根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發<隨州市黨政群機構設置及人員編制方案>的通知(鄂文)〔2000〕46號》精神,設置隨州市工商業聯合會(隨州市總商會)。
一、主要職責
(一)宣傳黨和國家的有關非公有制經濟的方針政策,加強和改進思想政治工作,提倡愛國、敬業、守法,提高會員素質,培養積極分子隊伍。
(二)參政議政,參與我市政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督作用;做好代表人士政治安排的推薦工作;對我市的有關規章、政策的制定提出建議并協助貫徹執行。
(三)引導會員積極參加我市經濟建設,推動我市非公有制經濟持續穩定健康發展。
(四)引導會員弘揚中華民族傳統美德,先富幫后富,走共同富裕的道路,熱心社會公益事業。
(五)代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議。
(六)為會員提供創業指導、融資擔保、管理咨詢、技術支持、市場營銷、信息咨詢、人才開發、會計和審計等服務。
(七)組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會、組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場。
(八)承辦上級交辦的其他事項。
內設2個職能科室,即:會員宣傳教育科、經濟聯絡科。
行政編制5名,以錢養事2名。實有在職人數7人。其中副廳級干部1人、副處級干部2人、科級干部1人、科員1人、以錢養事人員2人、退休1人。
二、2016年部門預算編制情況
按照新預算法等有關法律、法規的要求,結合2016年度工商聯工作實際,本著勤儉節約原則,進一步規范預算管理,認真編制2016年度部門預算,現將有關情況說明如下:
1、收入預算情況。2016年,收入預算金額139.45萬元,其中財政撥款(補助)112.87 萬元、上年結轉16.68萬元。
?2、支出預算情況。2016年,支出預算金額 139.45 萬元,其中基本支出92.87 萬元、項目支出46.58萬元。基本支出中,人員支出74.67 萬元,公用支出18.2萬元;根據上級安排部署和本年度重點工作,對重點工作項目經費預算據實測算,合理確定預算支出;辦公費、郵電費、水電費、差旅費等公用經費,嚴格按部門分類分檔定額預算。
????3、三公經費預算。進一步貫徹落實中央八項規定,堅持勤儉節約,根據工作需要,從嚴從緊控制“三公”經費。2016年度三公經費預算21.76萬元,因公出國10萬元, 2015年度三公經費預算11.93,因公出國預算0元,故2016年度較上年略微增加。
特此說明!
??2016年2月
| ? | ? | ? | ? | ? | 預算01表 |
| 財政撥款收支預算總表? | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
| 收??????入? | 支???????????出? | ||||
| 項目? | 預算數? | 項目(按經濟分類) | 合計 | 項目(按功能分類)? | 預算數? |
| 一、財政撥款 | 112.87 | 工資福利性支出 | 56.43 | 一般公共服務 | 97.11 |
| ?(一)公共預算財政撥款(補助) | 112.87 | 對個人和家庭補助支出 | 11.24 | 外交 | |
| ????經費撥款(補助) | 112.87 | 商品和服務支出 | 45.20 | 公共安全 | |
| ????納入預算管理的非稅收入 | 對企事業單位的補貼 | 教育???? | |||
| ????上級專項轉移支付 | 債務利息支出 | 科學技術?? | |||
| ?(二)政府性基金收入 | 債務還本支出 | 文化體育與傳媒 | |||
| 基本建設支出 | 社會保障和就業?? | 6.24 | |||
| 其他資本性支出 | 社會保險基金支出 | ||||
| 其他支出 | 醫療衛生 | 3.88 | |||
| 環境保護 | |||||
| 城鄉社區事務 | |||||
| 農林水事務 | |||||
| 交通運輸 | |||||
| 資源勘探電力信息等事務 | |||||
| 商業服務業等事務 | |||||
| 金融監管等事務支出 | |||||
| 援助其他地區支出 | |||||
| 國土資源氣象等事務 | |||||
| 住房保障支出 | 5.64 | ||||
| 糧食安全物資儲備事務 | |||||
| 預備費 | |||||
| 國債還本付息支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 轉移性支出 | |||||
| 本年收入合計? | 112.87 | 本年支出合計? | 112.87 | 本年支出合計? | 112.87 |
| 結轉下年? | 結轉下年? | ||||
| ?????收????入????總????計? | 112.87 | ?支????出????總????計? | 112.87 | ?????????支????出????總????計? | 112.87 |
| ? | ? | ? | ? | ? | 預算02表 |
| 收支預算總表? | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
| 收??????入? | 支???????????出? | ||||
| 項目? | 預算數? | 項目(按經濟分類) | 合計 | 項目(按功能分類)? | 預算數? |
| 一、財政撥款 | 112.87 | 工資福利性支出 | 63.04 | 一般公共服務 | 123.30 |
| ?(一)公共預算財政撥款(補助) | 112.87 | 對個人和家庭補助支出 | 11.63 | 外交 | |
| ????經費撥款(補助) | 112.87 | 商品和服務支出 | 64.78 | 公共安全 | |
| ????納入預算管理的非稅收入 | 對企事業單位的補貼 | 教育???? | |||
| ????上級專項轉移支付 | 債務利息支出 | 科學技術?? | |||
| ?(二)政府性基金收入 | 債務還本支出 | 文化體育與傳媒 | |||
| 三、事業收入 | 基本建設支出 | 社會保障和就業?? | 6.24 | ||
| 四、其他收入 | 10.00 | 其他資本性支出 | 社會保險基金支出 | ||
| 五、上級補助收入 | 其他支出 | 醫療衛生 | 3.88 | ||
| 六、附屬單位上繳收入 | 環境保護 | ||||
| 城鄉社區事務 | |||||
| 農林水事務 | |||||
| 交通運輸 | |||||
| 資源勘探電力信息等事務 | |||||
| 商業服務業等事務 | |||||
| 金融監管等事務支出 | |||||
| 援助其他地區支出 | |||||
| 國土資源氣象等事務 | |||||
| 住房保障支出 | 6.03 | ||||
| 糧食安全物資儲備事務 | |||||
| 預備費 | |||||
| 國債還本付息支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 轉移性支出 | |||||
| 本年收入合計? | 122.87 | 本年支出合計? | 139.45 | 本年支出合計? | 139.45 |
| 七、上年結轉 | 16.58 | 結轉下年? | ? | 結轉下年? | |
| ????上年財政撥款結轉 | 16.58 | ||||
| ????其他結轉 | |||||
| ?????收????入????總????計? | 139.45 | ?支????出????總????計? | 139.45 | ?????????支????出????總????計? | 139.45 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 預算22表 |
| 三公經費預算表 | |||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 單位編碼 | 單位名稱 | 三公總計 | 其中:財撥 | 公務接待費 | 因公出國(境)費 | 公務用車 | |||||||
| 總數 | 其中:財撥 | 總數 | 其中:財撥 | 總數 | 其中:財撥 | ||||||||
| 合計 | 運行維護費 | 購置費 | 合計 | 運行維護費 | 購置費 | ||||||||
| 合計 | 21.76 | 11.76 | 0.73 | 0.73 | 10.00 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||
| A、行政機關 | 21.76 | 11.76 | 0.73 | 0.73 | 10.00 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||
| ??3、一般管理部門類3檔 | 21.76 | 11.76 | 0.73 | 0.73 | 10.00 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||
| 193001 | ????隨州市工商聯合會 | 21.76 | 11.76 | 0.73 | 0.73 | 10.00 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | |||






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