目 錄
第一部分 隨州市退役軍人事務局(概況)
??一、部門主要職責
??二、部門基本情況
第二部分 隨州市退役軍人事務局2020年部門預算情況說明
??一、2020年部門預算收支情況說明
??二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 隨州市退役軍人事務局2020年部門預算表
??一、部門收支預算總表
??二、部門收入總表
??三、部門支出總表
??四、財政撥款收支總表
??五、一般公共預算支出表
??六、一般公共預算基本支出表
??七、一般公共預算“三公”經費支出表
??八、政府性基金預算支出表
??九、財政專項支出預算表
??十、政府采購預算表
第四部分 隨州市退役軍人事務局2020年預算績效情況
??一、部門整體績效目標編制情況
??二、重點項目績效目標編制情況
第五部分 名詞解釋
第一部分 隨州市退役軍人事務局概況
?一、部門主要職責(隨辦文〔2019〕23號文件)
(一)起草退役軍人服務管理工作的規范性文件及有關政策措施,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
(二)負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。
(三)組織指導退役軍人教育培訓工作,協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
(四)貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策,會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。
(五)組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
(六)組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。
(七)組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作,落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。
(八)負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作,審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄,承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
(九)指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實,組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。
(十)指導全市退役軍人服務管理工作。
(十一)完成上級交辦的其他任務。
二、部門基本情況
根據隨辦文〔2019〕23號文件,市退役軍人事務局機關核定行政編制10名(設局長1名,副局長2名;正科級領導職數5名),現在編在崗9名,退休干部1名。內設辦公室、思想政治和權益維護科、移交安置和軍休管理科、就業創業科、擁軍優撫和褒揚紀念科5個科室。所屬事業單位2個,分別為隨州市軍隊離退休干部休養所(參公管理)、隨州市退役軍人服務中心。
第二部分 隨州市退役軍人事務局2020年部門預算情況說明
?一、2020年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2020年,市退役軍人事務局系統預算收入總計2398.19萬元,其中財政撥款2339.84萬元、其他收入35.47萬元、上年結轉22.88萬元。較上年預算增加1045.57萬元,同比增加77.29%,主要原因為局機關項目預算增加及2019年度新成立了一家二級單位。
2020年,市退役軍人事務局機關預算總收入1140.57萬元(財政撥款收入),較上年449萬元增加了691.57萬元,同比增加154.02%,主要原因為2020年新增了基本支出以及“退役士兵社會保險接續資金”“春節、八一慰問”等項目預算。
(二)支出預算情況
2020年,市退役軍人事務局系統預算支出總計2398.19萬元。按支出功能分社會保障和就業支出2380.93萬元,比上年增加1042.88萬元,增幅77.94%;醫療衛生支出17.26萬元,比上年增加10.66萬元,增幅161.4%;住房保障支出比上年減少7.97萬元,減幅100%。按支出用途分,基本支出353.19萬元,比上年增加269.57萬元,增幅322.37%;項目支出2045萬元,比上年增加776萬元,增幅61.15%。主要原因為新增基本支出,調整相關預算項目及新增“退役士兵社會保險接續資金”“春節、八一慰問”等項目預算。
2020年,市退役軍人事務局機關預算支出總計1140.57萬元,按支出功能分社會保障和就業支出1129.18萬元,比上年增加680.18萬元,增幅151.48%;醫療衛生支出11.39萬元,比上年增加11.39萬元,增幅100%。按支出用途分,基本支出136.57萬元,比上年增加136.57萬元,增幅100%;項目支出1004萬元,比上年增加555萬元,增幅123.6%,主要原因為2020年新增了基本支出以及“退役士兵社會保險接續資金”“春節、八一慰問”等項目預算。
(三)財政撥款支出情況
2020年,市退役軍人事務局系統財政撥款預算支出合計2339.84萬元,比上年增加987.22萬元,增幅72.98%,主要原因為局機關項目預算增加及2019年度新成立了一家二級單位。
2020年,市退役軍人事務局機關財政撥款預算支出合計1140.57萬元,較上年增加了691.57萬元,同比增加154.02%,主要原因為2020年新增了基本支出以及“退役士兵社會保險接續資金”“春節、八一慰問”等項目預算。
(四)政府性基金情況
2020年我系統無政府性基金,沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營預算情況
2020年我系統無國有資本經營預算,沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2020年,市退役軍人事務局系統一般公共預算公用支出38.13萬元,比上年增加26.64萬元,增幅231.85%。其中:辦公費7.57萬元、印刷費0.3萬元、水費0.6萬元、電費2.5萬元、郵電費1.1萬元、物業管理費0.4萬元、差旅費2.33萬元、維修(護)費0.2萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費1.02萬元、工會經費9.58萬元、福利費0.4萬元、公務交通補貼11.53萬元、其他0.4萬元。主要原因為局機關上年度無公用支出預算,本年度予以新增。
2020年,市退役軍人事務局機關一般公共預算公用支出23.78萬元,較上年增幅100%。其中:辦公費6.8萬元、印刷費0.3萬元、水費0.3萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、物業管理費0.3萬元、差旅費2萬元、維修(護)費0.1萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費0.92萬元、工會經費1.68萬元、福利費0.3萬元、公務交通補貼7.58萬元、其他0.3萬。主要原因為2020年公用支出為新增預算,無上年數據。
(七)政府采購情況
2020年,市退役軍人事務局系統政府采購預算11.3萬元,較上年增幅100%。其中圖書館和檔案館服務1.5萬元、法律咨詢服務1.2萬元、計算機打印機設備3.6萬元、生活用電器5萬元。2020年政府采購為新增預算,無上年數據。
2020年市退役軍人事務局機關政府采購預算6.3萬元,較上年增幅100%。其中圖書館和檔案館服務1.5萬元、法律咨詢服務1.2萬元、計算機打印機設備3.6萬元。2020年政府采購為新增預算,無上年數據。
(八)國有資產占用情況
2020年初,隨州市退役軍人事務局資產總額215.34萬元,其中流動資產186.67萬元(財政應返還額度),固定資產28.67萬元。因市退役軍人事務局為新設立單位,2019年無國有資產數據。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年,市退役軍人事務局系統 “三公”經費年初預算安排 1.02萬元,比上年增加0.49萬元,增幅92.45%,主要原因為局機關無上年“三公”經費預算,本年新增數據,軍休所壓減三公支出。
1、公務接待費1.02萬元,上年度為0.53,增幅92.45%,主要原因為局機關無上年“三公”經費預算,本年新增數據,軍休所壓減公務接待支出。
2、本年及上年度因公出國(境)費用均為0。
3、本年及上年度公務用車運行維護費均為0。
4、本年及上年度公務用車購置費等預算均為0。
2020年,市退役軍人事務局機關?“三公”經費年初預算安排0.92萬元,增幅100%,主要原因為局機關為新成立單位,2019年無三公經費預算。
1、公務接待費0.92萬元,上年度為0,增幅100%。主要原因為局機關無上年“三公”經費預算,本年新增數據。
2、本年及上年度因公出國(境)費用均為0。
3、本年及上年度公務用車運行維護費均為0。
4、本年及上年度公務用車購置費等預算均為0。
第三部分 隨州市退役軍人事務局2020年部門預算表
一、部門收支預算總表


二、部門收入總表


三、部門支出總表


四、財政撥款收支總表


五、一般公共預算支出表


六、一般公共預算基本支出表




七、一般公共預算“三公”經費支出表


八、政府性基金預算支出表


九、財政專項支出預算表


十、政府采購預算表


第四部分 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況

績效目標值說明:
1、切實開展安置工作:按照機構職能,根據上級分批計劃,開展轉業干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作。
2、保障相關涉軍群體補助、幫扶等資金發放到位:根據規定,發放市直企業軍轉干部社保及生活補助、傷殘軍人醫療保險及護理費、兩參在職退休人員“兩補”資金、城鎮義務兵家屬優待金、退役士兵職業技能培訓及自謀職業一次性補償費,開展困難退役軍人幫扶等。
二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋
對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進解釋。
一、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。
二、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
四、“三公”經費:按照有關規定,"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
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