目 錄
一、隨州市政府國資委概況
(一)主要職責
(二)內(nèi)設機構
(三)人員編制和領導職數(shù)
二、2018年部門預算情況
(一)財政撥款收支預算安排情況
(二)財政撥款支出情況
(三)政府性基金情況
(四)國有資本經(jīng)營預算情況
(五)國有資產(chǎn)占用情況說明
(六)機關運行經(jīng)費說明
(七)政府采購情況
三、“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況
四、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
五、名詞解釋
(一)收入科目
(二)支出科目
【預算說明】
一、隨州市政府國資委概況
根據(jù)《湖北省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理條例》和《省編委關于單獨設立隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的批復》(鄂編文〔2013〕7號)及《省編辦關于明 確市、州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機構性質(zhì)的通知》(鄂編辦文〔2012〕5號)精神,設立隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會,為市人民政府直屬特設機構。
(一)主要職責
1、根據(jù)市政府授權,依照《公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《湖北省企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理條例》等法律法規(guī)履行出資人職責,監(jiān)管市級國有資產(chǎn),加強國有資產(chǎn)的管理工作。
2、承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系,制定所監(jiān)管企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核辦法并組織年度和任期的業(yè)績考核,通 過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管,負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作,制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施。
3、負責中央企業(yè)、省屬國有企業(yè)以及全國500強企業(yè)與我市間的合作對接,推進我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)與央、省企業(yè)間的資產(chǎn)重組及相關工作。
4、指導推進全市國有企業(yè)改革和重組,推進全市國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設,完善公司治理結構,推動全市國有經(jīng)濟結構和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整,承擔市屬改制企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)維護穩(wěn)定及信訪工作。
5、按照干部管理權限,通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負責人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲,建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制,完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
6、按照有關規(guī)定,代表市政府依法向重點國有企業(yè)派出監(jiān)事會,負責監(jiān)事會的日常管理工作;依法向國有控股企業(yè)、國有參股企業(yè)派出董事及監(jiān)事,并負責日常管理工作。
7、負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益,參與制定國有資本經(jīng)營預算有關管理制度和辦法,按照有關規(guī)定編制所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預決算草案報市財政局匯總,并負責執(zhí)行。
8、按照出資人職責,負責督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)方針政策及有關法律法規(guī)、標準等工作。
9、負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理,貫徹落實國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī),指導企業(yè)法律顧問工作,依法對市以下國有資產(chǎn)管理工作進行指導和監(jiān)督。
10、為重點企業(yè)提供“直通車”服務。
11、承辦上級交辦的其他事項。
(二)內(nèi)設機構
根據(jù)上述職責,市政府國資委設4個內(nèi)設機構:
1、辦公室。
2、改革與發(fā)展科。
3、產(chǎn)權管理科。
4、監(jiān)管與考核科(監(jiān)事會辦公室)。
(三)人員編制和領導職數(shù)
市政府國資委機關行政編制9個。其中主任1個,副主任1個,國有企業(yè)監(jiān)事會主席兼工會主席1個;正科級領導職數(shù)4個。另核定“以錢養(yǎng)事”工勤編制1個。
二、2018年部門預算情況
(一)財政撥款收支預算安排情況
依據(jù)《隨州市財政局關于下達2018年市直部門預算的通知》,2018年隨州市國資委預算指標如下:
2018年收入預算總額為247.02萬元,較上年預算安排增加10.64萬元,增幅5%,主要原因是:本年度增加項目經(jīng)費。其中,財政經(jīng)費撥款197.02萬元,與上年預算安排基本持平,其他收入50萬元,較上年預算安排增加50萬元,增幅100%,主要是用于國有資產(chǎn)監(jiān)管專項工作經(jīng)費。支出預算總額為247.02萬元,較上年預算安排增加10.4萬元,增幅5%。其中,社會保障和就業(yè)支出23.42萬元,較上年預算安排減少1.33萬元,減幅5%,醫(yī)療衛(wèi)生支出11.52萬元,較上年預算安排增加4.30萬元,增幅60%,主要原因是提高繳費基數(shù)。住房保障支出18.32萬元,與上年度基本持平。資源勘探電力信息等事務支出193.76萬元,較上年減少28.18萬元,減幅13%。
(二)財政撥款支出情況
市政府國資委2018年財政撥款預算支出為247.02萬元,較上年預算增加34.08萬元,增幅16%,主要原因是:本年度增加項目經(jīng)費。其中,工資福利性支出150.60萬元,對個人和家庭的補助支出6.38萬元,商品和服務支出90.04萬元。
按照財政局制定的《2017年政府收支分類科目》劃分,分別為:
1、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505):23.42萬元,用于委本級單位行政人員基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金經(jīng)費支出,占經(jīng)費撥款的12%。較上年預算安排減少1.33萬元,減幅5%,主要是人員養(yǎng)老金基數(shù)有調(diào)整。
2、行政單位醫(yī)療(2101101):11.52萬元,用于委本級醫(yī)療費支出,占經(jīng)費撥款的6%。較上年預算安排增加4.3萬元,增幅60%,增加的主要原因是繳費基數(shù)有調(diào)整。
3、行政運行(國有資產(chǎn)監(jiān)管)(2150701):133.76萬元,用于委本級在職人員公用經(jīng)費及人員經(jīng)費支出,占經(jīng)費撥款的68%。
4、住房公積金(2210201):15.16萬元,用于委本級在職人員住房公積金支出,占經(jīng)費撥款的8%。與上年基本持平。
5、提租補貼(2210202):3.16萬元,用于委本級在職人員住房補貼支出,占經(jīng)費撥的2%。與上年基本持平。
6、本年度項目支出60萬元,較上年預算安排增加60萬元,增幅100%,其中經(jīng)費撥款補助支出10萬元,其他收入支出50萬元,用于委本級國資監(jiān)管專項經(jīng)費支出。
(三)政府性基金情況
本年度無政府性基金的支出。
(四)國有資本經(jīng)營預算情況
本年度國有資本經(jīng)營預算支出總額50萬元,較上年預算安排增加50萬元,主要用于國資監(jiān)管專項費用支出。
(五)國有資產(chǎn)占有情況說明
委共有公務車輛1臺,屬應急公務用車。本年度不增加購置車輛預算。
(六)機關運行經(jīng)費說明
本年度機關運行經(jīng)費預算支出30.04萬元,較上年預算安排減少12.28萬元,減幅29%,原因是,按標準計提數(shù)有所減少,其中:辦公費0.31萬元、印刷費0.2萬元、郵電費0.2萬元、差旅費1萬元、會議費0.9萬元、福利費2.47萬元、因公出國(境)費用5萬元、公務接待費1.11萬元、工會經(jīng)費1.98萬元、日常維修費0.1萬元、辦公用房水電費0.6萬元、辦公用房物業(yè)管理費0.27萬元、公務用車運行維護費3.16萬元、公務交通補貼12.04萬元。
(七)政府采購情況
本年度政府采購總額預算61.8萬元,較上年預算安排增加58.8萬元,增幅196%,增加原因是辦公設備購置、委托業(yè)務費、信息網(wǎng)絡及轉(zhuǎn)件購置更新。其中,政府采購貨物預算支出2.3萬元。主要是辦公使用的通用設備,本年度增加政務購買服務預算支出59.5萬元。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況
2018年安排“三公”經(jīng)費預算總計9.27萬元,較上年預算安排增加1.7萬元,增幅22%,其中財政撥款9.27萬元,包括:因公出國(境)費5萬元;本年預算增加2萬元,增幅66%,占“三公”經(jīng)費54%,主要原因是:為加大招商引資力度,考察投資項目。公務接待費1.11萬元;本年度公務接待費預算增加0.12萬元,增幅12%,占“三公”經(jīng)費12%,主要原因是經(jīng)費計提增加,公務用車運行維護費3.16萬元,公務用車購置費0萬元。本年度公車核編應急公務車1臺,運行維護費預算比上年度下降0.42萬元,增幅-12%,主要原因是:節(jié)約經(jīng)費開支。
四、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本年度無重點項目。
五、名詞解釋
(一)收入科目
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
(二)支出科目
1.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505):反映反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2.行政單位醫(yī)療(2100501):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)公費醫(yī)療支出。
3.行政運行(2150701):反映國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
附件 :
1、市政府國資委2018年收支預算總表
2、市政府國資委2018年收入預算總表
3、市政府國資委2018年支出預算總表
4、市政府國資委2018年財政撥款收支預算總表
5、市政府國資委2018年一般公共預算支出表
6、市政府國資委2018年一般公共預算基本支出表
7、市政府國資委2018年般公共預算基本支出表經(jīng)濟分類表
8、市政府國資委2018年三公經(jīng)費預算表
9、市政府國資委2018年政府性基金預算表
隨州市國資委
2018年1月29









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