第一部分 隨州市人民政府駐北京辦事處概況
一、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市委、市政府委托的工作,為隨州社會發(fā)展服務(wù)。
2、承辦中央和國家機關(guān)有關(guān)部門交辦的事項。
3、配合北京市做好首都穩(wěn)定的有關(guān)工作。
4、為隨州各基層組織、社會組織和群眾在京活動白日提供相關(guān)服務(wù)。
5、協(xié)助流入地黨組織做好隨州在京流動黨員的教育管理服務(wù)工作。
二、部門基本情況
市人民政府駐北京辦事處機關(guān)行政編制為4名。其中:主任1名,副主任1名;正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
另核定機關(guān)“以錢養(yǎng)事”工勤編制2個。
第二部分 隨州市駐北京辦事處2017年部門決算情況說明
一、2017年部門決算收支情況說明
(一)收入決算情況
本部門2016年度收入總計302.24萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余93.84萬元,較上年增加6%;本年收入合計208.4萬元,較上年下降37%,主要原因財政撥款減少。
本年收入的具體構(gòu)成為;財政撥款收入208.4萬元。
二、支出決算情況
本部門2016年度支出總計302.24萬元,其中本年支出合計267.39萬元,較上年增加0.13%;主要原因:維穩(wěn)費用增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.85萬元,較上年下降169%,主要原因:其他應(yīng)收款減少。
本年支出的具體構(gòu)成為;本年基本支出267.39萬元,占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為178.07萬元,決算數(shù)267.39萬元,完成年初預(yù)算的150%。
按功能分類科目分:一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為187.07萬元,決算數(shù)為萬267.39元,超過年初預(yù)算的43%。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分:工資福利支出121.73萬元,(其中:基本工資25.92萬元,津貼補貼60.56萬元,獎金25.51萬元,其他社會保障繳費9.74萬元),對個人和家庭的補助23.81萬元(其中:退休費4.32萬元,住房公積金19.49萬元),商品服務(wù)支出121.84萬元,(其中:辦公費6.54萬元,印刷費4.30萬元,咨詢費0.2萬元,手續(xù)費.011萬元,水費0.76萬元,電費2.66萬元,郵電費0.2萬元,差旅費18.46萬元,維修(護(hù))費46.34萬元,會議費7.14萬元,培訓(xùn)費2.56萬元,公務(wù)接待費7.86萬元,委托業(yè)務(wù)費21.72萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元),較上年增加0.5%,主要原因:維穩(wěn)費用增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為8.91萬元,決算數(shù)為10.86萬元,完成預(yù)算的122%,決算較上年增加22%,主要原因:維穩(wěn)費用增加。
(一)因公出(境)支出經(jīng)費無。
(二)公務(wù)接待費年初預(yù)算支出為0.41萬元,決算數(shù)為7.86萬元,完成預(yù)算的1917%,決算數(shù)較上年下降20%,主要原因:減少開支。
(三)公務(wù)購置及運行維護(hù)費支出3萬元,公務(wù)用車購置費,本部門2016年無公務(wù)購置費。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為3.23萬元,決算數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的93%,決算數(shù)較上年下降7%,主要原因節(jié)約開支。
五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2016年度機關(guān)運經(jīng)費121.84萬元,較上年下降11%,主要原因:節(jié)約開支。
六、政府采購情況
本部門2016年無政府采購。
第三部分 名詞解釋
一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):指駐京辦行政單位,用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。







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