第一部分隨州市教育局概況
一、部門主要職責
根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發<隨州市人民政府機構改革方案>的通知》(鄂辦文〔2009〕99號)和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》(隨發〔2010〕2號)精神,設立隨州市教育局,為市政府工作部門,主要職責為:
(一)貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策;擬訂地方性、規范性文件或政策措施并監督實施。
(二)負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理,指導協調全市中等及中等以下各類學校的教育、教學改革。
(三)統籌管理本部門教育經費;協同市財政部門編制全市教育系統經費預決算;參與擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案;監督全市教育經費的籌措和使用情況。組織指導資助貧困家庭學生工作。經授權及有關規定管理教育援助、教育貸款。
(四)負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平,負責義務教育的宏觀指導與協調,指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作,全面實施素質教育。檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。
(五)指導全市的教育督導工作,負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導、評估工作。組織指導對基礎教育發展水平、質量的監測工作。
(六)指導以就業為導向的職業教育的發展與改革。負責全市中等職業學校及專業的設置、合并、撤銷的組織論證和申報指導工作;參與全市中等職業學校的結構布局調整的指導工作;負責民辦教育的管理工作。
(七)指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛生與藝術教育及國防教育工作;指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。
(八)配合做好全市教育系統人事制度改革工作,推行和實施教師全員聘用制;
(九)主管全市教師工作。組織實施中等及其以下學校教師資格證書制度;統籌規劃學校教師和管理人員的隊伍建設;在核定的編制內,承辦直屬學校人事調配工作;負責全市教師的繼續教育工作;會同有關部門做好全市中小學教師專業技術職務評審工作。
(十)主管全市高中階段及以下學歷教育工作;統籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學歷教育的招生考試工作。會同有關部門編制普通、成人中等職業學校的招生計劃,組織協調招生管理工作;承擔各類中等學歷教育的學籍管理工作;參與擬訂大中專畢業生就業政策措施,指導隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學校開展就業創業工作。
(十一)指導并管理全市教育系統的科學研究工作;協調、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。
(十二)歸口管理全市教育系統對外交流與宣傳工作。負責外國文教專家、教師的有關管理工作。
(十三)指導、協調隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級各類學校的后勤工作、電化教育、信息化建設以及教學儀器設備和圖書資料的裝備工作。負責全市教育基本信息統計、分析和發布。指導有關的教育學會、協會、基金會的工作。
(十四)貫徹執行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規劃;組織協調對語言文字的規范和標準的監督檢查;指導和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓和普通話測試工作。
(十五)為重點企業提供“直通車”服務。
(十六)承辦上級交辦的其他工作。
二、部門基本情況
隨州市教育局2017年預算單位構成為:教育局機關,隨州市教育考試中心、隨州市教研室、隨州市電教館、隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心、隨州市學生資助管理中心5個二級單位,隨州一中、隨州二中、湖北現代教育集團、隨州市幼兒園4個直屬學校和隨州職業技術學院。
局機關單位人員編制26人,實有人員25人,離退休人數16人。
第二部分隨州市教育局2017年部門預算情況說明
一、2017年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2017年,局系統匯總財政收入35290.87萬元,其中財政撥款11523.29萬元,其他收入10618.76萬元,納入專戶管理的非稅收入9832.9萬元,上年結轉3315.92萬元。
本級部門(指局機關,下同)財政收入1777.81萬元。其中人員和公用經費撥款603.64萬元,用于人員工資、公用支出等局機關正常運行支出;項目撥款800萬元,用于局機關和二級單位教學督導、校園周邊環境整治、扶貧助學、招生考試等21個項目工作經費支出;上年結轉374.17萬元。收入比2016年1406.49萬元增加了371.32萬元,增長了26.4%,原因是上年結轉做入了年度預算。
(二)支出預算情況
2017年,局系統匯總支出35290.87萬元,其中教育支出24824.93萬元,社會保險和就業支出4935.07萬元,醫療衛生支出612.6萬元,住房保障支出1221.54萬元,事業單位經營支出3650.73萬元,上繳上級支出46萬元。
本級部門支出1777.81萬元,其中教育支出1629.02萬元,社會保障與就業支出102.85萬元,醫療衛生支出17.04萬元,住房保障支出28.9萬元。支出與上年相比增加了371.32萬元,增長率為26.4%。支出增加原因:2017年職工增資。
(三)財政撥款支出情況
2017年,局系統匯總財政預算撥款13884.85萬元,其中:本級部門財政預算撥款1508.7萬元,與上年1322.73萬元增加185.97萬元,增加原因主要是2017年職工增資。
(四)政府性基金情況
2017年,局系統與本級部門無政府性基金收支。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
2017年,局系統匯總機關運行經費1147.02萬元。其中辦公費44.11萬元,印刷費33.27萬元,水費62.54萬元,電費111.41萬元,郵電費39.94萬元,取暖費8.35萬元,物業管理費34.36萬元,差旅費338.18萬元,因公出國(境)費用10.68萬元,維修費125.05萬元,會議費36.14萬元,培訓費20.8萬元,公務接待費7.28萬元,工會經費75.45萬元,福利費42萬元,公務用車運行維護費6.34萬元,公務交通補貼25.16萬元,其他商品和服務支出125.96萬元。
本級部門機關運行經費130.32萬元。其中辦公費3.2萬元,印刷費0.26萬元,水費0.29萬元,電費2.33萬元,郵電費3.69萬元,取暖費0.44萬元,物業管理費0.78萬元,差旅費74.19萬元,因公出國(境)費用2.6萬元,維修費0.31萬元,會議費2.6萬元,培訓費1.56萬元,公務接待費2.52萬元,工會經費3.66萬元,福利費4.58萬元,公務用車運行維護費1.8萬元,公務交通補貼22.6萬元,其他商品和服務支出2.91萬元。與上年相比增加28.35萬元,主要是差旅費標準提高。
(六)政府采購情況
2017年市教育局機關政府采購預算26萬元,其中公務用車
加油3.5萬元,車輛保險0.5萬元,車輛維修和保養2萬元,一般會議服務20萬元。
二、2017年“三公”經費預算情況說明
2017年,局系統匯總“三公”經費預算25.31萬元。其中公務接待費7.43萬元,因公出國(境)費10.68萬元,公務用車運行維護費7.2萬元。
本級部門“三公”經費預算6.92萬元,其中公務接待費2.52萬元,比上年2.28萬元增加0.24萬元,原因是省廳調研項目;因公出國(境)費2.6萬元,比上年增加2.6萬元,原因是上年因公出國在預算項目中列支;公務用車運行維護費1.8萬元,比上年22.06萬元減少20.26萬元,減少主要原因:公車改革,單位公務用車由上年3輛減少到1輛,減少了公務用車交通費用。



















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