目錄
??第一部分??市委組織部部門概況
??一、部門主要職責
??二、部門基本情況
??第二部分??市委組織部2016年度部門決算情況說明
??一、收入決算情況說明
??二、支出決算情況說明
??三、財政撥款支出決算情況說明
??四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
??五、機關運行經費情況說明
??六、政府采購支出情況說明
??七、預算績效管理工作開展情況說明
??第三部分??市委組織部2016年部門決算表
??一、收入支出決算表
??二、收入決算表
??三、支出決算表
??四、財政撥款收入支出決算表
??五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
??第一部分??市委組織部部門概況
??一、部門主要職能
??根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發的通知(鄂文)[2000]46號》精神,設置中共隨州市委組織部、中共隨州市委市直機關工委員會。市委組織部是市委的職能部門,市直機關工委是市委的派出機構,代表市委領導市直機關黨的工作。主要職責是:
??(一)負責貫徹落實黨的組織路線,干部路線以及有關方針、政策,結合實際研究提出和制定實施意見和工作措施,并檢查、督促抓落實。
??(二)負責研究和指導全市各級黨組織建設。建立健全黨的組織;指導開展黨建活動,發揮黨的組織的作用,規劃、協調、指導黨員教育、管理和發展工作;總結研究和探索加強黨的組織建設和黨員隊伍管理的方法、新途徑。
??(三)負責領導班子思想、作風、組織建設,研究制定領導班子建設規劃,并具體組織實施。承辦省委和省委組織部管理干部有關事項的報批手續;負責市委管理和市委委托組織部管理的干部的考察和辦理任免、調動、工資、待遇、退(離)休審批手續;負責全市干部的宏觀管理和備案管理干部的審查工作;負責省有關部門管理為主單位的領導班子成員和相當職務的協管業務。
??(四)負責規劃、管理和指導全市干部隊伍建設。研究制訂干部培養、選拔、教育、管理、監督規劃和制度,組織和指導全市干部人事制度的改革。負責中青年干部、婦女干部和非黨干部的培養選拔工作。負責對全市選拔任用干部和工作的檢查監督,和對領導干部進行監督,加強綜合、協調和指導。負責全市退(離)休干部工作的宏觀管理。
??(五)主管全市干部教育培訓和知識分子工作。負責制訂全市干部教育培訓規劃,落實省委組織部下達抽調我市干部培訓的計劃;負責組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部的培訓;指導、協調、檢查全市的干部教育工作。負責調查了解全市知識分子工作情況,檢查貫徹執行知識分子政策的情況,參與拔尖人才的選拔和管理,配合省委組織部做好科技副區、市長的選派和管理工作。
??(六)負責全市組織、干部工作的檢查督辦;負責全市干部和黨委統計;負責市委管理和市委委托組織部管理干部的檔案管理,對全市干部人事檔案工作進行宏觀管理和檢查指導;負責市管干部信息、相關干部和人才信息、黨組織及黨員信息的收集管理工作;受理黨員、干部和群眾對組織部門的信訪工作。
??(七)承擔市委市直機關工委的工作職責。
??(八)完成上級交辦的其他事項。
??二、部門基本情況
??本部門2016年年末編制人數29人,其中行政編制28人,參照管理事業編制1名;年末實有人數28人,其中在職人員25人,退休人員3人,聘用人員2人。
??第二部分??市委組織部2016年部門決算情況說明
??一、收入決算情況說明
??本部門2016年度收入總計794.42萬元,其中上年結轉和結余211.21萬元,較上年增長45.86%;本年收入合計583.21萬元,較上年增長6.33%,主要原因是:2015年度部分工作項目需延續到2016年度完成;財政撥“鄉鎮大比武”獎勵補貼資金和工資標準調整增撥資金數額較大。
??本年收入的具體構成為:財政撥款收入583.21萬元,占100%。
??二、支出決算情況說明
??本部門2016年度支出總計709.99萬元,其中本年支出合計709.99萬元,較上年增長47.28%,主要原因是:2016年度工作項目增加,“鄉鎮大比武”獎勵補貼資金171萬元由我部代為撥出,工資標準調整增資數額較大;年末結轉和結余84.43萬元,較上年下降60.02%,主要原因是:本年度應撥付款項基本于本年度撥出。
??三、財政撥款支出決算情況說明
??本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為432.36萬元,決算數為709.99萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:“鄉鎮大比武”獎勵補貼資金171萬元由我部代為撥出,計入商品和服務支出委托業務費科目;因工資標準調整,人員工資性支出追補數額較大。
??按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為432.36萬元,決算數為709.99萬元,完成年初預算的100%;
??一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出361.92萬元,較上年增長40.74%,主要原因是:工資標準調整,人員工資性支出追補數額較大;商品和服務支出294.63萬元,較上年增長71.85 %,主要原因是:“鄉鎮大比武”獎勵補貼資金171萬元由我部代為撥出,計入商品和服務支出委托業務費科目;對個人和家庭補助支出53.42萬元,較上年53.48萬元持平。????
??四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
??本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為35.34萬元,決算數為26.82萬元,完成預算的75.89%,決算數較上年下降45.62%,其中:
??(一)2016年度本部門無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。
??(二)2016年度本部門國內公務接待185批次1226人次。公務接待費支出年初預算數為8.22萬元,決算數為8.22萬元,完成預算的100%,決算數較上年下降44.11 %。主要原因是:嚴格執行中央八項規定,嚴控經費支出。
??(三)2016年度本部門公務用車保有量2臺,沒有新購置公務用車。公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為27.12萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。公務用車運行維護費年初預算數為27.12萬元,決算數為18.6萬元,完成預算的68.58%,決算數較上年下降46.26 %。主要原因是:嚴格執行中央八項規定,嚴控經費支出。
??五、機關運行經費情況說明
??本部門2016年度機關運行經費294.63萬元,較上年增長71.85 %,主要原因是:“鄉鎮大比武”獎勵補貼資金171萬元由我部代為撥出,計入商品和服務支出委托業務費科目。
??六、政府采購支出情況說明
??本年度本部門無政府采購支出情況。
七、政府性基金預算收支情況說明
本年度本部門無政府性基金預算收支情況。
??八、有關名詞解釋
??1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。
??2、行政運行(2013101項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
??3、行政單位醫療(2100501項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受退休人員的醫療經費。
??4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
??5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??6、“三公”經費:按照有關規定,"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
??7、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。
??8、公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
??9、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
??第三部分??市委組織部部門決算表(含電教中心)
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??電教中心
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