目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)基本情況
二、部門(mén)主要職責(zé)
第二部分 市城管局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
1、本部門(mén)財(cái)政撥款收入情況
2、本部門(mén)支出預(yù)算情況
3、財(cái)政撥款支出情況
4、政府性基金情況
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排情況
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
7、政府采購(gòu)情況
第三部分 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第六部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)概況
隨州市城市管理綜合執(zhí)法局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)市城管局),為政府直管正處級(jí)事業(yè)單位,局機(jī)關(guān)編制16名,實(shí)有人員12名。其中局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)3名,內(nèi)設(shè)辦公室、督查考評(píng)科、執(zhí)法監(jiān)督科、業(yè)務(wù)管理科(行政審批科)、政工人事科等5個(gè)科室。
市城管綜合執(zhí)法局為市政府直屬正處級(jí)事業(yè)單位(參照公務(wù)員法管理),主要工作職能為:負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法和市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理、行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、環(huán)境保護(hù)、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對(duì)集中行政處罰權(quán),承擔(dān)“市城市管理委員會(huì)辦公室”日常工作。市城管綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)辦公室、督察考評(píng)科、執(zhí)法監(jiān)督科、業(yè)務(wù)管理科(行政審批科)、政工人事科等5個(gè)科室,下設(shè)1個(gè)副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位(市容環(huán)衛(wèi)局)、8個(gè)正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位(城區(qū)分局、高新區(qū)分局、規(guī)劃分局、督察大隊(duì)、渣土管理大隊(duì)、機(jī)動(dòng)大隊(duì)、數(shù)字化城管監(jiān)督中心、燈飾景觀和戶(hù)外廣告管理處),上述單位共有人員1120人,退休人員:環(huán)衛(wèi)處204人。
主要職責(zé):負(fù)責(zé)全市城市管理行政執(zhí)法和市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理,根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定,在市政府確定的行政區(qū)域,行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政管理、環(huán)境保護(hù)、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對(duì)集中行政處罰權(quán)。負(fù)責(zé)城市管理和市容環(huán)境衛(wèi)生方面科學(xué)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用;負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理的規(guī)劃建設(shè)、組織實(shí)施、指揮協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核工作。
負(fù)責(zé)城市戶(hù)外廣告、門(mén)面招牌、彩虹門(mén)、橫幅布標(biāo)懸掛的管理工作;負(fù)責(zé)城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)泊位的設(shè)置管理;負(fù)責(zé)城市景觀照明工作;負(fù)責(zé)“門(mén)前三包”管理工作。負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)設(shè)施、設(shè)備安全運(yùn)行、環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質(zhì)監(jiān)督管理工作;依法征收城市生活垃圾處理費(fèi);負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化改革工作;負(fù)責(zé)城市建筑垃圾的統(tǒng)一管理;負(fù)責(zé)編報(bào)城市環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。承擔(dān)市城市管理委員會(huì)辦公室日常工作。
二、收支預(yù)算安排情況
(一)本部門(mén)財(cái)政收入情況。
2018城管局系統(tǒng)部門(mén)收入9374.43萬(wàn)元,減少了4062萬(wàn),同比減少30%,主要是精減開(kāi)支,嚴(yán)格控制單位各項(xiàng)支出。其中經(jīng)費(fèi)撥款2863.69萬(wàn)元,較上年增加13%,增加的是工資及養(yǎng)老保險(xiǎn),主要用于9個(gè)二級(jí)單位的人員工資開(kāi)支;非稅收入2480.96萬(wàn)元是各單位收取的環(huán)衛(wèi)費(fèi)、廣告費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、罰沒(méi)收入等用于彌補(bǔ)工資經(jīng)費(fèi)不足;政府性基金817.50萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);其他收入3212.28萬(wàn)元,主要是彌補(bǔ)工資及各類(lèi)保險(xiǎn)的不足。相比去年減少40%,主要是收費(fèi)項(xiàng)目的取消、獎(jiǎng)勵(lì)工資及退休人員工資由養(yǎng)老保險(xiǎn)局發(fā)放等原因。
2018年本級(jí)財(cái)政預(yù)算撥款收入2670.36萬(wàn)元,總收入較上年繒加了851萬(wàn),同比增加17%,主要是增加數(shù)字中心建設(shè)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款1241.85元,其中經(jīng)費(fèi)撥款434.39萬(wàn)元,較上年減少506萬(wàn)元,主要是五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)未做入預(yù)算,實(shí)行獲得后財(cái)政補(bǔ)發(fā)。非稅收入300.96萬(wàn)元,減少了150萬(wàn),主要是廣告收入及停車(chē)費(fèi)的減少;政府性財(cái)政撥款506.50萬(wàn),較上年增加了暫停收費(fèi)補(bǔ)助及人員辦公費(fèi);其他收入1428.51萬(wàn)元,較上年增加了1178萬(wàn)元,主要是增加的數(shù)字中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(二)本部門(mén)支出預(yù)算情況。
2018年城管局系統(tǒng)部門(mén)支出9374.43萬(wàn)元,比去年同期減少180萬(wàn)元,同比減少2%,主要是退休人員工資進(jìn)入養(yǎng)老局發(fā)放及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,其中人員工資支出5312.88萬(wàn)元,公用支出510.29萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3291.01萬(wàn)元,對(duì)二級(jí)單位的補(bǔ)助支出260.25萬(wàn)元。。
2018年本級(jí)財(cái)政支出2670.36萬(wàn)元,其中基本支出200.10萬(wàn)元,增加了3.42萬(wàn)元,較上年增加2%,主要用于人員工資、公用經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障繳費(fèi)的支出,是由于工資及社會(huì)保障繳費(fèi)上調(diào);對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出260.25萬(wàn)元,較上年減少5%,主要是經(jīng)費(fèi)不足;項(xiàng)目支出2210.01萬(wàn)元,較上年增加1022.78萬(wàn)元,主要用于數(shù)字城管建設(shè)及城區(qū)旱廁改造等延續(xù)性工程,項(xiàng)目支出占支出總額的82%,前期工程已經(jīng)完成,等待驗(yàn)收付款。
(三)、財(cái)政撥款支出情況
2018年城管局系統(tǒng)財(cái)政撥款支出6162.15萬(wàn)元,其中人員支出5901.90萬(wàn)元,對(duì)附屬單位的支出260.25萬(wàn)元。比去年同期支出增加2153.16萬(wàn)元,比上年增加了53%,主要原因是補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)及補(bǔ)發(fā)人員工資。
2018本級(jí)財(cái)政支出434.39萬(wàn)元,其中人員支出 137.13萬(wàn)元,公用支出22.26萬(wàn)元,項(xiàng)目支出275萬(wàn)元。人員支出較上年減少51.45萬(wàn)元,比上年減少了13.4%,是由于退休人員工資納入養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放,公用支出較上年增加0.59萬(wàn)元,基本上是持平的,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少455萬(wàn)元減少了30%,,是由于有的項(xiàng)目已基本完成。
(四)、政府性基金情況
2018年城管局系統(tǒng)政府性基金817.5萬(wàn)元。其中延續(xù)性基金517.5萬(wàn)元,比去年增加項(xiàng)目基金300萬(wàn)元。比上年增加了40%,主要是政府新增項(xiàng)目。
2018年城管局本級(jí)政府性基金506.50萬(wàn)元,延續(xù)性項(xiàng)目406.50萬(wàn)元,比去年增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元,比上年增加15%,主要是延續(xù)性項(xiàng)目增加及取消收費(fèi)補(bǔ)助、新增工作人員辦公費(fèi)。
(五)沒(méi)有使用國(guó)有資產(chǎn)占有、經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2018年城管局系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)406.29萬(wàn)元,比上年減少40.32萬(wàn)元,同比減少12%,降低原因是比上年減少公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。其中:辦公費(fèi)34.91萬(wàn)元,印刷費(fèi)9萬(wàn)元,水費(fèi)14萬(wàn)元,電費(fèi)26萬(wàn)元,郵電費(fèi)13.50萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)4萬(wàn)元,差旅費(fèi)18萬(wàn)元,因公出國(guó)10萬(wàn)元,維修費(fèi)98.72萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)7萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)14萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)14.20萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)37.60萬(wàn)元,福利費(fèi)16萬(wàn)元,公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)51.10萬(wàn)元,公務(wù)交通補(bǔ)貼10.26萬(wàn)元,其他商品服務(wù)支出28萬(wàn)元。
2018年城管局本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.97萬(wàn)元,比上年減少了5.53萬(wàn)無(wú),同比減少了9.6%,降低原因是日常一般性公用經(jīng)費(fèi)支出減少,及公務(wù)員用車(chē)改革減少支出。其中辦公費(fèi)14.91萬(wàn)元,印刷費(fèi)1萬(wàn)元,電費(fèi)4萬(wàn)元,郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元,差旅費(fèi)6萬(wàn)元,出國(guó)費(fèi)10萬(wàn)元,維修費(fèi)6萬(wàn),會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元,工會(huì)費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)交通補(bǔ)貼10.26萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5.1萬(wàn)元。
(七)政府采購(gòu)情況
2018年城管局系統(tǒng)預(yù)算政府采購(gòu)849萬(wàn)元,比去年同期減少445萬(wàn)元,下降比例50%,減少主要是因?yàn)槿∠谁h(huán)衛(wèi)停車(chē)場(chǎng)建設(shè)300萬(wàn)元,減少垃圾壓縮設(shè)備購(gòu)置80萬(wàn)元及部分環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)輛購(gòu)置65萬(wàn)元。其中環(huán)衛(wèi)局400萬(wàn)元,主要采購(gòu)環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)輛157萬(wàn)元,垃圾容器64.8萬(wàn)元,污水處理化工原料40萬(wàn)元,環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)車(chē)輛油料115萬(wàn)元,電動(dòng)自行車(chē)(垃圾收集)5萬(wàn)元,辦公設(shè)備18.2萬(wàn)元。
另8個(gè)單位預(yù)算采購(gòu)95萬(wàn)元,主要采購(gòu)城管執(zhí)法車(chē)輛80萬(wàn)元,辦公設(shè)備15萬(wàn)元,比去年同期減少7萬(wàn)元,下降8%,主要是因?yàn)闇p少執(zhí)法車(chē)輛購(gòu)置7萬(wàn)元。
2018年城管局本級(jí)預(yù)算政府采購(gòu)354萬(wàn)元,比上年增加了285萬(wàn),增加了75%主要是更換制服及標(biāo)志標(biāo)識(shí)140萬(wàn),購(gòu)買(mǎi)執(zhí)勤車(chē)輛109萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)執(zhí)法記錄儀36萬(wàn)元,房屋維修30萬(wàn),購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備等。較上年有所上升,原因是政府將會(huì)我局購(gòu)買(mǎi)一批執(zhí)法車(chē)輛及執(zhí)法記錄儀,并且更換辦公場(chǎng)所,更換的辦公區(qū)將會(huì)進(jìn)行簡(jiǎn)單的粉刷,及購(gòu)買(mǎi)部分辦公設(shè)備。
三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年城管局系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)75.30萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)14.20萬(wàn)元,比上年減少2.2萬(wàn)元,同比減少了18.3%,主要是單位嚴(yán)格按公務(wù)接標(biāo)準(zhǔn)接待,嚴(yán)格控制接待。因公出國(guó)費(fèi)10萬(wàn)元,與上年持平,原因是領(lǐng)導(dǎo)有可能要參加政府組織的出國(guó)考察活動(dòng);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.10萬(wàn)元,比上年增加5.5萬(wàn)元,同比增加了12%,因?yàn)檐?chē)輛老化,維修費(fèi)用增加。本年沒(méi)有購(gòu)置新車(chē)。
2018年本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排16.3萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元,比上年增加了40%,主要原因是每年排名檢查等接待活動(dòng),出國(guó)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,與往年持平,原因是領(lǐng)導(dǎo)有可能要參加政府組織的出國(guó)考察活動(dòng);車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)5.1萬(wàn)元,比上年下降1.3萬(wàn)元,同比下降34%,原因是車(chē)輛限號(hào),嚴(yán)格辦事簽字用車(chē)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置為零,本年沒(méi)有新增購(gòu)置計(jì)劃。
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
(七)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
五、單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
我單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目。單位整體目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況如下:





六、2018年預(yù)算公開(kāi)表










六、執(zhí)法局本級(jí)預(yù)算表









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