?? 一、部門概況及職能職責
??(一)部門概況
??根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發〈隨州市黨政群機構設置及人員編制方案〉的通知》(鄂文[2000]46號)精神,設置隨州市婦女聯合會。市婦聯機關共設置4個職能部室,分別是辦公室、組宣部、城鄉部、婦女兒童權益部(婦女兒童工作委員會辦公室)。市婦聯機關行政編制為8名,其中主席1名,副主席2名,市婦兒工委辦專職副主任1名(副處級),副調研員1名;科級領導職數3名。另核定機關工勤人員事業編制1名。現有干部職工12人(其中在職職工8人,退休人員4人)。
??(二)主要職能職責
??婦女聯合會是各族各界婦女在中國共產黨領導下為爭取進一步解放而聯合起來的社會群眾團體,是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱。
??婦聯組織的基本職能和主要任務婦聯組織的基本職能:代表和維護婦女權益,促進男女平等。主要職責:
??1、堅持正確的政治方向,團結、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
??2、緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作,團結、動員、組織全市婦女群眾投身文明建設,積極促進經濟發展和社會進步。
??3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策,教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神,積極開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育,全面提高婦女素質。
??4、代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監督;關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題,及時提出建議;參與有關婦女兒童政策和法律、法規的擬定和實施,切實維護婦女兒童合法權益。
??5、堅持為婦女兒童服務、為基層服務,加強與社會各界的聯系,協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
??6、加強與各民主黨派的統戰聯誼,鞏固和擴大各族各界婦女的團結。加強與港、澳、臺及海外僑胞婦女的聯誼,積極發展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往,增進了解和友誼。
??7、加強婦聯組織自身建設,指導建立健全基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設,提高婦聯干部的整體素質。
??8、承擔市婦女兒童工作委員會辦公室、市雙學雙比活動協調小組辦公室、市巾幗建功活動協調小組辦公室、市少兒維權協調小組辦公室的工作。
??9、承辦市委、市政府交辦的有關事婦聯組織的主要任務:團結、動員婦女投身改革開放和社會主義現代化建設,推動科學發展,促進社會和諧。婦聯組織的工作方針:一手抓發展,一手抓維權。
??二、2016年部門決算情況說明
??2016年,市婦聯嚴格貫徹落實中央八項規定、省委、省政府及市委、市政府有關文件精神,厲行節約,精減會議,合理壓縮一般行政性開支,嚴格控制“三公”經費支出,切實減少了各項經費開支。婦女聯合會的財政撥款全部用于支付人員工資及婦聯工作經費(含“兩癌” 救助資金、婦女兒童維權、兩個規劃、婦女培訓、文明創建、黨建等)。
??現將本年度的決算分析如下:
??(一)收入支出預算安排情況
??市婦聯2016年度預算財政撥款收入為474.53萬元,實際收到的一般公共預算財政撥款收入為 605.87萬元(含年初結轉結余費用131.33萬元)。全年總支出373.34萬元,比2015年支出的221.12萬元多152.22萬元,增加40.77%,主要是支出了上年度 “兩癌”篩查項目經費,該項目經費于年底撥付到市婦聯,根據各地當年實施情況下年度撥付項目經費。
??(二)“三公”經費運行情況
??““三公”經費”全年總支出為6.1萬元, 比上年的11.95萬元降低48.95%;
??本年度因公出國(境)費0元(組團0個0人次),與上年相比持平;
??公務用車運行維護費36977.59元,與上年的8.2萬元相比減少了54.91%;
??公務接待費24015元,46批343余人次(不含陪同人員),與上年的3.75萬元相比減少了35.99%。減少的原因是市婦聯認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府、市委、市政府關于厲行節約的要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。
本年度未新購公務用車,2016年4月車改核定公務用車數量為1輛,年底實際為1輛。
??(三)機關運行經費的情況說明
??2016年,機關行政運行經費254.68萬元,其中人員經費合計182.56萬元,公用經費合計72.12萬元,比上年67.55萬元增加6.34%,主要是委托業務費46.86萬元。
??三、有關科目名稱解釋
??1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。
??2、行政運行(2013101項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
??3、行政單位醫療(2100501項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受退休人員的醫療經費。
??4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
??5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??6、“三公”經費:按照有關規定,"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
??7、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。
??8、公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
??9、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
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