隨州市委宣傳部2019年部門決算公開
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分?2019年部門決算情況說明
一、收入支出決算情況
二、“三公”經費支出情況說明
三、運行經費支出說明
四、政府采購執行情況說明
五、國有資產占用情況說明
六、政府性基金預算收支決算情況說明
七、2019年度預算績效情況的說明
第三部分?2019年部門決算公開表
第四部分 有關科目名詞解釋
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第一部分 部門概況
一、部門主要職責
(一)貫徹落實省委關于宣傳思想文化工作方針政策,擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業發展總體規劃,按照市委統一部署,協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。
(二)貫徹落實省委關于意識形態工作決策部署,統籌協調全市黨的意識形態工作,組織協調全市意識形態工作責任制落實和日常監督檢查,結合巡察工作開展專項檢查。
(三)負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推進理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。
(四)負責規劃組織全市思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,指導協調編寫黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。組織協調全市國防教育工作。
(五)負責分析研判和引導全市社會輿論,指導協調全市各新聞單位工作,承擔全市突發公共事件應急新聞工作。負責全市對外宣傳工作,擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導全市對外文化交流工作。統籌協調全市新聞發布工作,承擔市委新聞發布有關組織協調工作,負責市政府新聞發布的組織實施工作,指導協調市政府各部門和各縣市區、隨州高新技術產業開發區、大洪山風景名勝區新聞發布工作,推動新聞發言人制度建設。
(六)負責全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關行政事務,指導協調新聞出版業發展,監督管理出版內容和質量。負責全市新聞記者證的管理。按照有關規定,負責市外媒體駐隨機構的協調服務工作。負責管理全市電影行政事務,指導監管電影制片、發行、放映工作,組織對電影內容進行審查,指導協調全市重大電影活動。
(七)監督管理全市印刷業,協調管理著作權和出版物進出口等。組織指導協調全市“掃黃打非”工作。負責全市全民閱讀活動的組織、指導協調工作,承擔市全民閱讀活動領導小組辦公室的日常工作。
(八)負責全市網絡安全和信息化工作。承擔市委網絡安全和信息化委員會辦公室日常工作。
(九)統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產,協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作,指導協調推動群眾文化建設。指導協調全市文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展。根據市政府授權,履行市屬國有文化資產出資人職責,承擔市屬國有文化資產監督管理職責。
(十)組織協調全市精神文明建設工作,承擔市委精神文明建設指導委員會日常工作。
(十一)組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。
二、部門基本情況
市委宣傳部下設內設機構:辦公室、干部科、宣傳教育科(市國防教育辦公室)、理論科、文化事業和文化產業發展辦公室、新聞科、出版科(市全民閱讀活動領導小組辦公室)、反非法反違禁科、文明創建綜合科、文明創建一科、文明創建二科、網絡建設科、網絡輿情科、網絡管理科。現有編制人數28(其中行政編制20,參公編制8人),實有人數26(其中行政在職人數18人,參公在職人數6人,聘請人員2人)。
第二部分?2019年部門決算情況說明
一、收入支出決算情況
2019年收入決算944.05萬元,其中財政撥款866.75萬元,其他收入41.67萬元,年初結轉和結余35.63萬元。2019年的總收入相比2018年的778.17萬元增加165.88萬元,同比增加21.31%,其中:2019年財政撥款收入866.75萬元,其中:基本支出532.95萬元,項目經費333.8萬元,相比年初預算539.5元增加了327.25萬元,主要原因為:2019年度機構改革,增加新聞出版、電影、全民閱讀、“掃黃打非”等工作職能,人員經費、項目經費有所增加。
2019年支出決算930.5萬元,其中基本支出?545.14萬元,項目支出?385.36萬元。2019年支出總額相比2018年的741.59萬元增加188.91萬元,同比下降25.47%。2019年財政撥款支出895.34萬元,相比2018年財政撥款支出721.47萬元增加173.87萬元,同比增加?24.10%,變化主要原因是主要是機構改革人員增加、職能增加帶來的人員經費和項目經費增加,組織開展新中國成立70周年系列慶祝活動及氛圍營造、在湖北日報開辦《隨州觀察》等追加了項目經費。
二、“三公”經費支出情況說明
2019年,本部門“三公”經費年初預算11.35萬元,決算支出6.86萬元,其中:公務用車購置及運行費3.40萬元,公務接待費3.46萬元,無因公出國(境)費用。“三公”經費總支出比2018年的5.16萬元增加了1.7萬元,同比增加了32.95%,其中公務用車購置及運行費比年初預算數減少0.13萬元,降低3.63 %,與上年基本持平;公務接待費比年初預算數減少4.34萬元,降低55.7%,比上年支出增加1.72萬元,同比增加98.85%,增加原因主要是開展漢十高鐵一線行媒體體驗采訪報道活動,接待新聞記者60余人,公務接待人數大幅增加;公出國(境)費用年初無預算,比上年增加0萬元。三公經費減少的主要原因是我單位嚴控“三公”經費的支出。2019年公務用車購置數為0,保有量為1;2019年公務接待39批次,接待450人次。
三、運行經費支出說明
?2019年本單位的機關運行經費49.20萬元,較2018年機關運行經費54.41萬減少5.21萬元,減少比率9.58%。減少原因為2019年本單位按照相關規定壓縮相關支出。 ?
四、政府采購執行情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額67.88萬元,其中:政府采購貨物支出9.88萬元、政府采購服務支出58萬元。
五、國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,車輛類型為應急保障用車。
六、政府性基金預算收支決算情況說明
市委宣傳部2019年度無政府性基金支出預算,因此無政府性基金支出決算。
七、2019年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展了績效自評,共涉及項目1個,資金385.36萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織開展了整體支出績效評價,整體得分94分,各項指標年初目標值與實際完成值幾乎相同,情況很好。
?(二)部門決算中項目績效自評結果
我單位對1個項目進行了績效自評,即宣傳事務專項經費項目。年初預算數179.6萬元,全年執行數共計385.36萬元,完成預算的100%。項目主要效果:一是意識形態安全穩固。二是擴大了主流輿論陣地,為我市經濟和發展營造良好的輿論氛圍。三是對外宣傳隨州發展成效顯著。
2019年度市委宣傳部部門整體支出績效自評表
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單位名稱 | 市委宣傳部 | |||||||||
基本支出 總 ???額 | 545.14 | 項目支出 總 ???額 | 385.36 | |||||||
預算執行情況(萬元) | 預算數(A) | 執行數(B) | 執行率(A/B) | 得分 | ||||||
部門整體 支出總額 | 570.97 | 930.5 | 100% | ???18 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值 | 實際完成值 | 得分 | |||||
目標1(20分):意識形態安全穩固 | ||||||||||
產出指標 | 辦好市委理論 學習中心組學習 | 完成率 | 12 | 27 | 5 | |||||
產出指標 | 開展主題宣講 | 完成率 | 33 | 33 | 5 | |||||
效益指標 | 落實意識形態 工作責任制 | 落實情況 | 責任制 落實到位 | 意識形態穩固 | 9 | |||||
目標2(20分):輿論引導凝心聚力 | ||||||||||
產出指標 | 對外宣傳隨州 發展成效 | 發稿量 | 省級以上主流媒體發稿1000 | 1000多篇 | 5 | |||||
效益指標 | 組織慶祝新中國成立70周年系列慶?;顒?/span> | 豐富多彩 | 豐富多彩 | 唱響主旋律,70年宣傳豐富多彩 | 5 | |||||
效益指標 | 網絡監管 平穩有序 | 落實情況 | 網絡管理 平穩有序 | 未發生 輿情事故 | 9 | |||||
目標3(20分):文明創持續推進 | ||||||||||
效益指標 | 新時代文明實踐中心和融媒體中心 | “兩個中心”穩步推進 | “兩個中心”穩步推進 | 在全省市州層面率先出臺了“兩個中心”建設實施方案。先行先試,隨縣被確定為第二批全國新時代文明實踐中心試點縣,全域鋪開;廣水、曾都均已掛牌。 | 9 | |||||
效益指標 | 開展城鄉環境秩序整治 | 城鄉環境秩序改善 | 城鄉環境秩序明顯改善 | 七大專項行動劍指臟亂差,517個問題得以整改,環境面貌明顯改善 | 5 | |||||
效益指標 | 弘揚社會新風尚 | 形成講文明樹新風濃厚氛圍 | 文明新風不斷形成 | 評選450多個文明村鎮、單位、家庭、校園,拆除3000多塊破損廣告,刊播3000多幅公益宣傳,6000余人萬余小時志愿服務惠及2.6萬人,曝光不文明行為100余起。 | 5 | |||||
目標4(20分):文化發展蓬勃推進 | ||||||||||
產出指標 | 文化產業穩步發展 | 文化產業穩步發展 | 文化產業穩步發展 | 包裝策劃項目66個,精準推介24個,簽約項目8個,協議資金65.6億,新增7家企業納入“四上”文化企業名錄庫。 | 4 | |||||
產出指標 | 深入開展文化惠民活動 | 文化惠民活動數量 | 組織各級文化惠民活動500場 | 全市文藝院團開展 “深入生活、扎根人民”展演21場,送戲下鄉暨“紅色文藝輕騎兵”320場,送戲進校園演出、輔導、培訓628場。 | 5 | |||||
產出指標 | “掃黃打非”凈化環境 | “掃黃打非”凈化環境 | “掃黃打非”凈化環境 | “掃黃打非”凈化環境。全面清查、重點排查、暗訪抽查,檢查文化市場生產經營單位700多家次,現場銷毀侵權盜版及非法出版物6500多件。 | 5 | |||||
約束性 指標 | 資金管理 | 資金管理 合規性 | 不設權重,酌情扣分,如出現審計等部門重點披露的問題,或造成重大不良社會影響,評價總得分不得超過70分。 | 5 | ||||||
1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 | ||||||||||
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? 2019年度宣傳事務專項經費項目績效自評表 | ||||||||||
填報日期: | 總分:96 | |||||||||
項目名稱 | 宣傳事務專項經費 | |||||||||
主管部門 | 市委宣傳部 | 項目實施單位 | 市委宣傳部 | |||||||
項目類別 | 1、部門預算項目 ??? ??????2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉移支付項目 □ | |||||||||
項目屬性 | 1、持續性項目 ??? ??????2、新增性項目 ??□ | |||||||||
項目類型 | 1、常年性項目 ??? ??????2、延續性項目 □ ?????3、一次性項目 ??□ | |||||||||
預算執行情況(萬元) | 預算數(A) | 執行數(B) | 執行率(B/A) | 得分(20分*執行率) | ||||||
年度財政資金總額 | 179.6 | 385.36 | 100% | 20 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | |||||
? 產出指標 | 辦好市委理論學習中心組學習 | 完成率 | 12 | 27次 | 8 | |||||
開展主題宣講 | 完成率 | 33 | 33場 | 8 | ||||||
對外宣傳隨州發展成效 | 發稿量 | 省級以上主流媒體發稿1000 | 1000多篇 | 8 | ||||||
舉辦新聞發布會 | 數量 | 6 | 12期 | 8 | ||||||
深入開展文化惠民活動 | 文化惠民活動數量 | 組織各級文化惠民活動500場 | 開展 “深入生活、扎根人民”展演21場,送戲下鄉320場,送戲進校園演出、輔導、培訓628場 | 7 | ||||||
效益指標 | 落實意識形態工作責任制 | 落實情況 | 責任制 落實到位 | 意識形態穩固 | 5 | |||||
推進“兩個中心”建設 | “兩個中心”穩步推進 | 出臺實施方案,建立試點。 | 赴外考察 “兩個中心”建設先進經驗,在全省率先出臺“兩個中心”建設實施方案。隨縣被確定為第二批全國新時代文明實踐中心試點縣。 | 5 | ||||||
組織慶祝新中國成立70周年系列慶?;顒?/span> | 豐富多彩 | 豐富多彩 | 唱響主旋律,70年宣傳豐富多彩 | 5 | ||||||
開展城鄉環境秩序整治 | 城鄉環境秩序改善 | 城鄉環境秩序明顯改善 | 七大專項行動劍指臟亂差,517個問題得以整改,環境面貌明顯改善 | 5 | ||||||
弘揚社會新風尚 | 形成講文明樹新風濃厚氛圍 | 文明新風不斷形成 | 評選450多個文明村鎮、單位、家庭、校園,拆除3000多塊破損廣告,刊播3000多幅公益宣傳,6000余人萬余小時志愿服務惠及2.6萬人,曝光不文明行為100余起。 | 4 | ||||||
“掃黃打非”凈化環境 | “掃黃打非”凈化環境 | “掃黃打非”凈化環境 | “掃黃打非”凈化環境。全面清查、重點排查、暗訪抽查文化市場生產經營單位700多家次,現場銷毀侵權盜版及非法出版物6500多件。 | 4 | ||||||
文化產業穩步發展 | 文化產業穩步發展 | 文化產業穩步發展 | 包裝策劃項目66個,精準推介24個,簽約項目8個,協議資金65.6億,新增7家企業納入“四上”文化企業名錄庫 | 4 | ||||||
不斷提升管網治網水平 | 加強網信隊伍建設,不斷加強網絡綜合治理體系建設 | 加強網絡志愿者隊伍培訓,開展網絡安全綜合治理 | 組織網絡志愿者培訓2次,開展媒體走基層活動2次,開展網絡安全、網上內容專項檢查3次 | 5 | ||||||
第三部分?2019年部門決算公開表








第四部分 名詞解釋
1、財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3、其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括利息收入、捐贈收入等。
4、上年結轉:指反映各類資金的上年結余
5、機關運行經費:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
6、“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
7、公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
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