隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2020年度決算公開說明
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(目錄)
第一部分:基本情況?
一、部門主要職能?
二、部門和所屬預算單位機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分:2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況??
二、2020年度財政撥款支出決算情況
三、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算及增減變動情況說明
四、2020年度政府性基金支出決算情況??
五、2020年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
第三部分:其他重要事項情況說明??
一、關于機關運行經(jīng)費支出說明??
二、關于政府采購支出說明??
三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明??
四、關于2020年度預算績效情況的說明??
五、政府購買服務情況
第四部分:名詞解釋??
第五部分:2020年度部門決算公開報表(見附件)
表1:收入支出決算總表
表2:收入決算表
表3:支出決算表
表4:財政撥款收入支出決算總表
表5:一般公共預算財政撥款支出決算表
表6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表7:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表9:國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
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第一部分:基本情況
一、部門主要職能
(一)監(jiān)督檢查被監(jiān)察單位執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性節(jié)能標準的情況,督促被監(jiān)察單位依法用能、合理用能,依法處理違法違規(guī)行為;
(二)受理對違法違規(guī)用能行為的舉報和投訴,辦理其他行政執(zhí)法單位依法移送或者政府有關部門交辦的違法違規(guī)用能案件;
(三)協(xié)助政府管理節(jié)能工作的部門和有關部門開展其他節(jié)能監(jiān)督管理工作;
(四)節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的其他工作
二、部門和所屬決算單位機構設置情況
無
三、人員構成情況
人員編制3人(行政編制 0人+工勤編制0人+事業(yè)編制? 3人)
實有在職人數(shù) 3人(行政編制 0人+工勤編制 0? 人+事業(yè)編制 3 人)
退休人數(shù)2人
第二部分:2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況
(一)收入總計55.50萬元(上年收入總計54.75萬元,同比增加0.75萬元,同比增加1.37 %)。其中財政撥款收入33.13萬元,為市本級財政當年撥付的資金。
(二)支出總計51.61萬元(上年支出總計56.13萬元,同比減少4.52萬元,同比減少8.05 %)。包括:
按照支出功能分類科目,主要用于:
1.一般公共服務(類)51.61萬元:主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
按照支出經(jīng)濟分類科目,主要用于:
1.工資福利支出33.97萬元:主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。(基本工資8.25萬元、津貼補貼1.77萬元、獎金8.87萬元、伙食補助0.39萬元、績效工資3.87萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.51萬元、職業(yè)年金繳費3.02萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.60萬元、其他社會保障繳費0.03萬元、住房公積金3.65萬元)
2.商品和服務支出1.11萬元:主要用于單位人員日常公用經(jīng)費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。(辦公費0.02萬元、工會經(jīng)費0.31萬元、其他交通費用0.69萬元、其他商品和服務支出0.08萬元)
3.對個人和家庭的補助支出0萬元:主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。
4.其他支出0萬元。
決算支出比去年減少的原因:2020年度決算支出比上年減少4.52萬元,其中基本支出減少4.52萬元,項目支出增加(或減少)0萬元。基本支出減少的主要原因是一般性支出壓縮開支;項目支出增加(或減少)的主要原因是無項目支出。
二、2020年度財政撥款支出決算情況
2020年度一般公共決算支出35.08萬元,比年初預算33.13萬元增加1.95萬元,其中:基本支出35.08萬元,比年初預算33.13萬元增加1.95萬元,項目支出0萬元,比年初預算0萬元增加(或減少)0萬元。原因:基本支出較預算增加原因為追加五項獎勵工資 。基本支出比去年減少21.05萬元,項目支出比去年增加0萬元。原因:基本支出較上年減少原因為2019年將上級單位撥款錯做成財政撥款 。
三、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算及增減變動情況說明
2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,與年初預算0萬元相比減少0萬元,降低0%。 原因:本單位2020年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出。其中:(1)因公出國(境)費支出決算0萬元,與年初預算0萬元相比增加(或減少)0萬元,增長(或降低)0%。 原因:無。因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù)為組數(shù)0組,人數(shù)0人;(2)公務用車購置及運行費支出決算0萬元,與年初預算0萬元相比減少0萬元,增長0%。 原因:本單位2020年度未發(fā)生公務用車運行維護費。(其中公務用車運行維護費0萬元,公車購置費0元,公務用車購置數(shù)及保有量為購置數(shù)0輛,保有量0輛);(3)公務接待費支出決算 0萬元,與年初預算0萬元相比減少0萬元,降低0%。 原因:本單位2020年度未發(fā)生公務接待費。國內(nèi)公務接待的批次0批、人數(shù)0人。
四、2020年度政府性基金支出決算情況
本單位2020年度無政府性基金支出。
五、2020年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
2020年度本部門無國有資本經(jīng)營預算支出。
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第三部分:其他重要事項情況說明
一、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門 2020 年度機關運行經(jīng)費支出 1.1萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),比年初預算數(shù)減少4.72萬元,降低81.1%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減一般性支出。
二、關于政府采購支出說明
本部門 2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的 0%。
三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至 2020年 12 月 31 日,部門共有車輛1 輛,其中,副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車 0輛,其他用車主要是無;單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備0臺(套)。
四、關于2020年度預算績效情況的說明
本單位2020年度無項目預算,未開展預算績效評價
五、政府購買服務情況
根據(jù)現(xiàn)行政府購買服務指導目錄,2020年度本部門政府購買服務支出合計0萬元,購買的服務內(nèi)容主要有:購買服務支出0萬元。
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第四部分:名詞解釋
(一)財政撥款(補助)收入:指本級財政決算安排且當年撥付的資金。
(二)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
(三)行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(四)一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經(jīng)費:按照有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
(八)公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(九)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
(十)公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
(十一)公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
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第五部分:2020年度部門決算公開報表
表1:收入支出決算總表
表2:收入決算表
表3:支出決算表
表4:財政撥款收入支出決算總表
表5:一般公共預算財政撥款支出決算表
表6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表7:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表9:國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表









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