目錄
第一部分 隨州市人民政府辦公室(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 隨州市人民政府辦公室2017年部門預算情況說明
一、2017年部門預算收支情況說明
二、2017年“三公”經費預算情況說明
第三部分隨州市人民政府辦公室2017年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分名詞解釋
第一部分隨州市人民政府辦公室概況
一、部門主要職責
1.負責市政府會議的準備和組織協調工作,協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。
2.統籌安排市政府領導同志的公務活動。
3.協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。
4.研究、審核市政府各部門和各縣、市、區人民政府請示市政府的事項,提出審核處理意見,報市政府領導同志審批。
5.根據市政府領導同志的指示,對市政府各部門間出現的爭議問題提出處理意見和建議,報市政府領導同志決定。
6.督促檢查市政府各部門和縣、市、區人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研,及時向市政府領導同志報告。
7.負責市政府值班工作,及時向市政府領導同志報告重要情況,傳達和督促落實市政府領導同志指示。
8.組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協提案工作。
9.協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項,協助處理各部門和縣、市、區向市政府反映的重要問題。
10.圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。
11.指導、監督全市政府系統信息公開和電子政務工作,及時做好信息收集、報送和反饋工作;負責做好全市政府信息系統和政府機關辦公自動化的建設和管理。
12.負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作,為市政府領導同志和辦公室機關服務。
13.負責辦公室機關和市政府辦公室歸口單位的管理工作。
14.負責編發《隨州政報》和有關內部刊物。
15.負責全市金融與地方發展的協調工作,指導地方性金融業、保險業、證券業等行業的自律性管理。
16.負責起草《政府工作報告》和市政府主要領導同志講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發展、經濟運行中的重大問題、熱點難點問題,開展調查研究,為市政府決策提供參謀服務。
17.為重點企業提供“直通車”服務。
18.辦理市政府領導同志和省政府辦公廳交辦的其他事項。
二、部門基本情況
(一)內設機構
隨州市人民政府辦公室設17個內設機構:市政府應急管理辦公室、市政府總值班室、政府督查室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、秘書九處、機要文書科、綜合科、信息科、政工人事科、電子政務科。
(二)人員情況
隨州市政府辦現有行政編制46,工勤編制15。實有在職人員49人,其中:行政在職39人,工人2人,聘用人員8人。退休人員8人。
第二部分隨州市人民政府辦公室2017年部門預算
情況說明
一、2017年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2017年收入預算總額為1485.91萬元,其中:一般預算撥款1216.89萬元,上年財政撥款結轉74.81萬元,其他結轉194.21萬元。較上年預算安排增加196.34萬元,增長16%。
(二)支出預算情況
2017年支出預算總額為1485.91萬元,其中:一般公共服務1357.36萬元,社會保障和就業50.37萬元,醫療衛生29.01萬元,住房保障支出49.17萬元。較上年預算安排支出增加196.34萬元,增長16%。
(三)財政撥款支出情況
2017年財政撥款支出預算總額為1291.70萬元,其中基本支出870.70萬元,項目支出421萬元。財政撥款預算安排支出較上年增加367.51萬元,增長40%。
基本支出870.70萬元:(1)人員經費支出626.14萬元,較上年增加62.45萬元,,減少11%。其中:在職人員工資福利支出經費497.59萬元,較上年增加30.03萬元,增長7%;歸口管理的行政單位離退休經費50.37萬元,較上年增加1.51萬元,增長3%;行政單位醫療經費29.01萬元,較上年減少2.32萬元,減少8%;住房公積金40.69萬元,較上年增加1.92萬元,增長5%;提租補貼8.48萬元,較上年減少0.02萬元,減少1%; (2)日常公用經費支出244.56萬元,較上年增加76.06萬元,增長46%。
(四)政府性基金情況
2017年未使用政府性基金預算撥款安排支出。
(五)機關運行經費的說明
2017年預算支出安排機關運行經費318.64萬元,其中:辦公費3.60萬元、印刷費0.72萬元、水費4.30萬元、電費0.53萬元、郵電費10.22萬元、取暖費0.82萬元、物業管理費1.44萬元、差旅費124.25萬元、因公出國(境)費用4.8萬元、維修(護)費0.72萬元、會議費7.20萬元、培訓費2.88萬元、公務接待費5.76萬元、工會經費5.97萬元、福利費7.47萬元、公務用車運行維護費41.85萬元、公務交通補貼87.51萬元、其他商品服務支出8.6萬元。2017年預算支出安排機關運行經費較上年減少75.99萬元,減少20%。主要是公車改革后公務用車運行維護費減少。
二、2017年“三公”經費預算情況說明
2017年市政府辦公室“三公”經費年初預算安排52.41萬元。其中:
因公出國(境)費4.8萬元,比上年減少5.20萬元,減少52%,主要原因是因公出國(境)人次減少。
公務接待費5.76萬元,比上年減少1.09萬元,主要原因是公務接待費人次減少,減少16%。
公務用車運行維護費41.85萬元,比上年減少86.97萬元,減少68%。主要原因是公車改革后公務用車運行維護費減少。
第三部分隨州市人民政府辦公室2017年部門預算表
收支預算總表









第四部分名詞解釋
(一)財政撥款(補助)收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。
(二)一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。
(三)政府辦公廳(室)及相關機構事務(20103款):反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。
(四)行政運行(2010301項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
(五)社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。
(六)行政事業單位離退休(20805款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
(七)歸口管理的行政單位離退休(2080501項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
(八)醫療衛生與計劃生育支出(210類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
(九)行政單位醫療(2101101項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
(十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十二)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
(十三)公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!