一、隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(概況)
1、部門主要職責(zé)
2、學(xué)院機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門決算情況說明
1、收入決算情況說明
2、支出決算情況說明
3、財政撥款支出決算情況說明
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
6、政府采購支出情況說明
7、政府性基金情況
8、國有資產(chǎn)占有情況
9、預(yù)算績效管理工作開展情況
三、隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門決算表
四、名詞解釋
第一部分隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
一、學(xué)院主要職責(zé)
隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2002年4月經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立,2003年1月教育部備案,由原隨州衛(wèi)生學(xué)校、隨州師范學(xué)校、隨州工業(yè)學(xué)校、隨州職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(含烈山中學(xué))四校合并組建而成,是一所省市共建、由隨州市人民政府主辦的全日制普通高等職業(yè)院校。
學(xué)院組建以來,緊緊依靠市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省教育廳及社會各部門的大力支持,認(rèn)真貫徹落實(shí)《職業(yè)教育法》、《教育部關(guān)于深化職業(yè)教育教學(xué)改革全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量的若干意見》、《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2015-2018年)》,堅(jiān)持“以立德樹人為根本,以服務(wù)發(fā)展為宗旨,以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向,堅(jiān)持走內(nèi)涵式發(fā)展道路”的辦學(xué)方針,堅(jiān)持“特色立校、開放強(qiáng)校、文化活校、和諧興校”的辦學(xué)方略,堅(jiān)持“圍繞市場設(shè)專業(yè),根據(jù)崗位設(shè)課程,內(nèi)涵發(fā)展求質(zhì)量,打造特色創(chuàng)品牌”的辦學(xué)理念,辦學(xué)水平和質(zhì)量不斷提高,為隨州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
近年來,學(xué)校先后被授予“全國首批節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范創(chuàng)建單位”、“省級最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學(xué)校”、“湖北省語言文字先進(jìn)單位”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號。2008年11月、2011年11月,學(xué)院分別通過了教育部第一輪高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作水平評估、第二輪高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作評估。《人民日報》、《中國職業(yè)技術(shù)教育》、《湖北日報》、《楚天快報》先后專題報道我院辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)。
二、學(xué)院基本情況
納入部門決算匯編范圍的單位共1個,2018年年末編制人數(shù)487人,其中事業(yè)編制487人,年末實(shí)有人數(shù)547人,其中在職人員403人,退休人員144人,年末學(xué)生人數(shù)6885人。
隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)校區(qū)占地面積1321畝,建筑面積27.40萬平方米,固定資產(chǎn)總值4.54億元,教學(xué)儀器設(shè)備總值4181.4萬元,學(xué)院設(shè)立黨委辦公室(院長辦公室、依法治校辦公室、督查室、外事辦公室)、監(jiān)察審計處(紀(jì)委辦公室)、黨委組織部(人事處、老干部工作處)、黨委宣傳部(統(tǒng)戰(zhàn)部、隨州文化研究所)、教務(wù)處(教學(xué)質(zhì)量督導(dǎo)處、合作辦學(xué)處)、學(xué)生工作部(學(xué)生工作處、就業(yè)指導(dǎo)中心)、招生工作處、計劃財務(wù)處、科研處(學(xué)報編輯部)、武裝部(保衛(wèi)處)、后勤管理處(資產(chǎn)管理處)11個黨政機(jī)構(gòu),設(shè)立工會辦公室(關(guān)工委辦公室)、團(tuán)委2個群團(tuán)機(jī)構(gòu),設(shè)立汽車與機(jī)電工程學(xué)院、醫(yī)護(hù)學(xué)院、旅游與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、土木與建筑工程學(xué)院、服裝與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院、通識教育學(xué)院、思想政治理論課教學(xué)部、電化教育中心、圖書館(檔案館、校友會辦公室)9個教學(xué)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu),設(shè)立繼續(xù)教育學(xué)院、附屬醫(yī)院、后勤服務(wù)公司(科技發(fā)展公司)3個附屬機(jī)構(gòu)。開設(shè)有汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計與制造、機(jī)電一體化技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、電子工藝與管理、旅游管理、酒店管理、護(hù)理、康復(fù)治療技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、醫(yī)學(xué)美容技術(shù)、商務(wù)英語、市場營銷、會計與統(tǒng)計核算、物流管理、建筑工程技術(shù)、園林技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、裝潢藝術(shù)設(shè)計、廣告設(shè)計與制作、服裝設(shè)計、應(yīng)用英語、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、導(dǎo)游、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷、學(xué)前教育等42個應(yīng)用型專業(yè),累計培訓(xùn)各類畢業(yè)生24000余人。
第二部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度決算收入總計8289.63萬元,總收入較上年增加1610.27萬元,同比上升24.1%,主要原因是加大了對學(xué)生拖欠學(xué)費(fèi)催繳的力度和增加了職業(yè)教育質(zhì)量提升獎補(bǔ)資金。比預(yù)算11126.16萬元少2836.63萬元,主要原因生源減少。本年度收入具體構(gòu)成:財政補(bǔ)助收入4500萬元,占決算收入的54.3%;事業(yè)收入3747.57萬元,占決算收入的45.2%;其他收入42萬元,占決算收入的0.5%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計8289.63萬元,總支出較上年增加668.56萬元,同比上升8.77%,主要原因是教學(xué)質(zhì)量提升。比預(yù)算11813.97萬元少3524.34萬元,主要原因政策性增資未執(zhí)行和獎補(bǔ)資金項(xiàng)目當(dāng)年未完成。本年度支出的具體構(gòu)成:基本支出7422.74萬元,占89.54%;項(xiàng)目支出866.89萬元,占10.46%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為11813.97萬元,決算數(shù)為8289.63萬元,完成年初預(yù)算的70.17%。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分:工資福利支出4370.3萬元,較上年增長35.26%, 商品和服務(wù)支出1966.25萬元,較上年減少12.43%,對個人和家庭補(bǔ)助支出1086.2萬元,較上年減少12.38%,其他資本性支出866.89萬元,較上年減少4.22%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0批次,接待0人。
(三) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車無購置,保有量4輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1966.25萬元,較上年減少12.43%,主要原因嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,壓縮非生產(chǎn)性開支。其中辦公費(fèi)3.43萬元,印刷費(fèi)24.28萬元,郵電費(fèi)3.75萬元,物業(yè)管理費(fèi)131.89萬元,差旅費(fèi)19.34萬元,維修(護(hù))費(fèi)146.08萬元,培訓(xùn)費(fèi)20.03萬元,會議費(fèi)9.94萬元,招待費(fèi)2.4萬元,專用材料費(fèi)29.4萬元,勞務(wù)費(fèi)9.22萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)1089.88萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.96萬元, 其他商品和服務(wù)支出466.58萬元。
六、政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額2097.09萬元,其中:政府采購貨物支出1296.94萬元、政府采購工程支出479.62萬元、政府采購服務(wù)支出320.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額1598.78萬元,占政府采購支出總額的76.24%,其中:授予小微企業(yè)合同金額498.31萬元,占政府采購支出總額的23.76%。
七、政府性基金情況
2018年,本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款。
八、國有資產(chǎn)占有情況
截止2018年12月31日本部門固定資產(chǎn)總值45499.54萬元,其中房屋及建筑物40.89萬平方米,價值31184.55萬元,專用設(shè)備1469.84萬元,一般設(shè)備4046.56萬元,圖書1211.55萬元,文物和陳列品29.67萬元。截至2018年12月31日,本單位實(shí)際使用車輛3輛,其中應(yīng)急保障用車1輛,實(shí)物保障車1輛,業(yè)務(wù)用車1輛;另上交市公車辦公開拍賣1輛。資產(chǎn)設(shè)備都全部投入教學(xué)中,保證教學(xué)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),認(rèn)真落實(shí)國有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定,對單位所有資產(chǎn)都登記造冊,管理落實(shí)到人,每年必須核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量,確保賬賬、賬實(shí)、賬表相符。
九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,單位組織人員對2018年度的整體支出進(jìn)行績效評價,通過績效評價,了解本單位整體支出是否達(dá)到了績效目標(biāo),分析財政資金使用的效果,保障本單位依法治校,以不斷提高履職效益。經(jīng)自評,2018年度本單位整體支出績效評價綜合得分84.26分,預(yù)算執(zhí)行率82.65%。
(一)整體支出績效目標(biāo)
預(yù)決算公開:2018年,按照上級的要求,我院在市級政府網(wǎng)上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
資產(chǎn)管理:為了優(yōu)化配置和有效利用固定資產(chǎn),充分發(fā)揮其使用價值,更好地為教學(xué)科研、行政后勤等方面服務(wù),根據(jù)《高等學(xué)校財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定,及學(xué)院黨委會意見,對現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行全面折舊,確保了學(xué)院資產(chǎn)的安全和完整。
“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況:貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。在制度中明確了公務(wù)接待實(shí)施程序、配餐人數(shù)控制、用餐標(biāo)準(zhǔn)、公務(wù)用車程序、車輛保養(yǎng)維修程序等各項(xiàng)費(fèi)用報銷程序,并嚴(yán)格有效的執(zhí)行。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況:近年來,我院制定、完善了《隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制制度(試行)》《隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院財務(wù)監(jiān)督管理制度》《隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院財務(wù)開支審批權(quán)限及報賬程序暫行規(guī)定》
《隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院財務(wù)會計分析制度》《隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院專項(xiàng)資金申報與使用管理制度》《隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院固定資產(chǎn)管理辦法》等一系列內(nèi)部控制制度。
績效目標(biāo)完成情況分析:
1.項(xiàng)目資金到位情況分析:收到財政撥款等各項(xiàng)收入8289.63萬元,部分項(xiàng)目資金于2018年12月17日之后才下達(dá),金額1733.43萬元,已來不及支付,故我院資金到位還存在不及時的問題。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析:2018年我院整體支出執(zhí)行金額8289.63萬元,預(yù)算執(zhí)行率82.65%。2018年收到財政撥付資金8289.63萬元,資金支付率100%。
教學(xué)保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額3272.95萬元,2018年執(zhí)行金額1992.27萬元,預(yù)算執(zhí)行率60.87%。該項(xiàng)目用于學(xué)校招生、聯(lián)合辦學(xué)、申請?zhí)厣珜I(yè)及立項(xiàng)、參加國有級專業(yè)技能競賽、組織學(xué)校老師開展行業(yè)培訓(xùn)等各方面支出,嚴(yán)格按照項(xiàng)目要求使用資金。
后勤保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額896萬元,2018年執(zhí)行金額419.11萬元,預(yù)算執(zhí)行率46.78%。該項(xiàng)目用于學(xué)校推進(jìn)數(shù)字化校園建設(shè)及校園“一卡通”建設(shè),加強(qiáng)水電管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施修繕維護(hù),建立“學(xué)校、二級學(xué)院、班級、學(xué)生宿舍”四級聯(lián)動心理健康教育工作網(wǎng)絡(luò)。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析:2018年我院嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、《高等學(xué)校財務(wù)制度》等相關(guān)法律法規(guī),優(yōu)化財務(wù)支出結(jié)構(gòu),重點(diǎn)保障基本民生、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、重大項(xiàng)目支出,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,并嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度。
(二)績效評價工作情況
此次績效評價的目的是:嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理,強(qiáng)化財政支出績效理念,提升部門責(zé)任意識,提高資金使用效益,促進(jìn)學(xué)院辦學(xué)事業(yè)的發(fā)展。
根據(jù)績效評價的要求,對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
(三)、存在的主要問題和改進(jìn)措施
下一步改進(jìn)措施:在預(yù)算時要充分考慮我校各二級學(xué)院的費(fèi)用測算,不能讓預(yù)算僅僅由財務(wù)人員閉門造車,并合理安排本級財政補(bǔ)助資金及上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金,力爭預(yù)算精準(zhǔn),努力使預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到95%以上。
嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》的規(guī)定,對我校所有費(fèi)用應(yīng)先有預(yù)算后有支出,并嚴(yán)格按照預(yù)算的金額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,在保證基本支出的基礎(chǔ)上,努力使項(xiàng)目資金發(fā)揮更大的效益。
(四)、有關(guān)建議
請財政根據(jù)學(xué)院發(fā)展的要求和實(shí)際情況,落實(shí)生均撥款政策,提高年初部門預(yù)算額度,并解決因差額預(yù)算與全額預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)不同形成的缺口資金。
第三部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門決算表
本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款,08表為空表。
本部門無財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi),開支來源于事業(yè)收入,07表為空表
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。學(xué)校取得的財政撥款收入均屬于前者。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入
3.其他收入:包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件:
1.收入支出決算總表(公開01表)
2.收入決算表(公開02表)
3.支出決算表(公開03表)
4.財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
7.財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)
8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
9.部門績效自評表(3張表)











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