目 錄
第一部分 隨州市民政局
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 隨州市民政局2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
二、2018年“三公”經費預算情況說明
第三部分 隨州市民政局2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 隨州市民政局概況
一、部門主要職責
根據《中共隨州市委 隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》(隨發〔2010〕2號)精神,設立隨州市民政局,為市政府組成部門。主要職責為:
(一)擬訂全市民政事業發展規劃和年度計劃,組織實施和監督檢查有關法規、規章。
(二)依法對社會團體、民辦非企業單位進行登記管理和監察,承辦市級社會團體、民辦非企業單位的成立、變更、注銷登記和年檢工作。
(三)執行優撫政策、標準和辦法,做好退役士兵、復員干部安置,負責承辦對國家機關工作人員、退役軍人等人員的傷殘審核報批工作,負責承辦烈士審核報批和褒揚工作,指導優撫事業單位管理工作,組織指導擁軍優屬工作,承辦市擁軍優屬擁政愛民工作領導小組的具體工作。
(四)負責組織、協調救災工作,做好自然災害救助應急體系建設;負責組織核查并統一發布災情,管理、分配救災款物并監督使用,組織、指導救災捐贈和救災物資儲備工作;承辦市減災委員會具體工作。
(五)組織實施社會救助工作,健全城鄉社會救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、五保供養、孤兒養育、醫療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作;指導農村福利院建設。
(六)負責行政區域界線日常管理工作,負責鄉級以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,負責地名命名、更名、銷名審核報批工作。
(七)負責指導社區服務體系建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。
(八)負責抓好社會福利機構建設和福利彩票發行工作,推進慈善事業發展,組織、指導社會捐助工作,指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作。
(九)負責婚姻管理、殯葬管理和兒童收養工作,推進婚俗和殯葬改革,指導婚姻、殯葬、收養救助服務機構管理工作。
(十)會同有關部門按規定擬訂民政社會工作發展規劃、政策和職業規范,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。
(十一)負責軍隊移交地方管理的離退休干部、軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置及服務管理工作,指導全市軍休機構的建設和管理工作。
(十二)負責移民的有關事務工作。
(十三)承辦上級交辦的其他事項。
二、部門基本情況
根據“三定方案”,市民政局定編17人,局領導班子成員1正4副,正副處級調研員各一名,內設9個科室(辦公室、社會組織管理科、基層政權和區劃地名科、社會福利與社會事務科、優撫科、復員退伍軍人安置科、軍休辦、救災科、規劃財務科)。現實有行政在編人員14人,工勤人員2人,退休干部職工8人。
所屬事業單位9個,其中,1個副處級事業單位(市老齡工作委員會辦公室),8個正科級事業單位(市移民局、市軍休所(參公管理)、市低保局(參公管理)、市福利中心、市救助站、市退役士兵職業技能培訓中心、市救災物資儲備中心、市福利彩票管
理中心)。
第二部分 隨州市民政局2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2018年,隨州市民政系統(含八個二級單位:市老齡委、市移民局、市軍休所、市低保局、市福利中心、市救助站、市退役士兵職業技能培訓中心、市救災物資儲備中心)預算收入總計4029.53萬元,其中財政撥款3687.73萬元、其他收入2.99萬元、上年結轉338.81萬元。較上年預算減少3994.25萬元,同比減少49.78%,主要原因為結轉資金收入變少。
2018年,隨州市民政局機關預算收入總計684.51萬元,其中財政撥款收入684.51萬元,無其他收入及結轉收入。較上年減少1508.48萬元,同比減少68.79%,主要原因為2018年預算中結轉資金不列入預算,結轉資金收入變少。
(二)支出預算情況
2018年,隨州市民政系統(含八個二級單位:市老齡委、市移民局、市軍休所、市低保局、市福利中心、市救助站、市退役士兵職業技能培訓中心、市救災物資儲備中心)預算支出總計4029.53萬元。按支出功能分社會保障和就業支出3954.21萬元,比上年減少4009.13萬元;醫療衛生支出26.28萬元,比上年增加2.76萬元;住房保障支出49.04萬元,比上年增加3.12萬元。按支出用途分,基本支出582.01萬元,比上年減少368.25萬元;項目支出3447.52萬元,比上年減少3635萬元。2018年隨州市民政局系統支出預算總額較上年減少3994.25萬元,同比減少49.78%,主要原因為結轉資金支出變少。
2018年,隨州市民政局機關預算支出總計684.51萬元。按支出功能分,社會保障和就業支出653.98萬元,比上年減少1509.5萬元;醫療衛生支出11.79萬元,比上年增加0.84萬元;住房保障支出18.74萬元,比上年增加0.18萬元。按支出用途分,基本支出208.51萬元,比上年減少187.15萬元;項目支出476萬元,比上年減少1321.33萬元。2018年隨州市民政局機關支出預算比上年減少1508.48萬元,同比減少68.79%,主要原因為結轉資金支出變少。
(三)財政撥款支出情況
2018年,隨州市民政系統(含八個二級單位:市老齡委、市移民局、市軍休所、市低保局、市福利中心、市救助站、市退役士兵職業技能培訓中心、市救災物資儲備中心)財政撥款預算支出合計3687.73萬元,比上年支出多481.26萬元,同比增長15%,主要原因為社會保障和就業支出因自然增長機制增加。
2018年,隨州市民政局機關財政撥款預算支出合計684.51萬元,比上年支出減少681.32萬元,同比減少49.8%,主要原因為結轉支出變少。
(四)政府性基金情況
2018年,隨州市民政系統(含八個二級單位:市老齡委、市移民局、市軍休所、市低保局、市福利中心、市救助站、市退役士兵職業技能培訓中心、市救災物資儲備中心)政府性基金預算1462萬元,其中項目支出1462萬元,比上年增加363.67萬元,同比增長33%,主要原因為救助站和救災物資儲備庫項目建設需要。
2018年,隨州市民政局機關無政府性基金預算。
(五)國有資本經營預算情況
2018年,隨州市民政系統(含八個二級單位:市老齡委、市移民局、市軍休所、市低保局、市福利中心、市救助站、市退役士兵職業技能培訓中心、市救災物資儲備中心)國有資本經營預算收入65萬元,比上年增長5萬元,同比增長8%,主要原因為出租收入增加。
2018年,隨州市民政局國有資本經營預算收入5萬元,比上年增加5萬元,主要因為出租收入增加。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2018年,隨州市民政系統(含八個二級單位:市老齡委、市移民局、市軍休所、市低保局、市福利中心、市救助站、市退役士兵職業技能培訓中心、市救災物資儲備中心)一般公共預算公用支出88.29萬元。其中:辦公費11.71萬元;印刷費3.3萬元;水費1.56萬元;電費5.6萬元;郵電費4.64萬元;物業管理費2.4萬元;差旅費10.77萬元;維護費3.5萬元;會議費0.1萬元;公務接待費3.49萬元;工會經費5.09萬元;福利費3.9萬元;公務用車運行維護費1.84萬元;公務交通補貼19.52萬元;其他商品和服務支出10.87萬元。較2017年減少66.91萬元,同比減少43%,主要原因為結轉資金回收,預算收入變少,進一步壓縮機關開支。
2018年,隨州市民政局機關一般公共預算公用支出45.29萬元。其中:辦公費4.6萬元;印刷費3.2萬元;水費1.2萬元;電費3.4萬元;郵電費1.5萬元;物業管理費2.4萬元;差旅費1.62萬元;維護費1.9萬元;公務接待費1.66萬元;工會經費2.08萬元;福利費2.6萬元;公務用車運行維護費1.84萬元;公務交通補貼12.29萬元;其他商品和服務支出5萬元。較2017年減少58.29萬元,同比減少64.6%,主要原因為結轉資金回收,預算收入變少,進一步壓縮機關開支。
(七)政府采購情況
2018年,隨州市民政局沒有新增政府采購項目,與上年持平。
二、2018年“三公”經費預算情況說明
2018年,隨州市民政系統(含八個二級單位:市老齡委、市移民局、市軍休所、市低保局、市福利中心、市救助站、市退役士兵職業技能培訓中心、市救災物資儲備中心)“三公”經費年初預算安排13.48萬元,比上年增加3.24萬元,同比增加31.6%。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年減少0.48萬元,同比減少100%。主要原因是今年無出國(境)安排。
公務接待費6.39萬元,比上年增加3.03萬元,同比增加90%,主要原因是2017年公務接待為3.36萬元,低于日常公務接待需求,本年度根據實際做出調整。
公務用車運行維護費7.09萬元,比上年增加0.69萬元,同比增加10 %,主要原因是局屬事業單位保障社會救助、社會福利等用車需要。
公務用車購置費為零,與去年持平。
2018年,隨州市民政局機關“三公”經費年初預算安排3.5萬元,比上年減少4.24萬元,同比減少54.8%。其中:
因公出國(境)費用0萬元,與上年持平。
公務接待費1.66萬元,比上年減少0.08萬元,同比減少4%,主要原因為進一步壓縮公務接待需要。
公務用車運行維護費1.84萬元,比上年減少4.16萬元,同比減少69%,主要原因為進一步壓縮公務用車運行需要。
公務用車購置費為零,與去年持平。
第三部分 隨州市民政局2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
一、 收入科目
財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
二、支出科目
一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
醫療衛生支出:反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出
機關運行經費:按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算,即指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


















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