目錄
第一部分 隨州日報社(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 隨州日報社2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
二、2019年“三公”經費預算情況說明
第三部分 隨州日報社2019年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 隨州日報社2019年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分 名詞解釋
第一部分 隨州日報社概況
一、部門主要職責
(一)宣傳黨和國家的方針政策,傳播社會主義科技文化知識和有益于社會發展與進步的信息,致力于用科學的理論武裝人,以正確的輿論引導人,以高尚的精神塑造人,服務市委、市政府的中心工作和讀者需要,擔當起市委機關報的重任。采編、出版、發行《隨州日報》及相關出版物。
(二)堅持黨委機關報的黨性原則和群眾觀點,管理培養新聞從業人員,培訓通訊報道骨干,延伸黨報的新聞觸角。
(三)開展報際與傳媒間的業務交流,促進編輯記者隊伍素質的提高和傳播水平的提高。
(四)開展與報紙采編、出版、發行廣告經營相關的其他工作。
(五)承辦上級交辦的其他事項。
二、部門基本情況
隨州日報社內設機構:辦公室、財務部、總編室、要聞部、記者部、攝影部、副刊部、新媒體發展中心、專刊部、廣告中心、群工發行部、隨州新聞網編輯部、隨縣記者站、廣水記者站、曾都記者站。下屬三個子公司:大隨傳媒有限公司、網絡傳媒有限公司、紅寶石傳媒文化有限公司。
隨州日報社為公益二類事業單位,人員編制67人,實有在職人員56人。
第二部分 隨州日報社2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2019年隨州日報社收入預算總額為1573.35萬元,比上年減少76.84萬元,下降4.7%,其中財政撥款135萬元與去年相同,事業單位經營收入1438.35萬元比去年減少76.84萬元。減少主要原因為附屬子公司經營狀況受限,上交任務款延后。
(二)支出預算情況
2019年隨州日報社支出預算總額為1573.35萬元,比上年減少76.84萬元,下降4.7%,按經濟分類工資福利性支出979.03萬元;對個人和家庭補助支出9.32萬元;商品與服務支出180萬元;其他資本性支出405萬元。按功能分類文化體育與傳媒預算支出1346.27萬元,社會保障和就業預算支出135.23萬元,醫療衛生預算支出26.88萬元,住房保障支出預算64.97萬元。減少主要原因為2018年單位搬家已完畢,2019年商品與服務支出相比去年減少較多。
(三)財政撥款支出情況
2019年隨州日報社財政經費撥款支出預算總額為135萬元,與上年數額相同。其中人員經費110萬元,項目經費25萬元。
(四)政府性基金情況
本單位無政府性基金收支。
(五)國有資本經營預算情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2019年隨州日報社公用經費支出年初預算總額為180萬元,比上年減少0.5萬元,增長0.3%,相對持平的主要原因為單位嚴控開支,因此較去年漲幅不大。其中:辦公費19.5萬元,印刷費0.5萬元,水費18.5萬元,電費31.5萬元,郵電費9.5萬元,物業管理費30.5萬元,差旅費7.5萬元,維修(護)費5.5萬元,會議費3.5萬元,培訓費1.5萬元,公務接待費3.5萬元,公務用車維護費5萬元,工會經費8萬元,其他商品與服務支出35.5萬元。
(七)政府采購情況
2019年無政府采購預算,比上年減少50萬元,減幅100%。原因是2018年政府采購主要用于訪談間裝修及配套設備購置,共計50萬元,2019年無相關支出預算。
(八)國有資產占用情況
2018年年底資產總計1791.15萬元,比上年減少1113.56萬元,減幅38.36%,主要原因是搬家時新購了大批固定資產同時報廢了一批固定資產。流動資產合計443.08萬元,其中貨幣資金279.50萬元,較去年減少523.73萬元,減幅65%,主要原因為2018年搬家,增加了搬家相關支出。其他應收款163.58萬元,較去年減少1.9萬元,減幅1.1%。非流動資產合計1348.07萬元,比去年減少586.34萬元,減幅30.3%,主要原因為2018年處理報廢了大批使用年限已到期的固定資產。其中固定資產1213.17萬元,較去年減少717.32萬元,減幅37.2%。無形資產134.90萬元,比去年增加80.84萬元,增幅150%,主要原因為2018年購買了大批軟件。
二、2019年“三公”經費預算情況說明
隨州日報社“三公”經費來源全部為非財政撥款收入。2019年,隨州日報社“三公”經費支出預算8.5萬元,比上年減少2.15萬元,減幅為20%。“三公”經費減少主要原因為隨州日報社一直嚴格執行中央及省市有關規定,規范管理,嚴格控制“三公”經費支出。其中:公務接待費3.5萬元,比上年增加0.5萬元,同比增加16.7%,增加主要原因為與其他地方的報社學習交流更為密切了;公務用車運行維護費5萬元,比上年減少2.65萬元,同比減少34.6%,減少主要原因為本年壓縮了公務用車運行維護支出;和去年一樣今年無因公出國(境)預算支出,無公務用車購置費。
第三部分 隨州日報社2019年部門預算表










第四部分 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況


第五部分 名詞解釋
一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政系統行政單位及參照公務員法管理的事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):指財政部門用于預算改革方面的支出。
一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
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