目 錄
第一部分 隨州市國土資源局(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 隨州市國土資源局2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、機關運行經費情況說明
六、政府采購執行情況說明
第三部分 隨州市國土資源局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府采購執行情況統計表
第四部分 名詞解釋
第一部分 隨州市國土資源局概況
一、部門主要職責
1、擬定有關土地資源、礦產資源等自然資源管理的地方性規章、政策,并組織實施;組織落實土地資源、礦產資源管理的技術標準和辦法。
2、組織編制和實施全市國土規劃、土地利用總體規劃和其他專項規劃;編制實施土地利用年度計劃;參與核定城市總體規劃;審核、指導
區(市)、鄉(鎮)土地利用總體規劃;組織全市礦產資源的調查評價,編制礦產資源保護與利用規劃、地質勘查、地質災害防治和地質
遺跡保護規劃。
3、監督檢查區、市國土資源主管部門行政執法和土地、礦產資源規劃執行情況;依法保護土地、礦產資源所有者和使用者的合法權益,承
辦或參與調處跨區、市及有重大影響的權屬糾紛,查處重大違法案件;負責有關行政復議。
4、擬定并組織實施耕地保護和土地開發政策;實施土地用途管制;指導實施未利用土地開發、土地整理、土地復墾工作。
5、制訂地籍管理辦法;組織全市土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測;負責土地確權和土地定級估價、登記發證工作。
6、擬定并組織實施土地使用權出讓、轉讓、租賃、作價入股、政府收購及交易管理辦法;依法管理和監督土地資產、土地市場。
7、組織全市基準地價、標定地價的評測;審核評估機構從事土地評估的資格;確認土地使用權價格;審核確認市屬企業改制土地資產處置
方案。
8、負責城市規劃區范圍內(含城區四個辦事處不在規劃區范圍的)國土資源直接管理;承擔報市政府、省政府和國務院審批的各類用地的
審查、報批工作。
9、負責全市礦產資源的規劃、管理、開發和保護;依法管理礦產資源探礦權、采礦權的審批登記發證和轉讓審批登記;負責全市礦產儲量
登記、管理工作;參與審批開辦礦山企業的立項報告,按政策規定征收礦產資源補償費;審批評估機構資質,確認礦產資源儲備和探礦權、
采礦權評估成果。
10、組織監測、防治地質災害和保護地質遺跡;依法管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作;監測、監督防治地下水的過量
開采與污染,保護地質環境,參與地質災害的救治工作。
11、負責市級土地、房屋、草地、林地等不動產登記的監督管理,指導縣、市不動產登記管理工作;推進不動產登記信息基礎平臺建設,
實現登記信息互聯共享;會同有關部門調處重大不動產權屬爭議。
12、會同有關部門安排和監督使用市級耕地開墾專項資金。
13、承辦上級交辦的其他事項。
二、部門基本情況
本部門2016年年末編制人數24人,其中行政編制24人;年末實有人數 32人,其中在職人員22人,退休人員10人。
第二部分 隨州市國土資源局2016年部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計1060.52萬元,其中上年結轉和結余654.1萬元,較上年增長5.4%;本年收入合計406.42萬元,較上年下降54%,
主要原因是上年有結余。
二、 支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計928.38萬元,其中本年支出928.38萬元,較上年下降9.73%,主要原因是:年開支下降;年末結轉和結余
132.14萬元,較上年下降79.8%。
三、 財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為402.9萬元,決算數為593.29元,完成年初預算的147.25%,主要原因是2016年財政補發了往
年27個月的調資工資,已于2016年8月追加預算。
一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出329.34萬元,較上年增長31.65%,主要原因是2016年財政補發了往年
27個月的調資工資;商品和服務支出87.52萬元,較上年下降3%,主要原因是日常開支減少;對個人和家庭補助支出127.83萬元,較上年增加
79.46%,主要原因是退休人員增加。
本部門2016年度政撥款政府性基金年初預算是1196.2萬元,決算數是0,2016年度無收入支出。
四、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為18.29 萬元,決算數為7.65萬元,決算數較上年下降28.24%,其中:
(一)因公出國支出年初預算數為無,決算數無 。
(二)公務接待年初預算數為1.75萬元,決算數為1.69萬元,國內公務接待35次,接待人數178人,完成預算的96.57%,決算數較上年增
加25%,主要原因是接待次數稍有增加。
(三)2016年公車改革后,本部門保有量2臺,2016年度無公務用車購置,公務用車運行維護費支出5.96萬元,公務用車運行維護費年初
預算16.54萬元,決算數為5.96萬元,完成預算的36%,決算數較上年上升10.57%,主要原因是維持單位正常工作開展。
五、 機關運行經費情況說明
本部門2016年度機關運行經費87.52萬元,較上年下降3%,主要原因是日常零星開支有所下降。
六、政府采購執行情況說明
本部門2016年度執行政府采購支出總額417.35萬元,其中:政府采購貨物支出90.46萬元、政府采購工程類支出91.05萬元,政府采購服務
類支出235.84萬元。
第三部分 隨州市國土資源局2016年部門決算表









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第四部分 名詞解釋
(一)收入科目。
(1)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
(2)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(3)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。
(4)其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
(5)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(二)支出科目。
(1)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級
科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
(2)對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、
生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(3)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科
目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租
賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支
出。
(4)其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購
建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同,具體包
括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本
性支出。
(5)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。
(6)其他支出:不屬于以上類型的支出。
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