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關于隨州市2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告
  • 發布日期:2020-01-15
  • 信息來源:
  • 編輯:許靜
  • 審核: 陳剛

市級2019年預算執行情況和2020年財政預算公開目錄

一、關于隨州市2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告

二、2019年預算執行情況

1、全市2019年一般公共預算收入執行表

2、全市2019年一般公共預算支出執行表

3、市本級2019年一般公共預算收入執行表

4、市本級2019年一般公共預算支出執行表

5、全市2019年地方政府一般債務余額表

6、全市2019年政府性基金預算收入執行表

7、全市2019年政府性基金預算支出執行表

8、市本級2019年政府性基金預算收入執行表

9、市本級2019年政府性基金預算支出執行表

10、全市2019年地方政府專項債務余額表

11、全市2019年社會保險基金預算收入執行表

12、全市2019年社會保險基金預算支出執行表

13、市本級2019年社會保險基金預算收入執行表

14、市本級2019年社會保險基金預算支出執行表

15、全市2019年國有資本經營預算收入執行表

17、全市2019年國有資本經營預算支出執行表

16、市本級2019年國有資本經營預算收入執行表

18、市本級2019年國有資本經營預算支出執行表

三、市級2020年預算草案

19、全市2020年一般公共預算收入表

20、全市2020年一般公共預算支出表

21、市本級2020年一般公共預算收入明細表

22、市本級2020年一般公共預算支出明細表

23、市本級2020年一般公共預算支出政府經濟分類表

24、市本級2020年一般公共預算基本支出經濟分類表

25、市本級2020年對下轉移支付分地區項目情況表

26、全市2020年地方政府一般債務限額表

27、全市2020年政府性基金預算收入表

28、全市2020年政府性基金預算支出表

29、市本級2020年政府性基金預算收入表

30、市本級2020年政府性基金預算支出表

31、全市2020年地方政府專項債務限額表

32、全市2020年社會保險基金預算收入表

33、全市2020年社會保險基金預算支出表

34、市本級2020年社會保險基金預算收入表

35、市本級2020年社會保險基金預算支出表

36、市本級2020年社會保險基金預算結余表

37、全市2020年國有資本經營預算收入表

38、全市2020年國有資本經營預算支出表

39、市本級2020年國有資本經營預算收入表

40、市本級2020年國有資本經營預算支出表

41、市本級一般公共預算稅費返還和轉移支付情況表

42、市本級政府性基金預算轉移支付情況表

43、市本級“三公”經費匯總表

四、有關情況說明

1、“三公”經費說明

2、政府性債務情況說明

3、績效管理情況說明

4、對下轉移支付情況說明

5、名詞解釋

關于隨州市2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告

——202015在隨州市第四屆人民代表大會第五次會議上

市財政局局長 李修榮

各位代表:

受市人民政府委托,向大會報告2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案,請予審議,并請各位政協委員和列席人員提出意見。

一、2019年財政預算執行情況

2019年,在市委的正確領導和市人大、市政協的監督指導下,全市上下以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,堅持穩中求進工作總基調,按照高質量發展理念,落實打好三大攻堅戰品質隨州建設等重大決策部署,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作,保持了經濟持續健康發展和社會大局穩定。在此基礎上,財政預算執行情況總體較好,完成了年度預算收支任務。

(一)全市一般公共預算收支情況

1、一般公共預算收入完成情況。2019年,全市完成地方一般公共預算收入491012萬元,為預算的100.1%,增長3.6%。其中:稅收收入完成376709萬元,增長4.1%,非稅收入完成114303萬元,增長2%

2、一般公共預算支出完成情況。2019年,全市完成一般公共預算支出1579036萬元(含中央、省級補助收入和政府債券收入安排的支出),為預算的101%

(二)市本級一般公共預算收支情況

2019年,市本級一般公共預算收入總計338349萬元,為預算的98.5%,市本級一般公共預算支出總計338349萬元,為預算的98.5%。收支相抵,當年收支平衡。

1、市本級一般公共預算收入具體包括:

——市本級完成地方一般公共預算收入103704萬元,為預算的102.8%,其中:稅收收入72722萬元,為預算的97.6%,非稅收入30982萬元,為預算的117.3%

——轉移性收入182928萬元,為預算的99%,其中:返還性收入19054萬元,為預算的100%;一般性轉移支付收入55005萬元,為預算的101%;專項轉移支付收入59463萬元,為預算的100%;體制結算下級上解收入20000萬元,為預算的100%;調入資金20061萬元,為預算的91%;上年結轉收入9345萬元,為預算的100%

——政府一般債券收入51717萬元,為預算的100%

2、市本級一般公共預算支出具體包括:

——市本級完成一般公共預算支出270020萬元(含中央、省級補助收入和政府債券收入安排的支出),為預算的98.1%,未完成預算的主要原因是部分上級下撥專項資金到位時間較晚,項目未在當年完成。其中:一般公共服務支出37749萬元,為預算的100.5%;國防支出760萬元,為預算的103.1%;公共安全支出25996萬元,為預算的105%;教育支出28797萬元,為預算的100.8%;科學技術支出2738萬元,為預算的92.9%;文化旅游體育與傳媒支出8214萬元,為預算的95.3%;社會保障和就業支出29733萬元,為預算的94.8%;衛生健康支出11639萬元,為預算的99.7%;節能環保支出18251萬元,為預算的104%;城鄉社區支出14858萬元,為預算的98.5%;農林水事務支出19625萬元,為預算的105.8%;交通運輸支出14013萬元,為預算的90.3%;資源勘探電力信息等事務支出12149萬元,為預算的93.4%;商業服務業等事務支出1781萬元,為預算的79.7%;援助其他地區支出430萬元,為預算的97.7%;自然資源海洋氣象等事務支出4039萬元,為預算的99.7%;住房保障支出26495萬元,為預算的100.5%;糧油物資儲備支出3655萬元,為預算的114.8%;災害防治及應急管理支出3239萬元,為預算的97.4%;其他支出653萬元,為預算的90%;債務付息支出5152萬元,為預算的103.4%;債務發行費用支出55萬元,為預算的102%

——轉移性支出43160萬元,為預算的99%,其中:上解省財政支出27576萬元,對下專項轉移支付支出13584萬元,債務轉貸支出2000萬元。

——政府一般債務還本支出25169萬元,為預算的100%

(三)市本級政府性基金預算收支情況

2019年,市本級政府性基金預算收入總計240667萬元,為預算的101.3%,市本級政府性基金預算支出總計240667萬元,為預算的101.3%。收支相抵,當年收支平衡。

1、市本級政府性基金預算收入具體包括:

——市本級完成政府性基金收入168995萬元,為預算的101.4%,其中:國有土地使用權出讓收入159971萬元,城市基礎設施配套費收入7010萬元,污水處理費收入2013萬元。

——轉移性收入20672萬元,為預算的99%,其中:上級補助收入3011萬元,上年結余收入17661萬元,

——政府專項債券收入51000萬元,為預算的100%

2、市本級政府性基金預算支出具體包括:

——市本級完成政府性基金支出215832萬元,為預算的97.4%,其中:文化旅游與傳媒支出150萬元,社會保障和就業支出155萬元,城鄉社區支出206848萬元,農林水支出19萬元,其他支出3061萬元,債務付息支出5542萬元,債務發行費用56萬元。

——結余24835萬元。

(四)市本級社會保險基金預算收支情況

2019年,市本級完成社保基金收入91857萬元,為預算的106.9%。其中:企業基本養老保險基金收入44189萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入20593萬元,失業保險基金收入1333萬元,城鎮職工基本醫療保險基金收入24225萬元,工傷保險基金收入701萬元,生育保險基金收入816萬元。

2019年,市本級完成社保基金支出82485萬元,為預算的98.5%。其中:企業基本養老保險基金支出37244萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出23663萬元,失業保險基金支出1274萬元,城鎮職工基本醫療保險基金支出17725萬元,工傷保險基金支出985萬元,生育保險基金支出1594萬元。社保基金收支相抵,當年結余9372萬元。

(五)市本級國有資本經營預算收支情況

2019年,市本級完成國有資本經營預算收入6255萬元,為預算的104.8%。完成國有資本經營預算支出5702萬元,為預算的95.5%,其中,其他支出5106萬元,調出資金596萬元。收支相抵,結余553萬元。

(六)政府債務情況

1、債務限額情況。省政府核定我市2019年政府債務限額1417445萬元,其中:一般債務限額912174萬元,專項債務限額505271萬元。市本級政府債務限額421353萬元,其中:一般債務限額208531萬元,專項債務限額212822萬元。縣市區政府債務限額996092萬元,其中:一般債務限額703643萬元,專項債務限額292449萬元。

2、債務余額情況。截至2019年底,全市政府債務余額1278937萬元,其中:一般債務792973萬元,專項債務485964萬元。市本級政府債務余額382991萬元,其中:一般債務172487萬元,專項債務210504萬元。縣市區政府債務余額895946萬元,其中:一般債務620486萬元,專項債務275460萬元。全市政府債務余額未超過省政府規定的限額。

以上預算執行具體情況詳見附表,上述數據為初步匯總數據,在市級決算辦理、省財政結算批復后還會有所變化,我們將依法再向市人大常委會報告。

二、落實市人大決議和主要財政工作情況

2019年,市政府及相關部門認真落實市四屆人大四次會議及常委會相關決議和審查意見,聚力增效落實積極財政政策,深入推進財稅體制改革,切實保障和改善民生,加強財政收支管理,較好的服務了全市經濟社會發展大局。

(一)實施減稅降費政策的力度更大。2019年,全市財稅部門把實施更大規模減稅降費作為一項重要政治任務和財稅工作的頭等大事來抓,全力推動政策落地生根,堅決做到應減盡減、應免盡免。從201911日起,對全市月銷售額不超過10萬元的增值稅小規模納稅人免征增值稅,對增值稅小規模納稅人按50%幅度頂格減征六稅二費,大幅放寬可享受企業所得稅優惠的小型微利企業標準、實施個人所得稅6項專項附加扣除;從41日起,將制造業等行業現行16%的稅率降至13%,將交通運輸業、建筑業等行業現行10%的稅率降至9%,確保主要行業稅負明顯降低。保持6%一檔的稅率不變,但通過采取對生產、生活性服務業增加稅收抵扣等配套措施,確保所有行業稅負只減不增;從51日起,將全市企業和機關事業單位基本養老保險單位繳費比例一次性降至16%,繼續執行階段性降低失業和工傷保險費率政策,使企業特別是小微企業社保繳費負擔有實質性下降;從71日起進一步降低或減免多領域的行政事業性收費。全市減稅降費8.8億元,其中,增值稅稅率調整減稅5516戶,放寬小微企業標準帶來企業所得稅減免2837戶,提高增值稅小規模納稅人起征點減免2682戶,增值稅小規模納稅人減征六稅兩費減免14254戶,個人所得稅減稅16.2萬人,降低社保費繳費2491戶,減稅降費力度大,普惠程度高,廣大企業和社會公眾的獲得感和滿意度較高。

(二)支持三大攻堅戰的力度更大。一是打好防范化解政府債務攻堅戰。建立政府債務限額、預算、績效三位一體的債務管理體系,堅決糾正違規融資舉債行為。積極化解政府存量債務,籌資償還到期政府債券資金10.99億元,化解存量隱性債務16.96億元,隱性債務只減不增。二是打好精準脫貧攻堅戰。嚴格落實財政扶貧投入政策,全市籌措資金2.75億元,統籌整合涉農資金16億元,重點解決兩不愁三保障面臨的突出問題,全年減少貧困人口4.3萬人,50個貧困村出列,完成危房改造3773戶。完善扶貧資金動態監控機制,扶貧項目資金績效目標實現全覆蓋。三是打好污染防治攻堅戰。全市籌措財政資金5.5億元,深入開展大氣、水、土壤等污染防治,實施四個三重大生態工程建設,新改建廁所5.9萬個,精準滅荒9.26萬畝,37個鄉鎮污水處理廠全部建成使用,鎮村垃圾填埋場基本封場并進行無害化處理,中心城區新增綠地45.2萬平方米,完成7條黑臭水體治理,生態環境質量有效改善。

(三)推動高質量發展的力度更大。一是圍繞產業新城建設,完善財政支持經濟發展的政策體系,地方財政安排支持產業發展資金5.21億元,設立20億元縣域產業基金和2億元汽車產業基金,全力推進四大產業基地建設。完善財政金融協調聯動機制,支持金控集團成功加入省再擔保集團,撬動擔保機構和金融機構為290家企業提供融資18.3億元,有效緩解企業融資難問題。緊盯中央、省政策變化和資金投向,主動謀劃對接,積極申報項目,爭取到位各類轉移支付資金75億元、政府債券資金24.2億元,支持全市社會經濟發展。推進政府與社會資本合作,14個項目納入全國PPP綜合信息平臺,總投資116億元,2個項目入選國家級和省級示范項目。二是圍繞文旅名城建設,籌措資金1.6億元,保障己亥年世界華人炎帝故里尋根節成功舉辦,支持曾隨文化大遺址走廊保護利用概念性規劃編制,推進40個重點文化旅游項目建設,加大文化旅游營銷力度,推動文化旅游產業高質量發展。三是圍繞優化營商環境,籌措資金2500萬元,支持互聯網+政務服務平臺建設,全面實現五級聯通。出臺進一步清理規范行政事業性收費和政府性基金的政策措施,嚴肅查處增加企業負擔、損害群眾利益的問題。按照深化放管服改革的要求,出臺便民辦稅繳費新舉措,取消60項涉稅費證明,完善電子稅務業務功能,讓納稅人和繳費人多跑網路、少跑馬路

(四)保障民生支出的力度更大。全面落實以人民為中心的發展思想,優化財政支出結構,持續加大基本民生投入,全市民生支出實現125億元。一是加大三農投入。籌措資金20.3億元,支持抗旱救災、農業產業化、農田水利、農村公路建設,完成農田水利工程6161個,建設高標準農田15.13萬畝,新改建農村公路627.2公里,農村生產生活條件進一步改善。二是加大社會保障投入。籌措資金35.2億元,落實國家普惠性就業創業政策,支持高校畢業生、農民工和退役軍人等重點群體就業,新增城鎮就業2.3萬人,開展技能培訓1.6萬人次,發放創業貸款8000萬元。落實按5%幅度提高企業和機關事業單位退休人員基本養老金標準、城鄉低保、農村五保標準穩步提高等政策,完善特困人員救助供養、臨時救助、疾病應急救助、孤兒基本生活保障等社會救助體系和養老服務體系。推進安居工程建設,完成棚戶區改造3143套,發放住房租賃補貼847戶。三是加大社會事業投入。籌措資金24.4億元,落實好財政教育投入一個一般不低于、兩個確保要求,重點支持改善鄉村學校辦學條件、消除城鎮學校大班額、擴大普惠性學前教育、推進高考綜合改革、支持班班通、校園網等教育信息化平臺和教育考試標準化考點建設、提高高職院校獎學金覆蓋面和資助標準。籌措資金17.2億元,落實城鄉居民基本醫療保險提標和公立醫院綜合改革財政補助政策,推動高血壓糖尿病患者門診就醫,支持中心血站建設。籌措資金7億元,健全災害防治、應急管理、公共安全體系,維護社會穩定。

(五)加強財政績效管理的力度更大。一是狠抓增收節支。全市財稅部門克服實施更大規模減稅降費等因素影響,精心組織,精密部署,精準調度,強化收入征管,順利完成全年收入預期目標,財政收入質量進一步提升,稅收收入占地方一般預算收入的比重達到76.7%,比上年提高0.3個百分點,名列全省前茅。同時,堅決落實政府過緊日子要求,嚴格執行壓減一般性支出政策,一般性支出規模比上年壓減1.19億元,壓減比例達10%。二是全面推進預算績效管理,績效評價范圍由一般公共預算資金向政府債券資金、政府性基金資金拓展,通過公開招標聘請第三方中介方機構對100萬元以上的重點項目和10個部門整體支出進行績效評價,將績效評價結果作為財政預算的重要依據。三是加強財政資金統籌整合。完善統籌整合資金管理辦法,全年統籌整合財政資金29.5億元,有效緩解地方財政困難。四是深入推進預算公開,2019年市級財政預算和部門預算全部按時上網公開,完善與人大、審計預算聯網監督,接受人大、審計在線實時監督。五是強化財政監督管理。組織開展落實減稅降費政策、假公函吃喝、私設小金庫、違規公費出國、惠民惠農財政補貼資金一卡通等專項檢查,查處和整改了一批問題。加強財政性投資項目評審,審減68個重大工程項目投資資金2億元。六是積極籌措資金,及時調整預算,保障機構改革順利進行。

2019年,在財政收入增幅回落、收支平衡難度加大的情況下,各項財稅政策有效貫徹落實,財稅改革穩步有序推進,財政運行保持基本平穩,為完成全市經濟社會持續健康發展提供了有力支撐。這些成績的取得,是市委科學決策、正確領導的結果,是市人大、市政協及代表委員們依法監督、加強指導的結果,是各地、各部門和全市人民群策群力、共同奮斗的結果。同時,我們也清醒地認識到,財政運行還面臨一些困難和問題,主要是:財政收支矛盾日益突出,平衡壓力越來越大;預算編制的準確性和預算的約束力需要進一步增強;有的地方和部門預算執行基礎工作不扎實,支出進度較慢,造成財政資金滯留閑置;地方政府性債務管理需要進一步加強,財政風險防控任務較重等等。對于這些問題,我們將虛心聽取各位代表、委員的意見和建議,采取有效措施加以解決。

三、2020年財政預算草案

2020年是全面建成小康社會和十三五規劃收官之年,做好預算編制和財政工作意義重大。受多重因素影響,2020年我市財政收支矛盾更加突出,實現收支平衡的壓力更大。從收入看,因經濟下行和減稅降費政策深入實施,財政收入仍將是低速增長趨勢。從支出看,打好三大攻堅戰,推進各領域改革,促進社會事業和民生發展,加快基本建設補短板以及地方政府債券還本付息,需要增加大量的財政支出。必須轉變經濟高增長時期形成的支出高增長的慣性思維,樹立緊日子的思想,進一步加強財政資金統籌,在全面落實重大支出政策的同時,確保財政可持續發展。

(一)2020年市級預算編制指導思想和基本原則

2020年市級預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實中央、省和市委、市政府的重大決策部署,緊扣全面建成小康社會目標任務,認真落實積極的財政政策,支持供給側結構性改革,加快品質隨州建設,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定,促進全市經濟社會高質量發展;牢固樹立過緊日子的思想,大力壓減一般性支出,調整優化財政支出結構,盤活存量資金和資產,重點保障三保支出和市委、市政府確定的重大項目支出;嚴格政府債務管理,積極防范化解政府債務風險,提高債券資金使用效益;深化部門預算改革,全面實施預算績效管理,推進預算信息公開,加強預算執行管理,強化預算剛性約束,建立完善全面規范、公開透明的預算管理制度。

2020年預算編制的基本原則:一是堅持依法編制。按照《預算法》要求編制預算,加強與有關法律、法規和制度銜接,體現中央、省方針政策和市委、市政府的決策部署。收入預算堅持實事求是,科學預測,與經濟社會發展新情況相適應。支出預算要嚴格控制,以收定支,統籌兼顧,突出重點。二是加強預算統籌。多渠道盤活變現存量閑置低效政府資產,收回部門各類結余結轉資金統籌安排,加大政府性基金收入和國有資本經營收入調入一般公共預算力度,增加資金有效供給。加強一般公共預算、政府性基金預算、社保基金預算、國有資本經營預算的統籌協調。三是保障重點支出。緊緊圍繞中央、省和市委、市政府重大決策部署,加大支出結構調整力度,集中政策和資金優先保工資、保運轉、保基本民生,兜實兜牢三保底線,重點投向全市經濟社會發展的重點領域和關鍵環節,補短板、強弱項,著力解決發展不平衡問題。四是嚴控一般支出。切實落實政府過緊日子的要求,嚴格控制和壓減一般性支出,非剛性、非重點項目支出壓減10%、公用經費壓減10%。清理取消低效、無效支出,不再新設一般專項資金,確需繼續保留的一般專項資金不再增加支出額度。五是深化財政改革。推進市與縣市區財政事權與支出責任劃分,深化部門預算改革,全面實施預算績效管理,推進建立全面規范、公開透明、標準科學、約束有力的預算管理制度。六是防范財政風險。加強支出政策財政承受能力評估,堅持盡力而為,量力而行,清理規范民生領域過高承諾,合理確定民生支出標準。加強政府債務管理,規范政府舉債融資行為,防范和化解隱性債務風險,增強財政運行可持續性。

(二)2020年度一般公共預算收入預計和支出安排

綜合考慮全市主要經濟指標和各項政策性收支增減因素,預計2020年全市地方一般公共預算收入增長5%左右,根據《中華人民共和國預算法》及我省相關實施辦法的規定,各縣市區預算經同級人代會審查批準后,市財政局再將匯總的全市預算報市人大常委會備案。

1、市本級一般公共預算收入總計344513萬元,比上年增長2%,具體包括:

——市本級地方一般公共預算收入預計108997萬元,比上年增長5%

——轉移性收入預計213974萬元。其中:返還性收入28518萬元,一般性轉移支付收入77410萬元,專項轉移支付42219萬元,體制結算下級上解收入20500萬元,上年結轉收入19165萬元,調入資金26162萬元。

——地方政府一般債券收入預計21542萬元。

2、市本級2020年一般公共預算支出總計344513萬元,比上年增長2%,具體包括:

——市本級一般公共預算支出安排274296萬元,比上年增長3.7%,其中:一般公共服務支出34934萬元,國防支出468萬元,公共安全支出33224萬元,教育支出26075萬元,科學技術支出2690萬元,文化旅游體育與傳媒支出8442萬元,社會保障和就業支出31731萬元,衛生健康支出11839萬元,節能環保支出6586萬元,城鄉社區支出12653萬元,農林水事務支出15843萬元,交通運輸支出10910萬元,資源勘探電力信息等事務支出7671萬元,商業服務業等事務支出1324萬元,援助其他地區支出140萬元,自然資源海洋氣象等支出4567萬元,住房保障支出11221萬元,糧油物資儲備事務支出2165萬元,災害防治及應急管理支出2388萬元,預備費3000萬元,其他支出40763萬元,債務付息支出5652萬元,債務發行費用支出10萬元。

——轉移性支出43675萬元,比上年增長3.6%。其中,上解省財政支出29712萬元,對下轉移支付支出13963萬元。

——債務還本支出26542萬元。

(三)市本級政府性基金預算收入預計和支出安排

1、市本級政府性基金預算收入總計230626萬元,具體包括:

——市本級政府性基金預算收入預計173718萬元,其中:國有土地使用權出讓金收入166518萬元,城市基礎設施配套費收入4000萬元,污水處理費收入3200萬元。

——轉移性收入預計26723萬元,其中:上級補助收入1888萬元,上年結轉收入24835萬元。

——地方政府專項債券收入預計30185萬元。

2、市本級政府性基金預算支出總計230626萬元,具體包括:

——市本級政府性基金預算支出安排174331萬元,其中:社會保障和就業支出156萬元,城鄉社區支出164451萬元,其他支出2791萬元,債務付息支出6883萬元,債務發行費用50萬元。

——轉移性支出安排26110萬元,其中:調出資金10000萬元,結轉下年16110萬元。

——債務還本支出30185萬元。

(四)市本級社保基金預算收入預計和支出安排

2020年,市本級社保基金預算收入預計為105555萬元,其中:企業職工基本養老保險基金收入53773萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入25064萬元,失業保險基金收入1343萬元,城鎮職工基本醫療保險基金收入24533萬元,工傷保險基金收入842萬元。

2020年,市本級社保基金預算支出安排93352萬元,其中:企業職工基本養老保險基金支出47534萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出25064萬元,失業保險基金支出1341萬元,城鎮職工基本醫療保險基金支出18452萬元,工傷保險基金支出961萬元。

社保基金收支相抵,當年結余12203萬元,累計結余164054萬元。

(五)市本級國有資本經營預算收入預計和支出安排

2020年,市本級國有資本經營預算收入預計為5482萬元,其中:利潤收入4730萬元,股利、股息收入200萬元,上年結轉收入553萬元。國有資本經營預算支出安排5482萬元,其中:其他支出4383萬元,解決歷史遺留問題及改革成本支出200萬元,調出資金899萬元。收支相抵,當年收支平衡。

四、2020年重大支出政策和重點支出安排情況

2020年全市財政預算安排主要圍繞打好三大攻堅戰,確保全面建成小康社會和十三五規劃圓滿收官,進一步優化結構,突出重點,注重績效,全力推動打造產業新城、文旅名城、生態綠城,建設品質隨州。全市重大支出政策和重點支出安排情況為:

(一)支持品質隨州建設。一是圍繞打造產業新城,繼續落實落細減稅降費政策和各項退稅政策,進一步減輕企業負擔。籌措3.8億元,全力落實市委市政府制定的支持實體經濟、民營經濟、招商引資等各項政策,支持東風馬可迅鋁輪、乾星年產兩萬噸間苯二酚、健民葉開泰智能制藥、隨州電廠等一批重大產業項目建設,推進四大產業基地建設,夯實財源基礎。籌措科技創新資金1.97億元,支持省專汽研究院、隨州武漢理工大學工業研究院等創新平臺和企業技術創新,推動實體經濟高質量發展。籌措3億元,支持融資擔保體系建設,緩解民營經濟融資難問題。圍繞國家、省政策和投資導向,積極向上爭取專項資金和政府債券資金60億元以上,支持經濟社會各領域重點項目建設。二是圍繞打造文旅名城,籌措1.8億元,支持曾隨文化走廊等重點文化旅游項目建設,支持博物館、圖書館、文化館等公益性文化設施向社會免費開放和基層綜合性文化服務中心建設。加強文物保護利用和文化遺產保護傳承。加強文化旅游宣傳與管理,推動文化旅游加快發展。三是圍繞打造生態綠城,籌措5.6億元,深入推進四個三重大生態工程,加強大氣、水、土壤污染治理,加快解決突出生態環境問題。推進環境監測預警,環境執法監督,提高環境保護監管能力。

(二)支持如期打贏脫貧攻堅戰。繼續加大扶貧投入,籌措精準脫貧資金2.9億元,統籌涉農資金17億元,深入推進產業、教育、健康、生態和文化等扶貧,解決好義務教育、基本醫療、住房安全三保障和安全飲水等突出問題。加強扶貧資金監管,強化扶貧項目資金績效管理,提高項目實施效果。

(三)支持保障和改善民生。堅持以人民為中心的發展思想,圍繞民生大事急事難事,精準發力、補上短板,確保中央、省、市出臺的基本民生政策全部落實到位。堅持教育優先發展,籌措25億元,加強義務教育薄弱環節改善與能力提升,鞏固完善義務教育經費保障機制,擴大學前教育資源,保障進城務工人員隨遷子女教育,加強資助家庭困難學生,保障高考綜合改革,支持職業教育轉型發展。籌措28.8億元,支持就業優先戰略,推動實現更充分更高質量就業。完善對失業人員、城鄉低保戶、社會救助人群、受災群眾、殘疾人、特困人員、優撫人員的社會救助體系,切實兜住民生底線,做到應保盡保。加快養老服務體系建設。籌措3.98億元,繼續推進保障性安居工程建設,完善住房保障機制。籌措18.1億元,推進健康隨州建設,進一步提高城鄉居民基本醫療保險、基本公共衛生服務財政補助標準。鞏固破除以藥補醫成果,落實取消藥品加成的補償政策,持續深化公立醫院綜合改革。支持衛生健康人才培養培訓,建立科學合理的分級診療制度。籌措7.3億元,支持平安隨州建設,推進食品藥品安全、安全生產、交通安全監管,加強災害防治及應急管理。

(四)支持穩步推進實施鄉村振興戰略。構建完善財政支持實施鄉村振興戰略的政策體系和體制機制,加快推進農業農村現代化。籌措14.7億元,深入推進農業供給側改革,推動農村一二三產業深度融合,加快現代農業發展。推進農田水利和高標準農田建設,改善農業發展條件。健全完善農業社會化服務體系,發展農民專業合作社等多種形式適度規模經營,加快構建農業信貸擔保體系,注重解決小農戶生產經營面臨的困難。推進改善農村人居環境,重點推進農村公路、廁所革命、鄉村垃圾處理,建設美麗鄉村。支持發展壯大村級集體經濟。

(五)支持基礎設施補短板建設。多渠道籌措投資56億元,重點用于中心城區重大基礎設施以及交通、水利、能源、信息網絡、現代物流等重點領域和薄弱環節建設,提升等基礎設施支撐能力。籌措6.3億元,支持城鎮綜合治理工程,提高城鎮化水平。

(六)支持區域協調發展。市級安排縣域經濟高質量發展及對下轉移支付2.75億元,大力支持縣市區經濟競相發展。

五、完成2020年財政預算的主要措施

(一)規范預算執行。在堅決貫徹落實各項減稅降費政策的同時,進一步完善財政收入形勢分析、部門聯動、協調溝通等各項組織機制,加強收入征管,做到應收盡收。堅持先有預算、后有支出,嚴格執行人大批準的預算,嚴控預算追加事項,必須出臺的政策通過以后年度預算安排資金,切實強化預算約束。做好財政節支工作,更加突出以收定支,通過節支改善財政收支平衡狀況。從嚴控制財政資金撥付,嚴格按照項目進度、合同約定和規定程序撥付,嚴禁超進度超合同提前撥款。加強財政暫付款管理,嚴格規范暫付款的范圍、期限和審批程序,嚴控增量,消化存量。

(二)推進預算改革。一是全面實施預算績效管理,進一步完善預算績效管理制度辦法和業務流程,健全績效指標和標準體系。推動預算績效管理擴圍升級,逐步將績效管理覆蓋所有財政資金。推動預算績效管理關口從事后評價向事前和事中延伸,防止財政資源配置環節和使用過程中的損失浪費。建立健全績效評價結果應用激勵約束機制,與預算安排掛鉤,低效無效支出一律削減。穩步推進重大政策和項目績效目標、績效評價結果向同級人大報告,并隨同預算決算向社會公開。二是深化部門預算改革,推進部門預算基礎信息庫和項目庫建設,完善部門預算支出標準體系,健全預算編制與預算執行、結余結轉資金管理、行政事業單位資產管理相結合的機制,提高部門預算編制的科學性、精準性。三是結合中央、省地方財政事權和支出責任劃分改革進展,加快推進市以下財政事權和支出責任劃分改革工作,逐步構建科學規范的政府間關系。四是健全財政支出政策決策機制,加強支出政策事前論證評估,充分考慮各級政府特別是基層政府和困難地區的財力,全面分析有關政策對財政支出的當期和長遠影響,嚴禁出臺影響財政可持續的支出政策,做到量力而行,精打細算。

(三)加強債務管理。規范政府舉債融資機制,嚴格落實政府債務限額管理和預算管理要求,按時償還到期政府債券本息。落實黨中央、省防范化解政府隱性債務風險要求,加快推進融資平臺公司市場化轉型,穩妥化解隱性債務存量,降低債務風險水平。健全問責機制,強化違規舉債責任追究。用好地方政府專項債券,加快建立項目儲備和前期準備、評估、遴選等工作機制,儲備一批、發行一批、建設一批、接續一批公益性建設項目,盡快擴大有效投資,形成對經濟的有效拉動。

(四)嚴格依法理財。進一步落實《關于人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》要求,緊緊圍繞貫徹落實市委、市政府重大決策部署,結合人大代表和人民群眾普遍關心的熱點難點問題、審計查出的突出問題、制約事業發展的關鍵問題等,不斷完善支出預算和政策。認真落實人大及其常委會有關預算決算的決議,及時通報落實工作安排和進展情況,增強落實效果。加大審計問題整改力度,建立健全長效機制。完善服務代表委員工作,充分研究吸納代表委員的意見和建議,在加強日常溝通交流、優化預算報告和草案編制、提高建議提案辦理質量、解決代表委員關注的實際問題等方面下更大功夫。繼續推進預算公開,積極配合人大推進預算聯網監督,督導各級財政和部門依法做好政府預決算和部門預決算信息公開工作,自覺接受各方監督。

各位代表:2020年財政改革發展的任務十分艱巨。我們將認真貫徹落實本次會議決議,在市委的正確領導下,在市人大、市政協和社會各界的監督下,不忘初心、牢記使命,銳意進取,扎實做好2020年的預算執行和各項財政工作,確保圓滿完成2020年財政預算任務,為品質隨州建設和全面建成小康社會作出積極貢獻。

附:2019年市級預算執行情況和2020年財政預算(草案)




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