目 錄
第一部分 隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(概況)
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2019年部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2019年預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
第五部分 名詞解釋
第一部分 隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局概況
一、部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作;貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的方針政策和法律法規(guī),組織實(shí)施有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的地方性法規(guī)、規(guī)章及技術(shù)規(guī)范。
2、負(fù)責(zé)全市質(zhì)量宏觀管理工作;貫徹實(shí)施國家質(zhì)量發(fā)展綱要和湖北省質(zhì)量強(qiáng)省戰(zhàn)略;承擔(dān)全市產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設(shè)職責(zé);會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度;組織質(zhì)量事故調(diào)查;實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度;監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
3、負(fù)責(zé)全市產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作;推進(jìn)建立健全產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系及管理產(chǎn)品質(zhì)量強(qiáng)制檢驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及監(jiān)督檢查工作;負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理工作;負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理;監(jiān)督管理產(chǎn)品質(zhì)量安全仲裁檢驗(yàn)、鑒定;依法查處產(chǎn)品質(zhì)量安全違法行為,按分工打擊假冒偽劣違法活動(dòng)。
4、統(tǒng)一管理全市標(biāo)準(zhǔn)化工作;貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施地方標(biāo)準(zhǔn);對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督;管理商品條碼工作。
5、統(tǒng)一管理全市計(jì)量工作;推行法定計(jì)量單位和國家計(jì)量制度;依法管理全市計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作,負(fù)責(zé)規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為;組織落實(shí)計(jì)量檢定規(guī)程和計(jì)量技術(shù)規(guī)范;指導(dǎo)用能單位依法自主開展能源計(jì)量工作。
6、統(tǒng)一管理和監(jiān)督認(rèn)證認(rèn)可工作;監(jiān)督和規(guī)范認(rèn)證市場(chǎng),監(jiān)督管理強(qiáng)制性認(rèn)證、自愿性認(rèn)證等認(rèn)證相關(guān)活動(dòng);管理全市檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和實(shí)驗(yàn)室的評(píng)審和認(rèn)可工作,依法對(duì)與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督相關(guān)的技術(shù)機(jī)構(gòu)和社會(huì)中介組織進(jìn)行考核授權(quán)、資格認(rèn)可和監(jiān)督管理。
7、承擔(dān)綜合管理全市特種設(shè)備的安全監(jiān)察、監(jiān)督工作的職責(zé);監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況;會(huì)同有關(guān)部門組織對(duì)一般特種設(shè)備事故的調(diào)查工作。
8、負(fù)責(zé)全市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作;查處違反標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、質(zhì)量、節(jié)能、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可、認(rèn)證認(rèn)可、特種設(shè)備安全、纖維質(zhì)量等法律、法規(guī)和規(guī)章的行為;負(fù)責(zé)辦理質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政案件和行政復(fù)議案件;根據(jù)政府授權(quán),組織協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)打假活動(dòng)。
9、組織實(shí)施全市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃;管理和指導(dǎo)系統(tǒng)科研和技術(shù)引進(jìn)工作;負(fù)責(zé)全市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)機(jī)構(gòu)的布局和能力建設(shè)規(guī)劃。
10、負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和人才建設(shè)工作。
11、統(tǒng)一管理全市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃、固定資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)編制、人事、教育培訓(xùn)、宣傳及信息工作;負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)的職業(yè)資格工作。
12、承擔(dān)市質(zhì)量強(qiáng)市工作委員會(huì)辦公室的日常工作。
13、承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
隨州市質(zhì)監(jiān)局部門預(yù)算由市局機(jī)關(guān)、下設(shè)的3個(gè)直屬副處級(jí)單位,即市局稽查分局、市局行政許可分局、市局城區(qū)分局和3個(gè)正科級(jí)直屬事業(yè)單位,即隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、隨州市信息和標(biāo)準(zhǔn)化所、隨州市行政許可技術(shù)審查中心共7個(gè)單位組成。市本級(jí)單位數(shù)量較上年無變化。
系統(tǒng)內(nèi)總編制100人,其中市局機(jī)關(guān)36人;實(shí)有人數(shù)114人(含單位在編人員74人、單位自聘人員16人、退休人員24人),其中市局機(jī)關(guān)47人(含單位在編人員32人、單位自聘人員2人、退休人員13人)。
第二部分 隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
本級(jí)匯總收入預(yù)算總額5026.11萬元,其中:財(cái)政撥款收入1415.23萬元,占28.16%;其他收入2692.73萬元,占53.57%;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排918.15萬元,占18.27%。總體較上年預(yù)算安排增加170.06萬元,增幅3.5%,主要因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
其中市局機(jī)關(guān)收入預(yù)算總額4124.99萬元,其中:財(cái)政撥款收入617.92萬元,占14.98%;其他收入2660.73萬元,占64.5%;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排846.34萬元,占20.52%??傮w較上年預(yù)算安排增加154.6萬元,增幅3.89%,主要因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
(二)支出預(yù)算情況
本級(jí)匯總支出預(yù)算總額5026.11萬元,較上年預(yù)算安排增加170.06萬元,增幅3.5%,主要原因:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。一、按支出來源的資金性質(zhì)劃分,其中財(cái)政撥款1415.23萬元,占28.16%;其他收入2692.73萬元,占53.57%;上年其他結(jié)轉(zhuǎn)資金918.15萬元,占18.27%。二、按經(jīng)濟(jì)分類劃分,工資福利性支出886.79萬元,占17.64%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.86萬元,占0.51%;商品和服務(wù)支出558.66萬元,占11.12%;其他資本性支出3554.8萬元,占70.73%。三、按功能分類劃分,一般公共服務(wù)支出4743.06萬元,占94.36%;社會(huì)保障和就業(yè)支出129萬元,占2.57%;醫(yī)療衛(wèi)生支出66.19萬元,占1.32%;住房保障支出87.86萬元,占1.75%。
其中市局機(jī)關(guān)支出預(yù)算總額4124.99萬元,較上年預(yù)算安排增加154.6萬元,增幅3.89%,主要原因:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。一、按支出來源的資金性質(zhì)劃分,其中財(cái)政撥款617.92萬元,占14.98%;其他收入2660.73萬元,占64.5%;上年其他結(jié)轉(zhuǎn)資金846.34萬元,占20.52%。二、按經(jīng)濟(jì)分類劃分,工資福利性支出386.06萬元,占9.36%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16.93萬元,占0.41%;商品和服務(wù)支出217萬元,占5.26%;其他資本性支出3505萬元,占84.97%。三、按功能分類劃分,一般公共服務(wù)支出3982.17萬元,占96.54%;社會(huì)保障和就業(yè)支出65.6萬元,占1.59%;醫(yī)療衛(wèi)生支出34.97萬元,占0.85%;住房保障支出42.25萬元,占1.02%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
本級(jí)匯總財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)1415.23萬元,較上年預(yù)算安排減少91.73萬元,降幅6.09%。主要原因?yàn)椋杭{入預(yù)算管理的非稅收入安排減少。
其中市局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)617.92萬元,較上年預(yù)算安排減少352.47萬元,降幅36.32%。主要原因是:2018年“質(zhì)量監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目資金和“納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款”統(tǒng)一在市局預(yù)算,執(zhí)行過程中進(jìn)行撥付;為提高預(yù)決算一致性,2019年分配到各執(zhí)行單位編制預(yù)算,導(dǎo)致市局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)下降。
?。ㄋ模┱曰鹎闆r
2019年無政府性基金預(yù)算。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算情況
2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
?。C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本級(jí)匯總預(yù)算日常公用支出224.52萬元,較上年預(yù)算安排增加23.37萬元,增幅11.62%;其中一般公共預(yù)算公用支出213.6萬元,較上年預(yù)算安排增加30.05萬元,增幅16.37%。增加主要原因:將精準(zhǔn)扶貧等部分支出從項(xiàng)目支出中調(diào)整到公用支出的其他費(fèi)用類。主要包含辦公費(fèi)15.9萬元、印刷費(fèi)4萬元、水電費(fèi)9.5萬元、郵電費(fèi)9.6萬元、物業(yè)管理費(fèi)8.7萬元、差旅費(fèi)25.15萬元、日常維修費(fèi)11.38萬元、會(huì)議費(fèi)2.5萬元、福利費(fèi)15.33萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.67萬元以及其他費(fèi)用33.74萬元等。
市局機(jī)關(guān)預(yù)算日常公用支出122萬元,較上年預(yù)算安排增加30.56萬元,增幅33.42%;其中含一般公共預(yù)算公用支出119.93萬元,較上年預(yù)算安排增加28.49萬元,增幅31.16%。增加原因:將精準(zhǔn)扶貧等部分支出從項(xiàng)目支出中調(diào)整到公用支出的其他費(fèi)用類。其中主要包含辦公費(fèi)7萬元、印刷費(fèi)1萬元、水電費(fèi)4萬元、郵電費(fèi)3萬元、物業(yè)管理費(fèi)6萬元、差旅費(fèi)6萬元、日常維修費(fèi)3.82萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、福利費(fèi)13萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元以及其他費(fèi)用22.07萬元等。
?。ㄆ撸┱少徢闆r
本級(jí)匯總預(yù)算政府采購3561.95萬元,其中采購貨物26.95萬元、工程類3500萬元、服務(wù)類35萬元。較上年預(yù)算安排增加533.95萬元,增幅1.12%,主要原因工程類的政府采購增加500萬元,和貨物類、服務(wù)類稍有增加。
其中市局機(jī)關(guān)預(yù)算政府采購3517萬元,其中采購貨物9萬元、工程類3500萬元、服務(wù)類8萬元。較上年預(yù)算安排增加495萬元,增幅16.38%,主要原因:新增資產(chǎn)等貨物類6萬元和工程類的政府采購500萬元,服務(wù)類減少11萬元。
?。ò耍﹪匈Y產(chǎn)占用情況
本級(jí)匯總資產(chǎn)總額7226.75萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)944.15萬元,固定資產(chǎn)1141.81萬元,在建工程5062.28萬元,無形資產(chǎn)78.5萬元。較上年增加2152.02萬元,增幅42.41%,主要原因是:在建工程增加1378.5萬元,為2018年國家專用汽車車載裝置產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心建設(shè)支出;流動(dòng)資產(chǎn)增加772.97萬元,為中心建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金;辦公設(shè)備等通用資產(chǎn)增加0.55萬元。
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局本級(jí)匯總“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排54.58萬元(含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排50.55萬元)。比上年減少9.46萬元,降幅14.77%。其中:
因公出國(境)費(fèi)5萬元(含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排5萬元)。與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)25.41萬元(含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排21.38萬元)。比上年減少4.96萬元,降幅16.33%,主要原因是:預(yù)計(jì)公務(wù)接待頻次減少。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.17萬元(含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排24.17萬元)。比上年減少4.5萬元,降幅15.69%,主要原因是:進(jìn)一步壓減一般性工作支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平。
市局機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排24.18萬元。比上年減少5.82萬元,降幅19.4%。其中:
因公出國(境)費(fèi)5萬元,與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)9.18萬元,比上年減少3.82萬元,降幅29.38%,主要原因是:預(yù)計(jì)公務(wù)接待頻次減少。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,比上年減2萬元,降幅16.67%,主要原因是:進(jìn)一步壓減一般性支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平。
?。ň謾C(jī)關(guān)一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)同上。)
第三部分 隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2019年部門預(yù)算表


























第四部分 預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況




二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況






第五部分 名詞解釋
(一)收入科目
1、財(cái)政撥款收入
指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)支出科目
一般公共服務(wù)(類)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)(款)
1、行政運(yùn)行(質(zhì)檢)(項(xiàng))
反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))
反映質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依據(jù)法律、法規(guī)從事的行政執(zhí)法事務(wù)支出以及從事的質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督、計(jì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化、特種設(shè)備安全監(jiān)察、纖維檢驗(yàn)等業(yè)務(wù)管理事務(wù)的支出。
3、事業(yè)運(yùn)行(質(zhì)檢)(項(xiàng))
反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
4、其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出(項(xiàng))
反映除上述項(xiàng)目以外其他用于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)方面的支出。
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