隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2020年度決算公開
目 錄
第一部分??交通質(zhì)監(jiān)部門概況
一、部門主要職責(zé)。
二、部門基本情況。機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況等。
第二部分??交通質(zhì)監(jiān)部門2020年度部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明。
二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。
三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。
四、關(guān)于政府采購支出說明。
五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
八、其他情況說明
第三部分??交通質(zhì)監(jiān)部門2020年部門決算表
一、收入支出決算總表(公開表01表)
二、收入決算表(公開表02表)
三、支出決算表(公開表03表)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開表04表)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表05)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開表06)
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開表07)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表08)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表09)
十、財(cái)政專項(xiàng)支出決算表(公開表10)
第四部分??名詞解釋說明
???
???第一部分??交通質(zhì)監(jiān)部門概況
一、部門主要職責(zé)
隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站主要職責(zé)和任務(wù):依據(jù)國家關(guān)政策、法規(guī)和部頒現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,按照分組管理的原則,負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)普通公路的新建和擴(kuò)改建、養(yǎng)護(hù)大修工程項(xiàng)目的質(zhì)量安全監(jiān)督。
二、部門基本情況
市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站隸屬于市交通運(yùn)輸局,為正科級公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、質(zhì)量監(jiān)督管理科、安全監(jiān)督管理科、資信管理科。
本部門核定編制4人,實(shí)有在崗員工5人,退休人員1人。
?第二部分??交通質(zhì)監(jiān)部門2020年部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明
本部門2020年度綜合收入總計(jì)102.7萬元,較上年決算數(shù)104.5萬元下降1.7%。收入減少的主要原因是:2020年財(cái)政撥款和上級補(bǔ)助收入減少1.8萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入46.47萬元,占45.2%;上級補(bǔ)助收入56.23萬元,占54.8% 。
本部門2020年度綜合支出總計(jì)102.7萬元,較上年決算數(shù)111.9萬元減少9.2萬元,支出減少主要原因:在崗職工工資總額減少。
本年支出的具體構(gòu)成為:工資福利支出86.73萬元,占總支出比例的84.4%;商品和服務(wù)支出15.97萬元,占總支出比例的15.6%。
本年財(cái)政撥款支出46.47萬元與年初預(yù)算數(shù)46.47萬元一致,無增減。
二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1萬元,決算數(shù)為1萬元,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。主要原因是本單位2020年度無因公出國(境)費(fèi)用。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,主要原因是本單位2020年度無財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)支出,批次為0,人數(shù)為0。
(三)公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)車購置數(shù)為0,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1萬元,決算數(shù)為1萬元,決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相比無增減。
三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.97萬元,比年初預(yù)算數(shù)17.42萬元減少1.45萬元,降低8.3%,較上年16.6萬元減少0.63萬元,下降3.8%。下降的主要原因:繼續(xù)壓縮一般性開支,辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出減少。
四、關(guān)于政府采購支出說明
2020年度本部門無政府采購支出
五、關(guān)于政府性基金收支情況說明
2020年度本部門無政府性基金收支
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日,本部門有公務(wù)車1臺,無價值50萬元以上的通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備。
七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
(1)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2020年度部門整體支出開展了績效評價,資金總額102.7萬元。
此次績效自評工作采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關(guān)人員等方法,對本單位收支情況進(jìn)行自查。通過查閱基礎(chǔ)資料,在定量和定性分析的基礎(chǔ)上形成評價結(jié)論,形成績效評價報告。
從評價情況來看,本部門2020年度整體支出績效評價整體情況較好,績效等級為良。具體表現(xiàn)在:預(yù)算編制較為及時、準(zhǔn)確,預(yù)算執(zhí)行情況較好,認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,財(cái)務(wù)管理制度較為健全,資金使用較為規(guī)范,目標(biāo)實(shí)施取得一定的經(jīng)濟(jì)和社會效益。


(2)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
2020年度本部門無項(xiàng)目
(3)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
充分發(fā)揮績效評價在單位預(yù)算、決算編制中的指導(dǎo)調(diào)整作用。
八、其他情況說明
本部門無財(cái)政專項(xiàng)支出、無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。
???第三部分?交通質(zhì)監(jiān)部門2020年部門決算表
(附?jīng)Q算公開表十張)








說明:2020年度本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政收入撥款支出

說明:2020年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

說明:2020年度本部門預(yù)算無財(cái)政專項(xiàng)支出,決算無財(cái)政專項(xiàng)支出。
第四部分??名詞解釋說明
1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)在職人員工資與退休人員工資:以人社局批復(fù)數(shù)為基數(shù)發(fā)放。
3、社會保障繳費(fèi):主要為基本養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等。基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等)
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