2019年度市科協(xié)決算公開情況說明
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目錄
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算情況說明
一、部門決算收支情況說明
二、“三公“經(jīng)費支出說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明
五、政府采購支出說明
六、國有資產(chǎn)占有情況說明
七、預算績效情況說明
第三部分 決算公開表
第四部分 名詞解釋
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第一部分 部門概況
一、部門主要職責
市科協(xié)是市委領(lǐng)導下的人民團體,是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶,是推動我市科學技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。
市科協(xié)的主要職責有:一是開展學術(shù)交流,活躍學術(shù)思想,促進學科發(fā)展,推動自主創(chuàng)新。二是組織科學技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻。三是依照《中華人民共和國科學技術(shù)普及法》,弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法。捍衛(wèi)科學尊嚴,推廣先進技術(shù),開展青少年科學技術(shù)教育活動,提高全民科學素質(zhì)。四是反映科學技術(shù)工作者的建議、意見和訴求,維護科學技術(shù)工作者的合法權(quán)益。五是推動建立和完善科學研究誠信監(jiān)督機制,促進科學道德建設(shè)和學風建設(shè)。六是組織科學技術(shù)工作者參與國家科學技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。七是表彰獎勵優(yōu)秀科學技術(shù)工作者,舉薦科學技術(shù)人才。八是開展科學論證、咨詢服務(wù),提出政策建議,促進科學技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化;接受委托承擔項目評估、成果鑒定,參與技術(shù)標準制定、專業(yè)技術(shù)資格評審和認證等任務(wù)。九是開展繼續(xù)教育和培訓工作。
二、部門機構(gòu)設(shè)置情況
隨州市科學技術(shù)協(xié)會為隨州市編委批準設(shè)立的財政補助事業(yè)單位,位于隨州市沿河大道143號,法定代表人:蘇軒。隨州市科學技術(shù)協(xié)會定編人數(shù)7人,其中:行政編制5人,目前在職人數(shù)7人,其中:行政編制人員5人,市科學技術(shù)協(xié)會預算管理級次為地(市)級。
其中:行政編制5人、行政工人1人、以錢養(yǎng)事1人。
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第二部分 2019年部門決算情況說明
一、2019年度部門決算情況及說明
(一)收入決算情況?
2019年度部門決算收入184.40萬元,其中:財政撥款收入184.40萬元,同比2018年決算收入140.72萬元增加了43.68萬元,增加比率31.04%,比年初預算174.37萬元增加10.03萬元,增加比率5.75%,主要原因是:本年增加機構(gòu)改革人員調(diào)動經(jīng)費。
(二)支出決算情況?
2019年度部門決算支出171.64萬元,其中:財政撥款支出171.64萬元,同比2018年決算支出143.52萬元增加了28.12萬元,增加比率19.59%,比年初預算174.37萬元減少2.73萬元,減少比率1.57%,主要原因是:本年增加機構(gòu)改革人員調(diào)動經(jīng)費。
(三)財政撥款支出決算情況?
2019年度部門財政撥款支出171.64萬元,其中:基本支出119.47萬元、項目支出52.17萬元,同比2018年決算支出140.72萬元增加了30.92萬元,增加比率21.97%,比年初預算155.58萬元增加16.06萬元,增加比率10.32%,主要原因是:本年增加機構(gòu)改革人員調(diào)動經(jīng)費支出。
二、2019年“三公”經(jīng)費決算說明
2019年 “三公”經(jīng)費支出0.56萬元,其中:公務(wù)接待費0.56萬元,比上年的0.50萬元增加了0.06萬元。增加比率1.2%,主要原因是:本年增加公務(wù)接待工作任務(wù)。全年公務(wù)接待累計接待約12批次,接待人數(shù)約45人次。本年單位保留工作用車1臺,無公車運行經(jīng)費、無公務(wù)用車購置費、無因公出國費用。
三、2019年機關(guān)運行經(jīng)費情況
隨州市科協(xié)2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出12.39萬元,主要是保障部門日常辦公、業(yè)務(wù)活動開支,其中:辦公費2.01萬元、印刷費0.08萬元、電費1.41萬元、郵電費0.97萬元、物業(yè)管理費0.06萬元、差旅費0.03萬元、維修(護)費0.67萬元、公務(wù)接待費0.04萬元、勞務(wù)費2.18萬元、委托業(yè)務(wù)費0.73萬元、工會經(jīng)費1.05萬元、其它交通費用1.39萬元、稅金及附加費用1.65萬元、其他商品和服務(wù)支出0.10萬元。2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預算數(shù)14.36萬元減少1.97萬元,減少比率13.72%。支出減少的主要原因是:單位嚴格落實中央八項規(guī)定,控制經(jīng)費支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算,即指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
四、2019年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明
單位無政府性基金財政撥款收入和支出,故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。
五、2019年政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額29.26萬元,其中:政府采購貨物支出11.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出17.92萬元、授予中小企業(yè)合同金額2.19萬元,占政府采購支出總額的7.48%,其中:授予小微企業(yè)合同金額27.07萬元,占政府采購支出總額的92.52%。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止到2019年12月31日,單位保留科普車輛1臺,單位無價值50萬元以上通用設(shè)備、無價值100萬元以上專用設(shè)備。2019年,我單位認真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定,對資產(chǎn)登記造冊,管理落實到人,每年核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量,確保賬實、賬表相符。
七、關(guān)于2019年度預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我單位組織對2019年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評,共涉及項目1個,其資金60.00萬元,占一般公共預算項目支出總額的30.39%,從評價情況來看,市科協(xié)總體情況良好,預算編制質(zhì)量較好,預算信息公開符合要求;預算執(zhí)行進度良好。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,財務(wù)制度健全,會計核算總體規(guī)范、準確;項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定,基本達到了預期效果。
附1、2019年度隨州市科學技術(shù)協(xié)會整體支出績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。
部門項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為60.00萬元,執(zhí)行數(shù)為52.17萬元,完成預算86.95%。主要產(chǎn)出和效益:一是科學技術(shù)普及實施率達95%,;二是維護科技工作者群體和諧穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是項目預算的準確性不高,二是部門支出財務(wù)管理不規(guī)范;下一步改進措施:一是要求強化項目管理,二是強化預算執(zhí)行,三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定精神。
附2、2019年度隨州市科學技術(shù)協(xié)會項目支出績效自評表

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
結(jié)合部門職能和工作重點,逐步建立健全財政支出績效考評實施細則;
2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況
根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標,進一步細化、量化績效指標;
第三部分 2019年部門決算表
附3、2019年度隨州市科學技術(shù)協(xié)會部門決算表







第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。
2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.社會保障和就業(yè)(類)?行政事業(yè)單位離退休(款):指用于離休干部和退休人員的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)?醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指用于在職和離退休人員醫(yī)療費用的支出。
6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
7.項目支出:指為完成專項工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
8.“三公經(jīng)費”:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。
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