市衛生計生委2017年預算編報說明
一、部門概況
(一)基本情況。市衛生計生委納入部門預算管理的單位有市市計生藥具站、市紅十字會,其中市衛計委人員編制32人,實有31人,離休2人,退休15人。市計生藥具站編制2人,實有2人,市紅十字會編制3人,實有2人。
(二)主要職責。1、貫徹落實黨和國家、省關于衛生和計劃生育工作的方針政策和法律法規。2、制訂全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、地方病防治規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實。3、制定落實職責范圍內的職業衛生、放射衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施。4、組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施。5、制定全市醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。6、負責組織推進全市公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務價格政策的建議。7、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。8、組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施,降低缺陷人口出生率。9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。10、制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。11、擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。12、擬訂全市衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。13、指導全市衛生和計劃生育工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。14、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,參與市人口基礎信息庫建設。15、貫徹中西醫并重方針,實施中醫藥服務能力提升工程,推動中醫藥的繼承與創新。 16、負責市保健對象的醫療保健工作,負責市直部門有關干部醫療服務管理工作,承擔全市重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。17、承擔市愛國衛生運動委員會、市深化醫藥衛生體制改革工作領導小組、市人民政府防治艾滋病工作委員會、市結核病防治工作領導小組、市人口和計劃生育領導小組、市“健康隨州”全民行動領導小組的日常工作。
二、2017年工作重點
一是持續抓好縣級公立醫院綜合改革,穩步推開城市公立醫院改革試點,力爭公立醫院法人治理結構、補償機制、人事薪酬制度等配套改革取得新突破,加快建立現代醫院管理制度。進一步規范基本藥物采購和用藥管理,保障群眾用藥安全。加快健康服務業發展,推進健康信息化建設。二是繼續做好計劃生育政策調整完善相關工作,加大打擊“兩非”的力度,確保出生人口性別比有實質性下降。提高流動人口衛生計生服務管理水平。大力開展“幸福計生·關愛關懷”行動,落實計劃生育各項獎勵扶助政策,提升計生家庭發展能力。三是著力提升醫療服務能力。通過采取對口支援、進修培訓、遠程醫療等措施,大力提升基層服務能力。加強臨床重點專科建設,力爭省級臨床重點專科建設有新的突破。鞏固血站血液核酸檢測成果,保障血液供應和用血安全。大力開展“平安醫院” 創建,促進醫患關系和諧。加快中醫事業發展,發揮中醫藥特色優勢。四是著力提升公共衛生保障能力。以強化突發急性傳染病防控和緊急醫學救援能力為重點,全面加強衛生應急隊伍、物資儲備、基地、項目管理,開展全市衛生應急大練兵大比武活動,確保突發公共衛生事件處置率達100%。不斷健全和完善艾滋病、結核病等重大疾病防控策略和保障政策,防范疫情暴發流行。深入開展愛國衛生運動,加快推進國家衛生城市創建。五是著力提升婦幼健康服務能力。繼續實施婦幼健康“六個一批”工程,著力提高產科、兒科能力建設,全面提升婦幼健康服務能力。做好婦幼健康服務項目,推進出生缺陷綜合防治。做好再生育咨詢指導服務、計劃生育基本技術服務和優生優育全程服務,提高出生人口素質。六是加強人才隊伍建設。以全科醫師和住院醫師規范化培訓為抓手,加強精神醫學、產科、兒科、康復、病理、藥學、老年醫學、老年護理等緊缺專業人才培養,深入推進繼續醫學教育。進一步改革完善基層衛生專業技術人員職稱評審工作,健全基層衛生人才考評機制。七是加強服務體系建設。全力抓好市中心醫院文帝院區、市中心血站新站建設,爭取市中醫院、市婦幼保健院、市疾控中心業務用房建設項目落地。繼續實施“五化”村衛生室、群眾滿意的鄉鎮衛生院、甲A社區衛生服務機構等創建活動,完善基層醫療服務模式,做好“醫養融合”國家級試點相關工作。
三、收支預算安排情況
(一)財政撥款收支預算安排情況。2017年財政經費撥款預算997.61萬元,其中人員支出511.10萬元,日常公用支出86.51萬元,項目支出400萬元。
(二)財務收支預算安排情況。2017年預算總收入為1305.34萬元,其中財政經費撥款補助997.61萬元,上級專項轉移支付100萬元,非稅及其他收入207.73萬元。上年結轉611.48萬元。支出1916.82萬元,其中基本支出685.34萬,項目支出1201.48萬元,上繳上級支出30萬元。
(三)“三公”經費財政撥款預算情況。財政撥款三公經費預算為22.15萬元,其中公務接待費18.55萬元,比上年增加16.5萬元,主要是因為項目支出的公務接待費增加。因公出國經費3萬元,較上年減少15.5萬元,公務用車運行維護費0.6萬元,較上年增加0.6萬元,因為2016年公務用車運行維護費無法填報,2017年實有2輛公務用車。
(四)機關運行經費預算情況。2017年預算基本支出公用經費86.51萬元,分別為:辦公費3萬元,印刷費0.3萬元,水電費7.5萬元,取暖費0.51萬元,郵電費1萬元,差旅費25.56萬元,維修費0.45萬元,物業管理費0.9萬元,會議費4.5萬元,培訓費3.6萬元,因公出國費用3萬元,公務接待費2.05萬元,工會經費1.1萬元,福利費1.1萬元,公務用車運行維護費0.6萬元,公務交通補貼26.51萬元,其他商品服務支出4.83萬元。
四、其他需要說明的事項
市計生藥具站和市紅十字會與市衛生計生委合署辦公,單獨預算。









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