目錄
第一部分 隨州市農(nóng)業(yè)局概況?
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 隨州市農(nóng)業(yè)局2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 隨州市農(nóng)業(yè)局2019年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算表
九、財政專項支出預(yù)算表
第四部分 隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況
第五部分 名詞解釋
第一部分隨州市農(nóng)業(yè)局概況
一、部門主要職責(zé)
?。ㄒ唬M訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)村能源等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)(以下簡稱農(nóng)業(yè))和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃,并指導(dǎo)實(shí)施?!。ǘ┏袚?dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。(三)指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。(四)促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展,擬訂促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策建議。(五)承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。(六)組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。(七)負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治。(八)承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。(九)管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計的工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè),指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。(十)制定農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策,會同有關(guān)部門組織全市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè),實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略,組織重大科研專項和技術(shù)推廣項目的遴選及實(shí)施。(十一)會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作,參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程。(十二)指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理,負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)工作。擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良措施并指導(dǎo)實(shí)施,依法管理耕地質(zhì)量。(十三)制定并實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃,指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排,承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。(十四)承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作。(十五)為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。(十六)承辦上級交辦的其他事項。
二、部門基本情況
2019年納入部門預(yù)算管理的二級單位有六個,分別是隨州市畜牧獸醫(yī)局、隨州市經(jīng)管局、隨州市農(nóng)機(jī)局、隨州市水產(chǎn)局、隨州市蔬菜辦、隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊。
市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)編制數(shù)28人,其中行政編制數(shù)為25人,工勤人員編制數(shù)3人。在職人數(shù)28人,其中行政在職數(shù)24人,行政工人2人,單位自騁人數(shù)2人。退休人數(shù)8人。遺屬1人。內(nèi)設(shè)10個科室。
第二部分隨州市農(nóng)業(yè)局2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
?(一)收入預(yù)算情況
2019年隨州市農(nóng)業(yè)局(匯總)收入預(yù)算總額2758.79萬元,比上年2011.38萬元增加747.41萬元,增加37.16%,主要原因是上年其他結(jié)轉(zhuǎn)和人員調(diào)資。其中:財政撥款預(yù)算收入總額990.18萬元,比上年的1117.47萬元減少11.39%,主要原因是上級專項轉(zhuǎn)移支付減少。上級專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算60萬元,比上年275.06減少78.19%,減少原因是:上級轉(zhuǎn)移支付安排的經(jīng)費(fèi)減少;其他收入135.29萬元,比上年26.04增加419.55%,增加變動原因是:其他往來收入增加;上年結(jié)轉(zhuǎn)1633.32萬元,比上年867.87萬元增加88.19%。
市農(nóng)業(yè)局本級2019年度收入預(yù)算總額1761.01萬元,比上年909.3萬元增加851.71萬元,增加93.67%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)。其中:財政撥款預(yù)算收入總額397.81萬元,比上年380萬元增加17.81萬元,增長4.69%,增長原因是人員調(diào)資。其他收入0萬元,與上年同;上年其他結(jié)轉(zhuǎn)1363.2萬元,同比增長833.90萬元增長157.55%,主要原因是部分項目結(jié)轉(zhuǎn)2019年繼續(xù)實(shí)施。
?(二)支出預(yù)算情況
2019年隨州市農(nóng)業(yè)局(匯總)支出預(yù)算總額2758.79萬元,比上年2011.38萬元增加747.41萬元,增加37.16%,主要原因為2019年安排的項目支出增加。按資金性質(zhì)分:
1、基本支出預(yù)算安排1014.84萬元,比2018年906.78萬元增加108.06萬元,增加11.92%,主要原因是人員調(diào)資和公用支出需求增大。其中人員支出717.08萬元,比2018年646.54萬元增加70.54萬元,增加10.91%;公用支出297.76萬元,比2018年259.24萬元減少38.46萬元,增加14.84%。
2、項目支出預(yù)算安排1743.95萬元,比2018年1105.60增加638.35萬元,增加57.74%,主要原因是2019年安排的項目支出增加。
市農(nóng)業(yè)局本級2019年度支出預(yù)算總額1761.01萬元。比上年909.30萬元增加851.71萬元,增加93.67%,主要原因是加大對特色農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工的扶持力度。按資金性質(zhì)分:
1、基本支出預(yù)算安排468.2萬元,比2018年422.30萬元增加45.90萬元,增加10.87%,主要原因是人員工資調(diào)增和物業(yè)管理費(fèi)和水電費(fèi)等支出預(yù)算增加。
2、項目支出預(yù)算安排1292.81萬元,比2018年487萬元增加805.81萬元,增加165.46%,主要原因是加大了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面的支持。
?(三)財政撥款支出情況
2019年隨州市農(nóng)業(yè)局(匯總)財政撥款支出預(yù)算990.18萬元,比2018年1117.47萬元減少127.29萬元,減少11.39%,主要原因是壓縮了財政撥款支出的項目支出。其中:基本支出832.18萬元,比2018年790.47元增加41.71萬元,增加5.28%,主要原因是人員調(diào)資增加的支出;項目支出158萬元,與2018年327萬元減少169萬元,減少51.68%,主要是壓縮了財政撥款支出的項目支出。
2019年市農(nóng)業(yè)局本級財政撥款支出預(yù)算397.81萬元,比2018年的380萬元增加17.81萬元,增長4.69%,增長原因是人員調(diào)資增加的支出,其中:基本支出382.81萬元,比2018年365萬元增加17.81萬元,增加4.88%,主要原因是人員調(diào)資;項目支出15萬元,與2018年持平。
?(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算情況
沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
?(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2019年隨州市農(nóng)業(yè)局(匯總)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算136.09萬元,比2018年145.27萬元減少9.18萬元,減少6.32%,主要原因為厲行節(jié)約,減少不必要的開支。其中辦公費(fèi)6.28萬元,比上年7.28萬元減少1萬 元,減少13.74%;印刷費(fèi)1.36萬元,比上年3.87萬元減少2.51萬元,減少64.86%;水費(fèi)1.93萬元,比上年1.16萬,增加66.38%;電費(fèi)7.24萬元,比上年5.12萬元增加2.12萬元,增加41.41%;郵電費(fèi)4.22萬元,比上年4.66萬元,減少0.44萬元,減少9.44%;取暖費(fèi)0.12萬元,比上年0.20萬元減少0.08萬元,減少40%;物業(yè)管理費(fèi)0.24萬元,比上年1.15萬元減少0.91萬元,減少79.13%;差旅費(fèi)19.37,比上年31.57減少12.20萬元,減少38.64%;因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比上年3.7萬元減少3.7萬,減少100%;維修(護(hù))費(fèi)1.26萬元,比上年0.47萬元,增加168.08%;會議費(fèi)4.48萬元,比上年4.8萬元減少0.32萬元,減少6.67%;培訓(xùn)費(fèi)2.74萬元,比上年3.14萬元減少0.4萬元,減少12.74%;公務(wù)接待費(fèi)5.18萬元,比上年5.28萬元增加減少0.1萬元,減少1.89%;工會經(jīng)費(fèi)9.12萬元,比上年8.69萬元增加0.43萬元,增加4.95%;福利費(fèi)11.42萬元,比上年9.56萬元增加1.86萬元,增加19.46%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.06萬元,比上年6.6萬元增加3.46萬元,增加52.42%;公務(wù)交通補(bǔ)貼46.59萬元,比上年46.71萬元減少0.12萬元,減少0.26%;其他商品和服務(wù)支出4.57萬元,比上年2.31萬元增加2.26萬元,增加97.84%。
市農(nóng)業(yè)局本級2019年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算73.75萬元,比2018年74.33萬元減少0.58萬元,減少0.78%,主要原因為厲行節(jié)約,減少不必要的開支。其中辦公費(fèi)2.47萬元,比上年5萬元減少2.53萬元,減少50.6%;印刷費(fèi)1萬元,比上年3萬元減少2萬元,減少66.67%;水費(fèi)1萬元,比上年0.29萬元增加0.71萬元,增加244.82%;電費(fèi)4萬元,比上年2.42萬元增加1.58萬元,增65.29%%;郵電費(fèi)3萬元,比上年2.4萬元,增加0.6萬元,增25%;取暖費(fèi)同去年,未安排支出;物業(yè)管理費(fèi)未在公共預(yù)算基本支出中安排;差旅費(fèi)8萬元,比上年11.7萬元減少3.7萬元,減31.62%;因公出國(境)費(fèi)用本年未安排;維修(護(hù))費(fèi)1萬元,比上年0.32萬元增加0.68萬元,增212.5%;會議費(fèi)2.7萬元,與上年2.7萬元持平;培訓(xùn)費(fèi)1.66萬元,比上年1.62萬元增加0.04萬元,增2.47%;公務(wù)接待費(fèi)2.62萬元,比上年2.76萬元,減少5.07%;工會經(jīng)費(fèi)3.8萬元,比上年3.74萬元,增加1.6%;福利費(fèi)7萬元,比上年4.67萬元增加2.33萬元,增加49.89%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.05萬元,比上年6.6萬元增加3.45萬元,增加52.27%;公務(wù)交通補(bǔ)貼21.75萬元,,比上年22.33萬元減少0.58萬元,減2.6%;其他商品和服務(wù)支出3.7萬元,比上年3.27萬元增加0.43萬元,增加13.15%。
?(七)政府采購情況
2019年隨州市農(nóng)業(yè)局(匯總)政府采購預(yù)算65萬元,比2018年140.04萬元減少75.04萬元,減少53.58%,主要原因是需政府采購的項目減少。
2019年市農(nóng)業(yè)局本級政府采購預(yù)算22萬元,比2018年10萬元增加12萬元,增加120%,主要原因根據(jù)通知要求購買更新辦公設(shè)備。
(八)國有資產(chǎn)占用情況
????隨州市農(nóng)業(yè)局(匯總)2018年末資產(chǎn)總額為2209.22萬元,比2017年1751.23萬元,增加457.99萬元,資產(chǎn)增長26.15%。其中流動資產(chǎn)1908.48萬元,比上年增長28.59%,固定資產(chǎn)300.74萬元,增長12.61%。
隨州市農(nóng)業(yè)局本級2018年末資產(chǎn)總額為1667.10萬元,比2017年1044.35萬元增加622.75萬元,資產(chǎn)增長率為59.64%。其中流動資產(chǎn)1519.26萬元,比上年917.49萬元增長601.77萬元,增長65.59%,原因是2018農(nóng)業(yè)專項資金下達(dá)較晚,還未來得及實(shí)施;固定資產(chǎn)147.84萬元、比上年126.85萬元增長20.99萬元,增長16.55%,原因是新增了一批家具用具和辦公設(shè)備。
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬?019年市農(nóng)業(yè)局(匯總)“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額25.23萬元,比上年39.88萬元減少14.65萬元,減少36.73%。主要原因因公出國(境)費(fèi)無預(yù)算支出,其中:
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算11.68萬元,比上年12.58萬元減少0.9萬元,減少7.15%,主要原因是進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待的支出。
因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,比上年因公出國(境)費(fèi)8.7萬元,減少8.7萬元,減少100%,主要原因是暫無出國計劃。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算13.55萬元,比上年18.6萬元,減少5.05萬元,減少27.15%,主要原因是加強(qiáng)車輛管理,減少出車頻率。
公務(wù)用車購置0萬元,與上年相同。
?。ǘ?019年市農(nóng)業(yè)局本級”三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額16.67萬元,比上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.06萬元,減少8.39萬元,減少33.48%,其中財政撥款預(yù)算總額12.67萬元,比上年13.6萬元,減少0.93萬元,減少6.84%。其中:
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.62萬元,其中財政撥款預(yù)算安排2.62萬元,其他經(jīng)費(fèi)安排2萬元,與上年2.76萬元,增加1.86萬元,增加67.39%,原因是歷年預(yù)算不足;
因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,比去年減少3.7萬元,主要原因是今年暫無出國計劃;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算12.05萬元,比上年18.6萬元減少6.55萬元,減少35.22%,原因是其中兩輛公務(wù)用車劃撥到二級單位;
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年相同。
第三部分隨州市農(nóng)業(yè)局2019年部門預(yù)算表




















第四部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋
1.財政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2.社會保障和就業(yè):包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)等。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!