中共隨州市委機構編制委員會辦公室2020年
部門預算
目 ??錄
第一部分? 中共隨州市委機構編制委員會辦公室
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 市委編辦2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 市委編辦2020年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 市委編辦2020年預算績效情況
一、?部門整體績效目標編制情況
二、?重點項目績效目標編制情況
第五部分名詞解釋
第一部分??中共隨州市委機構編制委員會辦公室(概況)
一、部門主要職責及機構編制設置情況
機構改革后,我辦機構編制情況確定為國家秘密,按規定不予公開。
第二部分??市委編辦2020年部門預算情況說明
? 一、2020年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2020年收入預算161.46萬元,其中:財政撥款收入129.87萬元,其他收入18.05萬元,上年結轉13.54萬元。比2019年上升13.69萬元,同比增加9.26%,增加原因為增人增資,業務量加大。
(二)支出預算情況
2020年支出預算161.46萬元,其中:人員支出94.67萬元,與2019年相比增加2.52萬元,增長2.73%,主要原因是增人增資;公用支出44萬元,比2019年增長5.85萬元,增長0.15%,主要原因是機構改革,工作任務量加大導致。項目支出22.79萬元,比2019年增加5.32萬元,增長30.45%,主要原因是行政機構改革、事業單位分類改革業務量增長所致。
(三)財政撥款支出情況
2020年,財政撥款129.87萬元,比2019年增長0.92萬元,同比增長0.71%,主要原因是因為增人增資。其中,一般公共服務96.27萬元,比2019年增加1.61萬元,增長1.7%,主要原因是因為業務增加;社會保障和就業13.06萬元,比2019年下降2萬元,下降13.28%,主要是因為社保降費,金額減少等;醫療衛生9.51萬元,比2019年增長0.8萬元,增長9.19%,主要原因是人員增加,工資調整;住房保障支出11.03萬元,比2019年增長0.51萬元,增長4.85%,主要原因是人員增加。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營預算情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
本部門公用經費支出預算合計44萬元,比2019年增長5.85萬元,增長0.15%,主要是因為機構編制改革任務加重。支出科目主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。辦公費預算0.9萬元,印刷費預算0.6萬元,水費預算0.12萬元,電費預算0.99萬元,郵電費預算0.4萬元,物業管理費0.2萬元,差旅費預算1.6萬元,維修(護)費預算0.8萬元, 租賃費1萬元,會議費預算0.6萬元,培訓費預算1萬元,公務接待費預算0.94萬元, 勞務費1.5萬元,工會經費預算1.5萬元,福利費預算1.45萬元,公務交通補貼預算6.8萬元,其他商品和服務支出預算0.8萬元,對個人和家庭的補助1.84萬元。
(七)政府采購情況
沒有政府采購預算、無新增資產配置預算。
(八)國有資產占用情況
截止2019年底,編辦共有資產余額256151.95元,其中固定資產原值226269元,累計折舊130502.86元,凈值95766.14元。流動資產合計160385.81元。較上年資產總額下降73520元。主要原因是固定資產折舊及財政應返還額度減少。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年度“三公”經費預算年初預算安排1.44萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,比上年減少0萬元,同比減少100%,主要原因是:因公出國境業務減少。
公務接待費1.44萬元,比上年下降0.31萬元,同比下降17.71%,主要原因是:壓縮經費節約開支。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元,同比減少(增加)0?%,公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,同比減少(增加)0?%,主要原因是:編辦未配備公務用車。
第三部分??市委編辦2020年部門預算表











第四部分 隨州市委編辦2020年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況
第五部分名詞解釋
一、收入科目。
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
二、支出科目。
1、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
3、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
4、其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。
5、其他支出:不屬于以上類型的支出。
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