目錄
第一部分 隨州市信訪局
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 隨州市信訪局2017年部門預算情況說明
一、2017年部門預算收支情況說明
二、2017年“三公”經費預算情況說明
第三部分 隨州市信訪局2017年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
隨州市信訪局2017年部門財務預算編制
情況說明
部門主要職責
負責處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領導同志的來信,接待到市委、市政府上訪的人民群眾,保證信訪渠道暢通。
承辦中央、國務院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領導同志交辦的重要信訪事項;督促檢查領導同志有關批示件的落實情況。
及時、準確地向市委、市政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。
綜合分析信訪信息,對普遍性問題開展調查研究,提出解決問題的辦法和制定有關政策規定的建議。
按照“分級負責、歸口辦理”的原則,向有關地方和部門轉辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實,并按時上報處理結果。
協調處理跨地區、跨部門的信訪問題;協助市委市政府領導處理異常上訪和突發性信訪事件。
負責制定全市信訪工作發展規劃和管理規定并組織實施。協助市委、市政府部署、檢查指導全市的信訪工作,發現和解決問題。總結推廣各地各部門信訪工作經驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議、
負責指導全市信訪工作的組織建設和信訪工作的隊伍建設;組織信訪干部的培訓。
貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領導小組關于處理有關重大信訪問題和指導全市信訪工作的意見。
承辦上級交辦的其他事項
部門預算基本情況
機關人員編制情況
市信訪局為正處級單位,機關行政編制為9名,其中正處級領導1名;副處級領導3名;正科級干部4名;副主任科員1名;另核定機關工勤人員事業編制1名。
(二)預算單位構成
市信訪局屬正處級行政機關。預算單位構成有兩部分:第一部分是局機關(機關現設有4個職能科室:辦公室、督辦科、網訪科、接訪科)。第二部分是群眾來訪接待服務中心,和局機關合署辦公(接訪中心為正科級全額撥款事業單位,設有兩名全額撥款事業編制。市財政局只負責撥付人員經費,無辦公和其他任何經費)。
隨州市信訪局2017年部門財務預算編制
情況說明
一、2017年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
市信訪局2017年預算收入總計 537.57萬元。其中接訪中心預算收入25.35萬元,市信訪局2017年預算收入512.22萬元。市信訪局2017年財政撥款(補助) 310.32萬元,上年財政撥款結轉94.21萬元,其他結轉107.69萬元。較上年預算安排增加201.9萬元,增加65%.(接訪中心搬遷辦公大樓,安裝監控系統、增加物業管理)。
(二)支出預算情況
市信訪局2017年支出預算總額512.22萬元,分為基本支出 196.05萬元(其中人員支出148.11萬元,較上年增加 23% ;行政單位醫療支出5.6萬元,較上年無增加;住房公積金支出 8.37萬元,較上年增加16%;提租補貼支出2.53萬元,較上年無增加;公用支出47.94萬元,較上年增加3%),項目支出208.48萬元(較上年增加,主要因為代管有結轉的解困資金)。
(三)財政撥款支出情況
市信訪局2017年財政撥款支出預算數404.53萬元,較上年預算安排增加29%萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
(五)機關運行經費等事項的說明
市信訪局2017年辦公費支出預算7.15萬元,較上年預算增加2萬元。印刷費支出預算3.00萬元,無預算增加。辦公用房水電費預算支出5萬元,較上年預算增加2萬元。郵電費預算支出4萬元,較上年增 1萬元。差旅費預算4萬元,較上年減少2萬元。日常維修費預算支出5.00萬元,較上年增加4萬元。會議培訓費預算支出3.5萬元,無預算增加。公務接待費預算支出0.94萬元,較上年增加0.05萬元。工會經費預算支出 1.27萬元,較上年增加0.02萬元。福利費預算支出1.53萬元,較上年增加0.03萬元。公務用車運行維護費5.55萬元,較上年減少5.48元,其他商品服務支出 1.00萬元,較上年增加1萬元。
(六)政府采購情況
2017年因局接訪中心搬遷,安排辦公大樓政府采購一批100萬元,其中監控設備52萬元,電器、電子設備30萬元,辦公桌椅等18萬元。
二、2017年“三公”經費預算情況說明
2017年隨州市信訪局“三公”經費年初預算安排9.49萬元。其中:
公務接待費預算安排3.94萬元,比上年增加3萬元,主要用于接訪勸返重點群體和個訪的盒餐。其接訪勸返重點群體和個訪的工作餐在接訪勸返的項目經費中開支。
公務用車運行維護費 5.55萬元,比上年減少5.48萬元,主要原因是公務用車改革,單位公務用車被核減。
三、市信訪局2017年部門預算表
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
四、名詞解釋
預算科目“類”“款”“項”的具體說明:
2010308 一般公共服務(類)信訪事務(款)行政運行(項):指市信訪局用于保障機構正常運行,開展日常工作的基本支出。
2080501一般公共服務(類)歸口管理的行政離退休(款):指市信訪局用于歸口管理的行政離退休費。
2100501 一般公共服務(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指市信訪局用于機關醫療保障方面的支出。
2210201 一般公共服務(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。
2210202 一般公共服務(類)住房改革支出(款)提租補貼支出(項):指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。


















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