市委政法委2017年部門預算
第一部分 中共隨州市委政法委員會(概況)
一、部門主要職責
貫徹執行黨的路線、方針、政策和省委政法委員會、市委部署、指示,統一政法部門的思想和行動;調查分析全市社會管理和政法工作形勢,及時向市委提出決策意見和建議,對全市政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實;組織、領導、協調維護全市穩定工作;檢查全市政法部門執行法律法規和黨的方針政策情況,協助開展有關案件的查處工作;支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促、推動大要案件的查處工作;研究協調有爭議的重大、疑難案件;組織、協調全市社會管理綜合治理工作,推動各項措施落實;總結、推廣政法綜治維穩工作的典型經驗,探索改善和加強政法綜治維穩工作的新思路、新舉措;研究制定加強政法隊伍建設的措施,并協助市委和組織部門考察、管理政法部門的領導干部及其他分管的干部;完成上級交辦的其他工作事項.
二、部門基本情況
市委政法委機關是市委政法工作的職能部門,與市綜治辦、市維穩辦、市法治辦、市法學會合署辦公。內設1個副處級部門——政治部,9個內設科室(辦公室、干部科、執法監督科、信訪督辦科、社會調查科、涉法涉訴科、綜合協調科、基層指導科、市法治辦綜合科),下設1個公益1類事業單位——市網格化建設管理中心。
2016年度獨立編制機構1個,核算機構也是1個。
2016年單位實有年末實有在職人數17人,退休人員2人。
本年末單位行政編制人員15人,事業編制人員2人,財政補助工勤人員1人。
第二部分市委政法委2017年部門預算情況說明
一、2017年部門預算收支情況說明
(一)部門收入預算情況
2017年財政收入855.51 萬元,其中財政撥款550.31 萬
元,上年結轉305.20 萬元。比上年減少748.02萬元,減少12.5%,
(二)部門支出預算情況
2017年財政預算安排支出855.51 萬元,其中:一般公共服
務支出807.32 萬元,社會保障和就業支出17.08 萬元,醫療衛生支出11.35 萬元,住房保障支出19.76 萬元。比上年減少52.17萬元,減少12.5%。
(三)財政撥款支出情況
2017年財政撥款支出617.38萬元,其中,一般公共服務支出572.98萬元,社會保障和就業支出13.29萬元,醫療衛生支出11.35萬元;住房保障支19.76萬元。
(四)政府性基金情況
2017年本部門無政府性基金收支預算。
(五)機關運行經費支出情況
2017年部門機關運行經費支出268.56萬元。其中,工資福利支出187.27萬元,辦公費1.38萬元,印刷費0.2萬元,水費0.2萬元,電費1.5萬元,郵電費2.4萬元,物業管理費0.5萬元,差旅費8.11萬元,因公出國(境)費用1.7萬元,維修(護)費2.76萬元,會議費1.7萬元,培訓費1.1萬元,公務接待費1.62萬元,工會經費2.2萬元,福利費2.8萬,公務用車運行維護費1.8萬元,公務交通補貼14.3萬元,其他商品和服務支出36.99萬元。與上年基本持平。
(六)政府采購情況
2017年本部門無政府采購情況。
(七)“三公經費”預算情況
2017年部門機關“三公經費”年初預算5.12萬元,其中因公出國(境)費1.7萬元,比上年增1.7萬元,主要考慮機關領導可能出國(境)考察學習,增加此項預算。公務接待費1.62萬元,比上年增0.06萬元,主要因為今年平安建設和維穩工作任務繁重,各級檢查增多;公車運行維護費1.8萬元,比上年減25.32萬元,主要原因機關嚴格控制公務用車,壓縮開支。
第三部分隨州市委政法委2017年部門預算表
萬







第四部分 名詞解釋
行政運行(2010101):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出
一般行政管理事務(2010102):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項科目的其他項目支出
機關服務(2010103):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在“其他”項級科目中反映。
事業運行(2010150):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
其他人大事務支出(2010199):反映除上述項目以外的其他事務支出。
歸口管理的行政單位離退休(2080501):離退休人員的離退休費用支出。
行政單位醫療(2101101):反映機關基本醫療經費支出。
住房公積金(2210201):反映機關公積金經費支出。
提租補貼(2210202):反映機關住房補貼經費支出。
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