第一部分 隨州市糧食局部門概況
一、部門主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關糧食流通和糧油儲備的法律法規(guī)和政策規(guī)定;具體落實糧食管理行政首長負責制;制定全市糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃;研究提出全市糧油流通產業(yè)政策、產業(yè)結構和布局調整的建議;按照國家有關政策和省、市政府的統(tǒng)一部署,貫徹落實糧食流通體制改革的各項政策措施,推動全市國有糧食企業(yè)改革和發(fā)展。
(二)承擔全市糧食監(jiān)測預警和應急責任;負責全市糧食流通宏觀調控的具體工作;指導糧食產銷合作,組織糧食品種、數量的余缺調劑;會同有關部門搞好糧食價格管理和調控;制定糧食在供求失衡情況下的應急措施,提出啟動糧食應急預案的建議。
(三)建立和完善地方糧食儲備制度,承擔市級和地方儲備糧油管理工作;制定全市糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施;負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。
(四)負責全市糧食流通的行業(yè)管理,擬訂全市糧食行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施;審批并核查糧食收購資格;承擔全市范圍內軍糧供應網點的資格認定和管理工作。
(五)制定全市糧食市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施,編制全市糧食流通、倉儲、加工設施建設規(guī)劃,管理有關糧食流通設施的政府投資項目,加快糧食流通基礎設施建設,建立和完善全市糧食流通市場體系。
(六)指導和推進全市糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣,制定糧食儲存、運輸的技術規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行;開展糧食流通的對外合作與交流。
(七)擬訂全市糧食產業(yè)化發(fā)展規(guī)劃,提出目標和措施并組織實施;指導和監(jiān)督從事糧食收購、銷售、儲存、加工的糧食經營者以及飼料、工業(yè)用糧企業(yè)執(zhí)行國家糧食流通政策;建立糧食經營臺帳,報送糧食購銷、儲存、加工等基本數據和有關情況,落實糧食最低和最高庫存量;對糧食經營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性用糧的購銷活動,以及執(zhí)行國家糧食流通統(tǒng)計制度的情況進行監(jiān)督檢查。
(八)加強糧食質量管理和檢測體系建設,擬訂地方糧食質量標準,負責全市糧食質量監(jiān)督檢驗機構的監(jiān)督管理。
(九)指導全市糧食經營企業(yè)執(zhí)行國家財務會計和統(tǒng)計法規(guī),制定全市糧食企業(yè)財務管理辦法及會計核算辦法,負責審核匯總和上報全市糧食財務報表,組織落實全市糧食財務掛帳的處理工作;受市政府委托對局直屬企事業(yè)單位的國有資產實施監(jiān)管。
(十)會同有關部門組織糧食市場供求形勢的監(jiān)測和預警分析;建立糧食供需抽查制度;依法發(fā)布糧食消費、價格、質量等信息。
(十一)承辦上級交辦的其他事項。
二、部門基本情況
隨州市糧食局為市政府工作部門,負責全市糧食流通宏觀調控、社會糧食流通管理和全市糧食行業(yè)管理。內設6個科(室),即辦公室、調控科、監(jiān)督檢查科、財務審計科、倉儲科、產業(yè)發(fā)展科。人員編制數15人(行政編制14人、工勤編制1人),2016年年末實有在職人員14人、退休人員6人,車輛編制數1輛,實有車輛1輛。
第二部分 隨州市糧食局2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計435.77萬元, 其中上年結轉和結余8.29萬元,較上年增長11.43%;本年收入合計427.48萬元,較上年增長11.57%,主要原因是:上調人員工資、車改補貼及獎勵工資等導致財政收入增加。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入288.28萬元,占66.15%;其他收入(含上級補助收入139.20萬元,占31.94%)。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計435.77萬元,其中本年支出合計399.34萬元,較上年增加3.93%,主要原因是:上調人員工資、車改補貼及獎勵工資等導致支出增加;年末結轉和結余36.44萬元,較上年增長439.57%,主要原因是:“放心糧油”工程20萬元沒有支出,在支付之前,省局已撥付有關企業(yè)“放心糧油”工程款,為避免重撥,我局沒有支出。出國考察費5萬元沒有支出、省撥糧油信息統(tǒng)計和放心糧油市場體系管理費8.22萬元沒有用完。
本年支出的具體構成為:基本支出355.74萬元,占89.08%;項目支出43.60 萬元,占10.92%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為288.28萬元,決算支出數為288.28萬元,完成年初預算的100%。
按功能分類科目分:糧油物資儲備支出年初預算數為339.75萬元,決算數為339.75萬元,完成年初預算的100%。
一般公共預算財政撥款基本支出按照經濟分類科目分:工資和福利支出229.09萬元,較上年增長40%;對個人和家庭補助支出82.85 萬元,較上年增長61.28萬元,主要原因是上調人員工資、車改補貼及獎勵工資等導致支出增加;商品和服務支出86.82萬元,較上年下降17.83%,主要原因是:2016年無因公出國費用和公車改革后減少了公務用車維護費用;其他資本性支出0.58萬元,較上年下降94.48%,主要原因是:2016年我局除買了一臺電腦和安裝了一套電子政務內網門禁系統(tǒng)費用外,沒有其他支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
由于財政撥款不足,沒用財政資金用于“三公”經費支出,而是用其他收入資金用于“三公”經費支出。其中:公務接待費0.70萬元,共接待9批次51人,較上年減少82.76%,主要原因是:嚴格執(zhí)行公務接待相關制度,公務接待費用開支減少;無因公出國費用;公務用車1輛運行維護費4.58萬元,較上年減少56.87%,主要原因是:2016年實行公車改革,單位公務用車減少,公務用車運行維護費減少。
五、機關運行經費情況說明
本部門2016年度機關運行經費43.22萬元,其中:辦公費25495.50元,印刷費4206元,水費3484.80元,電費50904元,郵電費28658.05元,物業(yè)管理費41900元,差旅費125449.50元,維修(護)費8100元,會議費13118元,培訓費5200元,公務接待費6902元,勞務費4200元,委托業(yè)務費14000元,工會經費19200元,福利費18000元,公務用車運行維護費45737.28元,其他商品與服務支出17638.10元。較上年下降 141.53%,主要原因是:一是2016年實行公車改革,單位公務用車減少,公務用車運行經維護費減少。二是嚴格執(zhí)行公務接待相關制度,公務接待費用開支減少。
六、政府采購支出情況說明
本部門2016年度政府采購支出總額0.58萬元,其中:政府采購貨物支出0.58萬元,占政府采購支出總額的100%。
七、政府性基金預算收支情況說明
本部門2016年度無政府性基金預算。
第三部分 隨州市糧食局2017年部門決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款“三公經費”支出決算表
第四部分 名詞解釋
預算科目“類”“款”“項”的具體說明:
2220102 糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)行政運行(項):指市糧食局用于保障機構正常運行,開展日常工作的基本支出。
2220102糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)一般行政管理事務(項):指市糧食局用于機關其他方面的支出。
2220104糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)糧食財務與審計支出(項):指市糧食部門為管理各類糧食而進行的財務與審計支出。
2220105糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)糧食信息統(tǒng)計(項):指市糧食局用于宏觀調控需要而用于糧食信息統(tǒng)計、社會調查等方面的支出。
2220199糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)其他糧油事務支出(項):指市糧食局其他用于糧油事務方面的支出。
2017年10月16日








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