中共隨州市委組織部2018年部門預算
目錄
第一部分??隨州市委組織部概況
一、主要職責
二、基本情況
第二部分??2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
(二)支出預算情況
(三)財政撥款支出情況
(四)政府性基金情況
(五)國有資本經營預算情況
(六)機關運行經費等重要事項的說明
(七)政府采購情況
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分??2018年部門預算表
第四部分??名詞解釋
第一部分 隨州市委組織部概況
一、部門主要職責
根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發的通知》(鄂文[2000]46號)精神,設置中共隨州市委組織部、中共隨州市委市直機關工委員會。市委組織部是市委的職能部門,市直機關工委是市委的派出機構,代表市委領導市直機關黨的工作。主要職責是:
(一)負責貫徹落實黨的組織路線,干部路線以及有關方針、政策,結合實際研究提出和制定實施意見和工作措施,并檢查、督促抓落實。
(二)負責研究和指導全市各級黨組織建設。建立健全黨的組織;指導開展黨建活動,發揮黨的組織的作用,規劃、協調、指導黨員教育、管理和發展工作;總結研究和探索加強黨的組織建設和黨員隊伍管理的方法、新途徑。
(三)負責領導班子思想、作風、組織建設,研究制定領導班子建設規劃,并具體組織實施。承辦省委和省委組織部管理干部有關事項的報批手續;負責市委管理和市委委托組織部管理的干部的考察和辦理任免、調動、工資、待遇、退(離)休審批手續;負責全市干部的宏觀管理和備案管理干部的審查工作;負責省有關部門管理為主單位的領導班子成員和相當職務的協管業務。
(四)負責規劃、管理和指導全市干部隊伍建設。研究制訂干部培養、選拔、教育、管理、監督規劃和制度,組織和指導全市干部人事制度的改革。負責中青年干部、婦女干部和非黨干部的培養選拔工作。負責對全市選拔任用干部和工作的檢查監督,和對領導干部進行監督,加強綜合、協調和指導。負責全市退(離)休干部工作的宏觀管理。
(五)主管全市干部教育培訓和知識分子工作。負責制訂全市干部教育培訓規劃,落實省委組織部下達抽調我市干部培訓的計劃;負責組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部的培訓;指導、協調、檢查全市的干部教育工作。負責調查了解全市知識分子工作情況,檢查貫徹執行知識分子政策的情況,參與撥尖人才的選拔和管理,配合省委組織部做好科技副區、市長的選派和管理工作。
(六)負責全市組織、干部工作的檢查督辦;負責全市干部和黨委統計;負責市委管理和市委委托組織部管理干部的檔案管理,對全市干部人事檔案工作進行宏觀管理和檢查指導;負責市管干部信息、相關干部和人才信息、黨組織及黨員信息的收集管理工作;受理黨員、干部和群眾對組織部門的信訪工作。
(七)承擔市委市直機關工委的工作職責。
(八)完成上級交辦的其他事項。
二、部門基本情況
隨州市委組織部機關內設機構9個:辦公室、調研室、組織科、綜干科、干部科、干部教育科、干部監督科、人才科、工委辦。行政編制28名,工勤編制2名。目前在職人員24人、退休人員3人、聘請人員2人。
下設參照公務法管理的事業單位2個:市委組織部舉報中心,編制1名,在職人員1人;市農村黨員干部電化教育中心,編制4名,在職人員3人,退休人員1名。
第二部分??隨州市委組織部2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2018年,部門匯總(含二級單位)收入預算金額553.28萬元,較上年減少178.75萬元,減少24.42%。其中財政撥款(補助)543.63萬元、其他收入9.65萬元。減少的主要原因是五項獎勵工資不做入預算,獲得獎勵后由財政追補。
市委組織部本級收入預算金額482.7萬元,其中財政撥款(補助)482.7萬元,較上年減少125.39萬元,減少20.62%。減少的主要原因是五項獎勵工資不做入預算,獲得獎勵后由財政追補。
(二)支出預算情況
2018年,部門匯總(含二級單位)支出預算金額553.28萬元,較上年減少178.75萬元,減少24.42%。減少的主要原因是五項獎勵工資不做入預算,獲得獎勵后由財政追補。其中基本支出401.28萬元、項目支出152萬元。基本支出中,人員支出309.49萬元,公用支出91.79萬元。按功能科目分類,一般公共服務支出448.17萬元、社會保障和就業支出45.96萬元、醫療衛生與計劃生育支出22.77萬元、住房保障支出36.38萬元。
市委組織部本級支出預算金額482.7萬元,較上年減少125.39萬元,減少20.62%。減少的主要原因是五項獎勵工資不做入預算,獲得獎勵后由財政追補。其中基本支出345.7萬元、項目支出137萬元。基本支出中,人員支出270.03萬元,公用支出75.67萬元。按功能科目分類,一般公共服務支出391.24萬元、社會保障和就業支出40萬元、醫療衛生與計劃生育支出19.8萬元、住房保障支出31.66萬元。
(三)財政撥款支出情況
2018年,部門匯總(含二級單位)財政撥款支出543.63萬元,較上年減少178.75萬元,減少24.42%,減少的主要原因是五項獎勵工資不做入預算,獲得獎勵后由財政追補。其中,市委組織部本級財政撥款支出482.7萬元,較上年減少125.39萬元,減少20.62%。減少的主要原因是五項獎勵工資不做入預算,獲得獎勵后由財政追補。
(四)政府性基金情況
2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營預算情況
2018年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2018,根據工作需要和財政定額,合理預算辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費等公用經費,部門匯總(含二級單位)公用支出91.79萬元,較上年減少2.3萬元,減少2.45%,主要原因是堅持節儉辦公,進一步壓縮經費開支。其中市委組織部本級75.67萬元,較上年減少3.25萬元,減少4.12%。減少的主要原因是堅持節儉辦公,進一步壓縮機關開支。
(七)政府采購情況
2018年本部門無政府采購預算情況。
二、2018年“三公”經費預算情況說明
????2018年部門匯總(含二級單位)“三公”經費年初預算安排為10.08萬元。其中:因公出國(境)費0元,與上年一致,主要原因是上年和本年均無出國(境)任務安排;公務員接待費2.98萬元,比上年增加0.24萬元,同比增加8.76%,主要原因是二級單位新增了公務接待預算支出;公務用車運行維護費7.1萬元,與上年持平,主要是根據工作需要據實核算;公務用車購置費0元,與上年一致。部門公務用車2輛,2018年無新購置公車計劃。
2018年市委組織部本級“三公”經費年初預算安排9.8萬元。其中:因公出國(境)費0元,與上年一致,主要原因是上年和本年均無出國(境)任務安排;公務接待費2.7萬元,比上年減少0.04萬元,同比減少1.46%,主要原因是嚴格控制公務接待支出,公務接待費用連續多年逐年遞減;公務用車運行維護費7.1萬元,與上年持平,主要是根據工作需要據實核算;公務用車購置費0元,與上年一致。機關公務用車2輛,2018年無新購置公車計劃。
第三部分??隨州市委組織部2018年部門預算表

















第四部分??名詞解釋
一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項):指組織部門行政單位及參照公務員法管理的事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款、項):指離退休人員的離退休費支出;財政對其他社會保險基金的補助(款)是指行政單位及參照公務員法管理的事業單位人員的失業保險、工傷保險、生育保險支出。
醫療衛生與計劃生育支出(類)行政單位醫療(款、項):指行政單位及參照公務員法管理的事業單位人員的醫療保險支出。
住房保險支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、提租補貼(項):指行政單位及參照公務員法管理的事業單位人員的住房公積金和住房補助支出。
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 2018年1月31日
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