目 ?錄
第一部分 ?隨州市招商局(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 ?隨州市招商局2019年部門決算情況說明
一、2019年部門決算收支情況說明
二、關于“三公”經費支出說明
三、關于機關運行經費支出說明
四、關于政府采購支出說明
五、關于國有資產占用情況說明
六、關于政府性基金財政撥款收支情況說明
第三部分 ?隨州市招商局2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?隨州市招商局概況
一、招商局部門職責
(一)貫徹執行國家、省和我市關于對外開放、招商引資工作的方針、政策,并根據我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發展戰略和規劃及相關政策措施和實施辦法。
(二)研究提出全市年度招商引資計劃,報市委、市政府批準后組織實施;研究分析招商引資工作中的重大問題,提出對策建議。
(三)組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發布工作;負責全市招商引資信息網絡建設,發揮網絡招商的平臺作用。
(四)根據授權,承辦我市在境內外舉辦的招商引資活動;參與國家、省政府舉辦的經濟合作活動。
(五)負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作;參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。
(六)負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝,建立完善全市招商引資項目庫,并做好項目動態管理、儲備和發布工作。
(七)負責擬訂全市招商引資年度責任目標、承擔統計分析工作;會同有關部門對招商引資工作進行督辦和年度考核,對全市招商項目建設進展情況進行跟蹤督辦,推進項目建設進程。
(八)負責為外來投資企業提供有關法律、法規、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務;參與協調解決全市外來投資企業各類問題和投訴。
(九)承辦上級交辦的其他事項。
二、招商局部門基本情況
市招商局部門決算包含本級預算1個單位。機構人員情況。年末機構數1個,屬財政補助(參照《公務員法》管理)事業單位,核定財政補助編制數10個,實際在職人數10人。
市招商局設4個內設機構:
(一)辦公室
(二)投資促進科
(三)招商服務科
(四)對外聯絡科
第二部分 ?隨州市招商局2019年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2019年度收入合計406.86萬元,比上年增加65.4萬元,增長19.12%。其中:財政撥款收入406.86萬元,比上年增加65.4萬元,增長19.12%;年末結轉結余19.97萬元。比上年增加主要因為一是人員增資,二是招商活動經費增加。
二、支出決算情況說明
2019年度支出合計386.89萬元,比上年增加45.43萬元,增長13.28%。其中:基本支出243.3萬元,比上年增加29.15萬元,增長13.62%,主要是因為人員工資經費增加;項目支出143.59萬元,比上年增加19.66萬元,增加15.9%,年末結轉結余3.38萬元,主要是因為部分項目未完結結賬。
三、財政撥款支出情況說明
2019年度財政撥款支出決算數386.89萬元,比年初預算減少247.97萬元,減少39.11%,主要原因是項目支出減少。
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出243.3萬元,與年初預算134.86增加108.44萬元,增加80.9%,主要原因是人員和經費增加。項目支出143.59萬元,與年初預算500萬元減少356.41萬元,減少71.28%,主要是因為省及市組織招商活動減少?;局С霭唇洕诸惪颇糠郑汗べY及福利支出186.84萬元,較上年164.73萬元增長22.11萬元,增長13.48%,主要因為人員工資調整增加;對個人和家庭的補助支出0萬元,較上年0萬元增長0%,主要因為無退休人員;商品和服務支出56.46萬元,較上年47.43萬元增長9.03萬元,增長18.7%,主要因為招商活動增加交通費、差旅費等增加。
四、關于“三公”經費支出說明 2019年度“三公”經費財政撥款決算39.82萬元,較上年14.88萬元增加24.94萬元,增長166%;較年初預算51.9萬元減少12.08萬元,減少23.27%,主要是因為2018年計劃購買的小車直到2019年實際購入,價值24.79萬元,用于招商引資;二是招商活動增加,接待客商數量增加。其中,因公出國(境)費0萬元,與上年同期5.7萬元減少5.7萬元,主要是未參加省組織的境外招商活動;公務用車購置及運行費33.22萬元,較上年0.92萬元增加32.3萬元,較年初預算33.29萬元增加0.27萬元,增加0.66%,主要因為2018年計劃購買的小車直到2019年實際購入,價值24.79萬元,用于招商引資;二是招商活動增加,接待客商數量增加;公務接待費6.60萬元,較上年8.25減少1.65萬元,較年初預算6.61萬元減少0.01萬元,主要因為公務接待減少,商務接待增加。
1、因公出國(境)團組情況:2019年度因公出國(境)參加省團0次0人次。
2、公務用車購置及保有情況:2019年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車1輛,年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。
3、公務接待情況:2019年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待25批次,825余人次(90%用于商務接待,因為會計科目中無商務接待)。
五、關于機關運行經費支出說明
2019年市招商局機關運行經費支出56.46萬元,比上年47.43增長9.03萬元,增長19.14%。其中:辦公費5.81萬元,印刷費1.89萬元、咨詢費0.45萬元、水費0.07萬元,電費1.4萬元,郵電費2.33萬元,物業管理費8.15萬元,差旅費18.45萬元,維護(維修費)0萬元,會議費0萬元,培訓費0萬元,公務接待費0.12萬元,專用材料0萬元,專用燃料費0萬元,工會經費2.42萬元,福利費0萬元,公車運行維護費3.03萬元;其他交通費用0萬元,其他商品服務費6.67萬元,出國經費0萬元,委托業務費0萬元,勞務費2.1萬元,租賃費0.15萬元、稅金3.42萬元等。
六、關于政府采購支出說明
2019年市招商局政府采購支出總額45.33萬元,其中:政府采購貨物支出17.45萬元。采購服務支出27.88萬元。
本部門 2019 年度政府采購支出總額 45.33萬元,其中:政府采購貨物支出17.45萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 27.88萬元。授予中小企業合同金額17.45萬元,占政府采購支出總額的 38.49%,其中:授予小微企業合同金額27.88萬元,占政府采購支出總額的 61.5%。
七、關于國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日,市招商局共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
八、關于政府性基金預算財政撥款收支情況說明
2019年度市招商局無政府性基金收入和支出。
九、關于2019年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況 根據預算績效管理要求,市招商局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金143.59萬元,占一般公共預算部門整體支出總額的36.81%。從評價情況來看,項目資金執行率100%,項目開展順利及時,全面完成設定的目標。
對2019年度對各項支出的質量指標,數量指標等內容進行了自評,績效自評結果優秀。2019年,全市實際利用內聯資金308.6億元,占年度目標任務104.6%,同比增長14.7%。全市全年新簽訂項目165個,其中億元以上項目62個,合同金額277.6億元。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,較好地完成了年初目標任務,引進內聯資金320億元,新引進億元以上項目40個,組織舉辦了重大招商活動。通過對部門整體支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價,自評得分97.5分,自評結果為優。
附件:2019年度市招商局整體支出績效自評表


(二)部門決算中項目績效自評結果
2019年全市招商引資專項經費項目全年預算數為500萬元,執行數為143.59萬元,完成預算28.7%。主要產出和效益:一是成功舉辦“2019湖北·隨州炎帝故里經貿洽談會”,現場洽談對接項目58個,其中,臺上簽約15個項目,總投資163.2億元。二是積極參加省級組織的招商推介活動。組織參加“津洽會”、“渝洽會”、“哈洽會”、“蘭洽會”、“9·8廈洽會”、“2019世界500強對話湖北”、“鄂粵港澳洽談會”等活動,并在深圳舉辦2019隨州·深圳經貿洽談會,在香港、深圳兩地共上臺簽約12個億元以上產業項目。三是堅持產業發展方向,加大項目儲備力度。按照“三極支撐、多點突破”的發展格局,精心策劃包裝150余個招商項目,其中,專用汽車及零部件、農產品加工和文化旅游項目78個,占52%。四是推動專班定點定向招商。全市46個招商分局(專班)170余名干部進駐長三角、珠三角、京津冀等地區開展招商,洽談引進一批重點項目。
下一步改進措施:一是認真做好2019年招商引資項目情況分析,科學合理制定2019年招商引資目標任務分解方案及活動預案。二是細化預算編制工作。三是加強財務管理。
附件:2019年度市招商局項目績效自評表


通過對項目支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價,自評得分97分,自評結果為優。
(三)績效評價結果應用情況
1、部門績效評價結果應用情況
細化預算編制,加強績效評價指標體系建設,加強資金管理和督導檢查。進一步修訂完善財務管理制度,嚴格按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用、審核,列報支付,不隨意變更預算項目、超預算安排支出。
2、部門績效評價結果擬應用情況
加強組織領導,規范項目實施。將進一步健全完善財務管理制度,將績效評價結果與預算安排有機結合,將評價結果作為安排下年度預算的重要依據,根據當年預算執行情況和支出的差異,合理、精準地編制下年度預算。
第三部分? 市招商局2019年部門決算表








第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
3、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
4、機關運行費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5、“三公”經費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
6、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。
7、公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
8、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
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