目錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分??部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、機關(guān)運行經(jīng)費決算情況說明
六、“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
八、政府采購情況說明
九、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十、2019年度預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
第三部分??2019年部門決算表
第四部分??名詞解釋
第五部分??績效自評表
第一部分????隨州市殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門主要職責(zé)
市殘聯(lián)是國家法律確認、政府批準(zhǔn)的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體,是一定區(qū)域內(nèi)的各類殘疾人的統(tǒng)一組織,具有“代表、服務(wù)、管理”三個職能:一是代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權(quán)益;二是團結(jié)幫助殘疾人,為殘疾人服務(wù);三是履行法律賦予的職責(zé),承擔(dān)政府委托的任務(wù),管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)部、組宣部三個部室。具體職責(zé)如下:
1、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。
2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設(shè)作出貢獻。
3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會各界理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、社會保障、文化、體育、維權(quán)、無障礙環(huán)境建設(shè)、社區(qū)殘疾人工作、組織建設(shè)、法制建設(shè)、志愿者服務(wù)、殘疾人證核發(fā)、盲人按摩行業(yè)管理、殘疾預(yù)防、信息化建設(shè)等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。
5、積極參與政府和相關(guān)部門落實殘疾人事業(yè)發(fā)展計劃和有關(guān)規(guī)定,提出合理化建議,推進無障礙設(shè)施建設(shè)。
6、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的規(guī)章、政策、規(guī)劃和計劃,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。
7、承擔(dān)政府殘疾人工作委員會的日常工作,搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
8、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團組織。
9、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
10、承擔(dān)省殘聯(lián)以及市委、市政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
隨州市殘聯(lián)2019年度部門預(yù)算共包含本級決算和下屬單位共2家:其中行政單位1家,事業(yè)單位1家。市殘聯(lián)機關(guān)現(xiàn)有在編人員6人:參公人員6人(正處級2人,副處級2人,正科級1人,副科級1人),退休人員4人(正處級2人,副處級2人);下屬單位(殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)在職人員6人,其中全額事業(yè)編1人,以錢養(yǎng)事人員5人。
第二部分????隨州市殘疾人聯(lián)合會2019年部門決算情況說明
一、部門收入決算情況說明
市殘聯(lián)2019年收入合計461.14萬元,其中本年度財政撥款收入343.30萬元。相比2018年收入合計288.95萬元增加了172.19萬元,同比增長59.59%,主要是因為殘疾人事業(yè)快速發(fā)展需求,項目更細化,本年度項目增加,需進行康復(fù)中心建設(shè)購買康復(fù)設(shè)備。相比較2018年預(yù)算中的財政撥款287.23萬元,本年度財政撥款增加56.07萬元,同比增加19.52%,主要是因為資金由財政賬戶直接撥付至縣市區(qū)財政賬戶以及康復(fù)中心建設(shè)項目專戶造成的。
二、部門支出決算情況說明??
2019年支出決算總額404.78元,其中基本支出123.03萬元,項目支出281.75萬元。相比2018年支出合計256.25萬元增加了148.53萬元,同比增加57.96%,主要是因為殘疾人事業(yè)快速發(fā)展需求,項目更細化。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明??
2019年財政撥款收入決算總額343.3萬元,支出決算總額343.69萬元。相比2018年收入決算287.23萬元增加了56.07萬元,同比增加19.52%,主要是因為殘疾人事業(yè)快速發(fā)展需求,項目更細化
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明?
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總額118.29萬元,其中:人員經(jīng)費支出107.51萬元,公用經(jīng)費支出10.78?萬元。相比2018年財政撥款基本支出總額98.35萬元,增加19.94萬元,同比增加?20.28%,主要是因為2019年度沒有租賃費以及機關(guān)人員減少造成的。
五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出總額為10.78萬元。其中辦公費0.80萬元,印刷費0.13萬元,郵電費1.17萬元,差旅費0.38萬元,維修(護)費0.07萬元,會議費0.07萬元,公務(wù)接待0.16萬元,委托業(yè)務(wù)費0.92萬元,其他交通費用4.76萬元,其他商品和服務(wù)支出2.04萬元,辦公設(shè)備購置0.29萬元。相比2018年的機關(guān)運行經(jīng)費支出總額10.26萬元。其中辦公費0.84萬元,印刷費0.54萬元,水費0萬元,電費0萬元,郵電費0.89萬元,物業(yè)管理費0.29萬元,差旅費0.55萬元,維修(護)費0.05萬元,公務(wù)接待0.38萬元,委托業(yè)務(wù)費2萬元,工會經(jīng)費1.18萬元,福利費0.78萬元,其他交通費用2.75萬元。增加了0.52萬元,同比增加5.12%。主要原因是因為2019年度新進3名人員,公用經(jīng)費尤其是商品和服務(wù)支出有所增長,2019年度搬遷新的辦公樓,新增了辦公設(shè)備、家具用具等,故本年度機關(guān)運行經(jīng)費較上年有所增長
六、“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年財政撥款安排0.49萬元,其中因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0.49萬元,公務(wù)用車購置費0元,公車運行維護費0萬元。2019年,由于嚴格控制三公總量支出,效果明顯,使支出與預(yù)算為平值,所以實際支出決算數(shù)為0.49萬元(包括公務(wù)接待費0.49萬元,全年公務(wù)接待共,7批次40人,公務(wù)車運行維護0萬元,因公出國(境)費用為0元,因沒有人員出國(境)所以沒有產(chǎn)生費用,我會沒有公務(wù)車,且本年度未購置新車,所以購置費為0元。
相比2019年年初預(yù)算的0.49萬元(其中,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置費0元,公車運行維護費,公務(wù)接待0.49萬元)實際財政支出0萬元相平,同比增減0%。
相比2018年財政撥款安排0.51萬元(其中因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置費0元,公車運行維護費0萬元,公務(wù)接待費0.51萬元,)減少0.02萬元,同比減少3.92%,主要是因為減少了公務(wù)接待費。
????七、政府性基金預(yù)算收支決算表情況說明
全年經(jīng)費預(yù)算收入來源不含政府性基金,因此政府性基金預(yù)算收支決算表數(shù)字為零。
八、政府采購情況
2019年度,我會新增固定資產(chǎn)61.31萬元,完全按照申報政府采購計劃完成程序。
九、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日,我會沒有公務(wù)車,遂當(dāng)年運行維護費0萬元。本單位無50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。所以沒有占用國有資產(chǎn)情況。
十、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,2019年我單位預(yù)算項目3個,項目名稱分別為:殘疾人就業(yè)保障金支出項目、殘疾人事業(yè)支出項目(財政撥款補助)、福彩項目。2019年項目預(yù)算數(shù)共計906萬元,收入完成數(shù)497.26共計萬元(其中撥付市殘聯(lián)機關(guān)236萬元,市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心80萬元,市殘聯(lián)康復(fù)中心91.26萬元,高新區(qū)殘聯(lián)30萬元,嚴重精神病障礙救助救治10萬元,殘疾人免費乘車補助50萬元)。
????組織開展整體支出績效評價,從評價情況來看,我單位各項資金均按照相應(yīng)資金管理辦法、申報指南等規(guī)定的要求進行了預(yù)算,按規(guī)定的用途使用資金,目標(biāo)具體明確、合理可行,績效目標(biāo)與資金屬性特點、支出內(nèi)容相關(guān),合乎客觀實際。資金管理及方案實施的保障機構(gòu)健全,人員分工明確,責(zé)任落實;資金管理辦法、實施方案等制度健全、規(guī)范;工作進度計劃、預(yù)算安排合理,投入有保障。單位的預(yù)算、決算已按規(guī)定的時間在規(guī)定的網(wǎng)站進行了公開,并且保證公開信息的真實、準(zhǔn)確和完整。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
2019年項目預(yù)算數(shù)共計906萬元,收入完成數(shù)共計497.26萬元(其中撥付市殘聯(lián)機關(guān)236萬元,市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心80萬元,高新區(qū)殘聯(lián)30萬元,嚴重精神病障礙救助救治10萬元,殘疾人免費乘車補助50萬元),收入完成率55%(收入完成數(shù)497.26萬元/預(yù)算數(shù)906萬元)。
對于收入完成率低、預(yù)算過多的現(xiàn)象,有兩個原因:一是因為康復(fù)中心大樓建設(shè)的殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算資金是市殘聯(lián)按照市財政局要求統(tǒng)一列入預(yù)算盤子,財政局依據(jù)進度撥付到康復(fù)中心基建專戶,并不是市殘聯(lián)機關(guān)直接使用,此問題財政局表示一般在實際執(zhí)行時通過預(yù)算核減核增處理;二是殘疾人就業(yè)保障金中還有上解省財政、下?lián)苁袣埣踩司蜆I(yè)服務(wù)中心和高新區(qū)殘聯(lián)、平撥到財政精神病人救助救治專戶資金,這些同樣是只列入殘聯(lián)預(yù)算盤子,而實際上不到殘聯(lián)賬戶,財政直接撥付到對應(yīng)單位(專戶)。實際上,上述財政直接撥付出去的預(yù)算資金應(yīng)視為預(yù)算執(zhí)行到位。
第三部分???隨州市殘疾人聯(lián)合會2019年部門決算表








第四部分????名詞解釋
1、財政撥款(補助)收入:指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2、行政運行(2081101項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。即保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
3、項目支出(2089901項):指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,包括殘疾人康復(fù)、宣傳文體、教育就業(yè)、維權(quán)信訪、組織聯(lián)絡(luò)等項目所產(chǎn)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
5、公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
7、公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。
第五部分????績效自評表
(一)整體績效自評表:




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