中共隨州市委政策研究室
2020年度決算公開
目??錄
第一部分:部門概況。
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分:2020年度部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明
二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。
三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。
四、關(guān)于政府采購支出說明。??
五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。??
七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明。??
八、其他情況說明。
??第三部分:2020年部門決算表
一、收入支出決算總表(公開表01表)
二、收入決算表(公開表02表)
三、支出決算表(公開表03表)
四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表05表)
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開表06表)
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開表07表)
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表08表)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表09表)
第四部分:名詞解釋說明
??
??第一部分:部門概況
一、部門主要職責(zé)。
根據(jù)《隨州市機構(gòu)改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于隨州市市級機構(gòu)改革的實施意見》,中共隨州市委政策研究室作為市委工作機關(guān),中共隨州市委全面深化改革委員會辦公室和中共隨州市委財經(jīng)委員會辦公室設(shè)在市委政研室。市委政研室的主要職責(zé)是:
(一)圍繞黨的中心工作,對全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明和黨的建設(shè)方面的重大問題開展調(diào)查研究,為市委決策提供參考意見。
(二)承擔(dān)市委重要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿的起草、修改工作。
(三)對全市各地和市直部門的調(diào)研力量進(jìn)行組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo),發(fā)揮調(diào)研中心的作用。
(四)承擔(dān)市委全面深化改革委員會的日常工作。負(fù)責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究,擬定全市全面深化改革規(guī)劃,組織開展重要改革方案論證,協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實。
(五)承擔(dān)市委財經(jīng)委員會的日常工作。負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作,為市委決策提供建議和依據(jù)。承辦市委財經(jīng)工作有關(guān)決定事項的督辦檢查。
(六)承辦市委主辦的機關(guān)刊物《隨州論壇》雜志,編輯內(nèi)刊《內(nèi)部參閱》。
(七)完成上級交辦的其它任務(wù)。
??
二、部門基本情況。
市委政研室內(nèi)設(shè)6個機構(gòu):秘書科、黨建研究科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和生態(tài)文明研究科、城市和社會發(fā)展研究科、改革綜合科、財經(jīng)綜合科。行政編制11名,截至2020年12月31日,實有在職人數(shù)7人。
??第二部分:2020年度部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明
一)2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。
本年收入總計161.34萬元,其中財政撥款(補助)收入161.34萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
本年支出總計158.3萬元(其中基本支出130.45萬元,項目支出27.85萬元)。
本部門是2019年度新增預(yù)算單位,2019年沒有形成預(yù)決算,所以,2020年度沒有上年數(shù)對比。
二)2020年度財政撥款支出決算情況。
2020年度財政撥款支出決算158.3萬元(其中:基本支出130.45萬元,項目支出27.85萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。年初預(yù)算數(shù)161.34萬元,節(jié)約資金3.04萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年。
二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。
2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.21萬元,其中,因公出國出境費0萬元、公務(wù)接待費0.21萬元、公務(wù)用車購置及運行費0萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.85萬元,其中:因公出國(境)費預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費1.85萬元,公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。
2020年度決算比預(yù)算減少1.64萬元。主要是控制了接待費支出,節(jié)約資金1.64萬元。
三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。
本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出37.88萬元,比2020年預(yù)算數(shù)43萬元減少5.12萬元,降低11.9%。主要原因是:本年度控制了三公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費的支出。
四、關(guān)于政府采購支出說明。
本單位2020年度政府采購支出總額14.96萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出14.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.96??萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額14.96萬元,占政府采購支出總額的100%。??
五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。
2020年本單位未安排政府性基金收支預(yù)算,因此也無決算。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
??截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明。
(1)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面績效自評,共涉及項目1個,資金27.8萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額100%。從評價情況來看,2020年度“政府政研專項工作經(jīng)費”項目績效自評得分:97分,結(jié)果為“良”。
組織開展了整體支出績效評價,整體得分96分,各項指標(biāo)年初目標(biāo)值與實際完成值幾乎相同,完成度很高。


(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果
“市委政研室專項工作經(jīng)費”項目,全年預(yù)算數(shù)29萬元,執(zhí)行數(shù)27.8萬元,完成預(yù)算95.9%。
主要產(chǎn)出和效益:一是文稿服務(wù)量、調(diào)研報告數(shù)100多篇;二是編印《隨州論壇》4期;三是提請召開市委深改委、市委財經(jīng)委會議2次,制訂全市改革財經(jīng)工作要點,督辦全市改革財經(jīng)工作2次。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:部分績效目標(biāo)值設(shè)置不合理,年初設(shè)置績效目標(biāo)值時,參考前一年機構(gòu)改革前市委辦的數(shù)據(jù)進(jìn)行估算確定,未考慮項目特性及其他影響因素。
下一步改進(jìn)措施:及時調(diào)整優(yōu)化延續(xù)項目及下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu),進(jìn)一步加強財務(wù)管理,規(guī)范資金使用,提高年度項目經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行率。同時,在年度預(yù)算績效申報時將年度工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo),并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo),進(jìn)一步提高績效自評可操作性。


(3)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
??部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用情況:加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、加強項目管理、結(jié)果于預(yù)算安排相結(jié)合。
部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用情況:完善項目分配辦法和管理辦法等。
第三部分:2020年部門決算表








本單位2020年度沒有發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。

本單位2020年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
第四部分:名詞解釋說明
(一)財政撥款(補助)收入:指本級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。
(二)一般公共服務(wù)支出(201類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(三)行政運行(2010601項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(四)一般行政管理事務(wù)(2010602項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(五)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
(八)公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(九)因公出國(境)費:反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
(十)公務(wù)用車運行維護(hù)費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
(十一)公務(wù)用車購置費:反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
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