志指示。
8.組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協提案工作。
9.協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項,協助處理各部門和縣、市、區向市政府反映的重要問題。
10.圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。
11.指導、監督全市政府系統信息公開和電子政務工作,及時做好信息收集、報送和反饋工作;負責做好全市政府信息系統和政府機關辦公自動化的建設和管理。
12.負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作,為市政府領導同志和辦公室機關服務。
13.負責辦公室機關和市政府辦公室歸口單位的管理工作。
14.負責編發《隨州政報》和有關內部刊物。 15.負責全市金融與地方發展的協調工作,指導地方性金融業、保險業、證券業等行業的自律性管理。
16.負責起草《政府工作報告》和市政府主要領導同志講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發展、經濟運行中的重大問題、熱點難點問題,開展調查研究,為市政府決策提供參謀服務。
17.為重點企業提供“直通車”服務。 18.辦理市政府領導同志和省政府辦公廳交辦的其他事項。
2、內設機構
市人民政府辦公室設20個內設機構:市政府研究室、市政府應急管理辦公室、市政府總值班室、政府督查室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、機要文書科、綜合科、信息科、政工人事科、電子政務科、金融一科、金融二科、金融三科。市政府辦公室加掛市政府金融工作辦公室牌子
3、人員情況
市政府辦現有行政編制39個,工勤編制15個。實有在職人員55人,其中:行政在職37人,工人2,聘用人員13人,借用人員3人。退休人員8人。
二、2016收入支出預算執行情況分析
(一)收入支出預算安排情況
2016年市政府辦財政預算收入1289.57萬元元,調整預算收入1495.88萬元,增加206.31萬元。預算收入比上年度增加160.78萬元,主要增加原因為人員增資等。
2016年市政府辦預算支出1289.57萬元,調整預算支出1314.66萬元,增加25.09萬元。預算支出比上年度增加220.92萬元,主要為兌現人員調資及獎勵工資等。
2016年市政府辦無政府性基金預算財政撥款收入支出。
(二)收入支出預算執行情況
2016年市政府辦決算收入1495.99萬元,比上年度增加160.78萬元,增加15%,主要為上調人員基本工資、車改補貼及獎勵工資等。
2016年市政府辦決算支出1314.66萬元,比上年度增加220.92萬元,增長21%。支出增長的主要原因為兌現往年人員調資等。
1.收入支出與預算對比分析
2016年市政府辦預決算收入支出基本持平。
2.收入支出結構分析
2016年市政府辦收入1495.99萬元,其中:本年財政撥款收入1130.61萬元,年初結轉和結余365.27萬元。
2016年市政府辦支出1314.66萬元,其中:人員經費支出781.33萬元,比上年增加119.84萬元,增長19%,主要增長原因是兌現往年人員調資及車改補貼;日常公用經費支出374.74萬元,比上年減少57.47萬元,減少14%,主要減少原因是公務用車改革后公車運行經費降低。
2016年度市政府辦購買的打印機、電腦等辦公設備資產共計4.44萬元,全部按照要求在市政府協議供貨商定點自行采購。
(三)三公經費支出情況說明
2016年市政府辦三公經費支出108.42萬元,其中:因公出國(境)費用29.66萬元,公務用車購置及運行維護費75.83萬元,公務接待費2.93萬元。
2016年市政府辦“三公”經費較上年減少83.20萬元,下降44%,其中:①因公出國(境)費用27.9萬元,增加1.76萬元,增長7%;2016年度因公出國(境)團組團4批次,共計6人次;②公務用車購置及運行維護費75.83萬元,減少70.85萬元,下降49%;公務用車保有量9輛。③公務接待費2.93萬元,減少14.11萬元,下降83%;公務接待20批次,共計100余人。
(四)機關運行經費的情況說明
2016年市政府辦機關運行經費377.74萬元,比上年減少57.47萬元,下降14%,主要原因:一是2016年實行公車改革,單位公務用車保有量減少至9輛,公務用車運行經維護費減少70余萬元。二是嚴格執行公務接待相關制度,公務接待費用開支減少。
(五)政府采購情況
2016年度,市政府辦未申報政府采購計劃,故無政府采購情況。
三、有關科目名稱解釋 1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。 2、行政運行(2013101項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 3、行政單位醫療(2100501項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受退休人員的醫療經費。 4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。 5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 6、“三公”經費:按照有關規定,“三公"”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。 7、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。 8、公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。 9、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。









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