第一部分 隨州市科學技術協會(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 隨州市科學技術協會2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
二、2018年“三公”經費預算情況說明
第三部分 隨州市科學技術協會2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 隨州市科學技術協會概況
一、部門主要職責
(二)單位主要職責
市科協是市委領導下的人民團體,是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶,是推動我市科學技術事業發展的重要力量。
市科協的主要職責有:一是開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展,推動自主創新。二是組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻。三是依照《中華人民共和國科學技術普及法》,弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴,推廣先進技術,開展青少年科學技術教育活動,提高全民科學素質。四是反映科學技術工作者的建議、意見和訴求,維護科學技術工作者的合法權益。五是推動建立和完善科學研究誠信監督機制,促進科學道德建設和學風建設。六是組織科學技術工作者參與國家科學技術政策、法規制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。七是表彰獎勵優秀科學技術工作者,舉薦科學技術人才。八是開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進科學技術成果的轉化;接受委托承擔項目評估、成果鑒定,參與技術標準制定、專業技術資格評審和認證等任務。九是開展繼續教育和培訓工作。
二、部門基本情況
部門預算單位為隨州市科學技術協會,實有編制7人,其中:行政編制6人,以錢養事1人。
第二部分 隨州市科學技術協會2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
本年收入預算總額187.25萬元,其中:財政撥款(補助)171.43萬元、其他收入15.82萬元。較上年預算安排減少了166.94萬元,比上年預算安排減少了47.13%,主要原因為上年結轉資金減少。
(二)支出預算情況
本年部門支出預算總額187.25萬元,其中:機構運行(科學技術普及)預算金額82.81萬元(其中人員支出51.27萬元、公用支出31.54萬元)、科普活動預算項目支出80.00萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出預算人員支出金額10.77萬元、行政單位醫療預算人員支出金額5.31萬元、住房公積金預算人員支出6.92萬元、提租補貼預算人員支出1.44萬元。較上年預算安排減少了166.94萬元,比上年預算安排減少了47.13%,主要原因為減少了項目預算支出。
(三)財政撥款支出情況
本年部門財政撥款支出預算總額187.25萬元,較上年預算安排減少了166.94萬元,比上年預算安排減少了47.13%。主要原因是上年科普經費結轉,準備預留用于科技館前期費用。但由于科技館項目停建,所以跟上年預算減少了166.94萬元。
(四)政府性基金情況
本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營預算情況
本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
本年部門公用經費預算總額31.54萬元,包括辦公費1.06萬元、印刷費0.36萬元、水費0.07萬元、電費0.54萬元、郵電費0.87萬元、差旅費16.92萬元、維修(護)費0.07萬元、會議費0.60萬元、公務接待費0.66萬元、工會經費1.18萬元、公務交通補貼5.60萬元、其他商品和服務支出3.61萬元。較上年預算安排增加了13.94萬元,比上年預算安排增加了44.20%,主要原因為今年預算安排的各項工作任務中差旅費用有所增加。
(七)政府采購情況
本年部門沒有安排財政撥款的政府采購預算支出。
二、2018年“三公”經費預算情況說明
2018年隨州市科學技術協會“三公”經費年初預算安排5.66萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年減少了0萬元。主要原因是:上年與今年均無因公出國(境)費預算安排。
公務接待費5.66萬元,比上年增加了5.00萬元,同比增加757.58 %,主要原因是:去年項目支出預算中未分類明細公務接待費經濟科目,今年預算時有此經濟科目預算安排。
公務用車運行維護費0萬元,比上年減少了1.00萬元,同比減少了100%,主要原因是:今年無公務用車運行維護費預算安排。
公務用車購置費0萬元,比上年減少了0萬元。主要原因是:上年與今年均無公務用車購置費預算安排。
第三部分 隨州市科學技術協會2018年部門預算表
| 部門公開表1 | |||
| 收支預算總表 | |||
| 填報單位:隨州市科學技術協會 | 單位:萬元 | ||
| 收 入 | |||
| 項目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 預算數 |
| 一、財政撥款 | 171.43 | 一般公共服務 | |
| (一)公共預算財政撥款(補助) | 171.43 | 外交 | |
| 經費撥款(補助) | 171.43 | 國防 | |
| 納入預算管理的非稅收入 | 公共安全 | ||
| 上級專項轉移支付 | 教育 | ||
| (二)政府性基金收入 | 科學技術 | 162.81 | |
| 二、事業收入 | 文化體育與傳媒 | ||
| 三、其他收入 | 15.82 | 社會保障和就業 | 10.77 |
| 四、納入專戶管理的非稅收入 | 社會保險基金支出 | ||
| 醫療衛生 | 5.31 | ||
| 環境保護 | |||
| 城鄉社區事務 | |||
| 農林水事務 | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探信息等事務 | |||
| 商業服務業等事務 | |||
| 金融支出 | |||
| 援助其他地區支出 | |||
| 國土海洋氣象等事務 | |||
| 住房保障支出 | 8.36 | ||
| 糧食安全物資儲備事務 | |||
| 國有資本經營支出 | |||
| 預備費 | |||
| 其他支出 | |||
| 轉移性支出 | |||
| 債務還本支出 | |||
| 債務付息支出 | |||
| 債務發行費用支出 | |||
| 部門公開表2 | |||||||||||
| 收入預算總表 | |||||||||||
| 填報單位:隨州市科學技術協會 | 單位:萬元 | ||||||||||
| 合 計 | 財政撥款(補助) | 政府性基金財政撥款 | 納入專戶管理的非稅收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上年結轉 | |||||
| 小計 | 經費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅收入安排的撥款 | 上級專項轉移支付 | 小計 | 上年財政撥款結轉 | 其他結轉 | |||||
| 187.25 | 171.43 | 171.43 | 15.82 | ||||||||
| 部門公開表3 | |||||||||
| 支出預算總表 | |||||||||
| 填報單位:隨州市科學技術協會 | 單位:萬元 | ||||||||
| 支出功能分類 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位 經營支出 |
對附屬單位 補助支出 |
上繳上 級支出 |
|||
| 科功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 公用支出 | |||||
| 合計 | 187.25 | 107.25 | 75.71 | 31.54 | 80.00 | ||||
| 206 | 科學技術支出 | 162.81 | 82.81 | 51.27 | 31.54 | 80.00 | |||
| 20607 | 科學技術普及 | 162.81 | 82.81 | 51.27 | 31.54 | 80.00 | |||
| 2060701 | 機構運行(科學技術普及) | 82.81 | 82.81 | 51.27 | 31.54 | ||||
| 2060702 | 科普活動 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | |||||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | |||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | |||||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | |||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | |||||
| 2101101 | 行政單位醫療 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | |||||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | |||||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | |||||
| 部門公開表4 | |||||
| 財政撥款收支預算總表 | |||||
| 填報單位:隨州市科學技術協會 | 單位:萬元 | ||||
| 收 入 | 支出 | ||||
| 項目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金 |
| 一、財政撥款 | 171.43 | 一般公共服務 | |||
| (一)一般公共預算財政撥款 | 171.43 | 外交 | |||
| 經費撥款(補助) | 171.43 | 國防 | |||
| 納入預算管理的非稅收入 | 公共安全 | ||||
| 教育 | |||||
| (二)政府性基金收入 | 科學技術 | 146.99 | 146.99 | ||
| (三)上級專項轉移支付 | 文化體育與傳媒 | ||||
| 二、財政撥款結轉 | 社會保障和就業 | 10.77 | 10.77 | ||
| 社會保險基金支出 | |||||
| 醫療衛生 | 5.31 | 5.31 | |||
| 環境保護 | |||||
| 城鄉社區事務 | |||||
| 農林水事務 | |||||
| 交通運輸 | |||||
| 資源勘探信息等事務 | |||||
| 商業服務業等事務 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地區支出 | |||||
| 國土海洋氣象等事務 | |||||
| 住房保障支出 | 8.36 | 8.36 | |||
| 糧食安全物資儲備事務 | |||||
| 國有資本經營支出 | |||||
| 預備費 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 轉移性支出 | |||||
| 債務還本支出 | |||||
| 債務付息支出 | |||||
| 債務發行費用支出 | |||||
| 部門公開表5 | ||||
| 一般公共預算支出表 | ||||
| 填報單位:隨州市科學技術協會 | 單位:萬元 | |||
| 支出功能分類 | 2018年預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 171.43 | 91.43 | 80.00 | |
| 206 | 科學技術支出 | 146.99 | 66.99 | 80.00 |
| 20607 | 科學技術普及 | 146.99 | 66.99 | 80.00 |
| 2060701 | 機構運行(科學技術普及) | 66.99 | 66.99 | |
| 2060702 | 科普活動 | 80.00 | 80.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 10.77 | 10.77 | |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 10.77 | 10.77 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 10.77 | 10.77 | |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 5.31 | 5.31 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 5.31 | 5.31 | |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 5.31 | 5.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.36 | 8.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.36 | 8.36 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 6.92 | 6.92 | |
| 2210202 | 提租補貼 | 1.44 | 1.44 | |
| 部門公開表6 | ||||
| 一般公共預算基本支出表 | ||||
| 填報單位:隨州市科學技術協會 | 單位:萬元 | |||
| 支出功能分類 | 2017年預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 公用支出 |
| 合計 | 91.43 | 73.83 | 17.60 | |
| 206 | 科學技術支出 | 66.99 | 49.39 | 17.60 |
| 20607 | 科學技術普及 | 66.99 | 49.39 | 17.60 |
| 2060701 | 機構運行(科學技術普及) | 66.99 | 49.39 | 17.60 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 10.77 | 10.77 | |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 10.77 | 10.77 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 10.77 | 10.77 | |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 5.31 | 5.31 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 5.31 | 5.31 | |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 5.31 | 5.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.36 | 8.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.36 | 8.36 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 6.92 | 6.92 | |
| 2210202 | 提租補貼 | 1.44 | 1.44 | |
| 部門公開表6 | ||||
| 一般公共預算基本支出表 | ||||
| 填報單位:隨州市科學技術協會 | 單位:萬元 | |||
| 支出經濟分類 | 2018年預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 公用支出 |
| 合計 | 91.43 | 73.83 | 17.60 | |
| 301 | 工資福利支出 | 70.85 | 70.85 | |
| 30101 | 基本工資 | 25.45 | 25.45 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 17.28 | 17.28 | |
| 30103 | 獎金 | 2.12 | 2.12 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 10.77 | 10.77 | |
| 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 2.21 | 2.21 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 3.10 | 3.10 | |
| 30113 | 住房公積金 | 6.92 | 6.92 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 17.60 | 17.60 | |
| 30201 | 辦公費 | 1.06 | 1.06 | |
| 30202 | 印刷費 | 0.36 | 0.36 | |
| 30205 | 水費 | 0.07 | 0.07 | |
| 30206 | 電費 | 0.54 | 0.54 | |
| 30207 | 郵電費 | 0.87 | 0.87 | |
| 30211 | 差旅費 | 2.98 | 2.98 | |
| 30213 | 維修(護)費 | 0.07 | 0.07 | |
| 30215 | 會議費 | 0.60 | 0.60 | |
| 30217 | 公務接待費 | 0.66 | 0.66 | |
| 30228 | 工會經費 | 1.18 | 1.18 | |
| 30239 | 公務交通補貼 | 5.60 | 5.60 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 3.61 | 3.61 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 2.98 | 2.98 | |
| 30312 | 提租補貼 | 1.44 | 1.44 | |
| 30315 | 物業服務補貼 | 1.54 | 1.54 | |
| 三公經費預算表 | |||||
| 填報單位:隨州市科學技術協會 | |||||
| 三公總計 | 公務接待費 | 因公出國(境)費 | 公務用車 | ||
| 合計 | 運行維護費 | 購置費 | |||
| 5.66 | 5.66 | ||||
| 部門公開表8 | ||||||||
| 政府性基金預算表 | ||||||||
| 填報單位:隨州市科學技術協會 | 單位:萬元 | |||||||
| 支出功能分類 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | 小計 | 延續性項目 | 新增性項目 | |
第四部分 名詞解釋
一般公共服務(類)科學技術支出(款)行政運行(科學技術管理事務)(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
一般公共服務(類)社會保障和就業支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
一般公共服務(類)醫療衛生與計劃生育支出(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
一般公共服務(類)住房保障支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
一般公共服務(類)住房保障支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
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