一、第一部分隨州市委宣傳部概況
1、部門主要職責(zé)
2、部門基本情況
二、第二部分隨州市委宣傳部2018年部門決算情況說(shuō)明
1、2018年部門決算情況及說(shuō)明
?。?)決算收入情況
?。?)決算支出情況
?。?)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
(4)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
(5)關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
?。?)關(guān)于政府性基金情況
?。?)關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
?。?)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
?。?)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
三、2018年部門決算表
四、名詞解釋
第一部分 隨州市委宣傳部概況
一、隨州市委宣傳部主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作,制定理論教學(xué)規(guī)劃、教學(xué)大綱、組織編寫教學(xué)輔導(dǎo)材料,培訓(xùn)基層理論骨干:對(duì)湖北省社會(huì)科學(xué)院隨州分院、市社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)的工作實(shí)施宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)。
2、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞出版部門的工作,對(duì)市廣播電視局、隨州日?qǐng)?bào)社的工作實(shí)施宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理,對(duì)市文體局、市文學(xué)藝術(shù)聯(lián)合會(huì)的工作實(shí)施宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、規(guī)劃、部署全市思想政治工作和社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng),配合有關(guān)部門做好全市黨員教育的規(guī)劃,編寫基層黨員教育教材。
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、規(guī)劃、部署全市對(duì)外宣傳工作,統(tǒng)籌安排對(duì)外宣傳基層設(shè)施建設(shè)。
6、負(fù)責(zé)市直宣傳文化部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè);做好部機(jī)關(guān)干部的考核、任免工作和市直宣傳文化部門正科級(jí)干部的備案管理工作;對(duì)市、區(qū)黨委宣傳區(qū)宣傳文化部門和市直宣傳文化部門領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn);負(fù)責(zé)知識(shí)分子工作和宣傳干部獎(jiǎng)懲工作;會(huì)同人事部門指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市宣傳文化系統(tǒng)專業(yè)人員職務(wù)評(píng)審工作。
7、組織觀察執(zhí)行宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針,了解和掌握全市各階層的思想動(dòng)態(tài)。
8、負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)文藝與研究扶持補(bǔ)貼付款和社科、文體、新聞獎(jiǎng)勵(lì)基金的管理評(píng)獎(jiǎng)工作。
9、負(fù)責(zé)全市國(guó)防教育規(guī)劃的制定與實(shí)施、國(guó)防教育經(jīng)費(fèi)的管理和使用、國(guó)防教育師資培訓(xùn)、國(guó)防教育的宣傳和理論研究活動(dòng)。
10、完成上級(jí)交辦的其他工作。
二、部門基本情況
設(shè)有辦公室、干部科、理論科、宣傳教育科、新聞出版科、精神文明建設(shè)辦公室、文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)改革辦公室、互聯(lián)網(wǎng)信息管理辦公室。
現(xiàn)有編制人數(shù)26(其中行政編制17,參公編制7人,工勤編制2),實(shí)有人數(shù)24(其中行政在職人數(shù)16,參公在職人數(shù)6人,工勤在職人數(shù)1,聘請(qǐng)人員1)
第二部分 隨州市委宣傳部2018年部門決算情況說(shuō)明
一、2018年市委宣傳部決算情況及說(shuō)明
(一)收入決算情況
2018年度部門收入決算總額為778.17萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款收入753.17萬(wàn)元,較上年增加13.73%。主要原因是:2018年人員增資,項(xiàng)目增加。
?。ǘ┲С鰶Q算情況
2018年度部門支出決算總額為741.59萬(wàn)元。其中,基本支出449.39萬(wàn)元,較上年多少0.33%,主要原因是:人員增資導(dǎo)致基本支出增加;項(xiàng)目支出292.21萬(wàn)元,較上年減少1.65%,主要原因是:2018年部分項(xiàng)目尚在進(jìn)行中,預(yù)計(jì)部分支出在2019年支付。
(三)三公經(jīng)費(fèi)決算支出情況。
2018年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算5.16萬(wàn)元,比預(yù)算數(shù)9.73萬(wàn)元減少4.57萬(wàn)元,2018年度財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)“三公經(jīng)費(fèi)”支出較上年度支出減少3.75萬(wàn)元,主要原因?yàn)椋?018按照財(cái)政要求合理合并部分工作,精減預(yù)算,壓縮開支。
2018年度公務(wù)接待費(fèi)用支出1.74萬(wàn)元,共接待20批次,162人次。較上年減少66.96% ,主要原因是落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,從嚴(yán)從緊公務(wù)接待費(fèi)用支出。2018年度公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出 3.42萬(wàn)元,較上年減少6.21%,主要原因是規(guī)范公務(wù)用車運(yùn)行和使用范圍。2018年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量為0,公務(wù)用車保有量1輛。2018年度無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用支出。
(四)一般行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出情況。
2018年度一般行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出54.41萬(wàn)元,其中辦公費(fèi)用支出8.44萬(wàn)元,印刷費(fèi)用支出4.33萬(wàn)元,郵電費(fèi)用支出0.91萬(wàn)元,差旅費(fèi)用支出8.28萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)用支出0.46萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出1.20萬(wàn)元,其他運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.79萬(wàn)元,較上年度增加237.87%,主要原因是:2018年按《行政單位會(huì)計(jì)制度》規(guī)定的要求對(duì)各項(xiàng)支出進(jìn)行重新分類,規(guī)范會(huì)計(jì)核算。
?。ㄎ澹╆P(guān)于政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明?! ?/p>
????2018年政府采購(gòu)決算4.4萬(wàn)元,其中購(gòu)買資產(chǎn)2.3萬(wàn)元,購(gòu)買服務(wù)2.1萬(wàn)元,比年初政府采購(gòu)預(yù)算1.5萬(wàn)元增加193%,增加原因主要為2018年人員增加購(gòu)買了電腦等固定資產(chǎn),年初沒有預(yù)算政府采購(gòu)服務(wù)費(fèi)用,2018年規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,聘請(qǐng)代理記賬公司做賬增加了政府購(gòu)買服務(wù)的費(fèi)用。
?。╆P(guān)于政府性基金情況
2018年本部門無(wú)政府性基金收支。
?。ㄆ撸╆P(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中應(yīng)急用車1輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。無(wú)產(chǎn)權(quán)屬于本單位的房屋
?????二、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目1個(gè),資金292.21萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算部門整體支出總額的39.4%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,本單位明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序,經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等,針對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)建立了公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額體系,開展公用經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督和績(jī)效評(píng)估,進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,確保“三公經(jīng)費(fèi)”使用合理合規(guī)。自評(píng)為94分。
?。?)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2018年度宣傳事務(wù)專項(xiàng)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
填報(bào)日期: 總分:94
項(xiàng)目名稱 | 宣傳事務(wù)專項(xiàng)支出 | ||||||||
主管部門 | 市委宣傳部 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 市委宣傳部 | ||||||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目 □ 2、市直專項(xiàng) □ 3、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | ||||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目 □ 2、新增性項(xiàng)目 □ | ||||||||
項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目 □ 2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ 3、一次性項(xiàng)目 □ | ||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) | 預(yù)算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分(20分*執(zhí)行率) | |||||
年度財(cái)政資金總額 | 133 | 292.21 | 219.71% | 18 | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 辦好市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí) | 完成率 | 8 | 12 | 10 | ||||
慶祝改革開放40周年群眾性文化活動(dòng) | 活動(dòng)數(shù)量 | 市級(jí)舉辦4場(chǎng) | 先后舉辦大型廣場(chǎng)文化活動(dòng)6場(chǎng),放映電影230場(chǎng)。 | 10 | |||||
對(duì)外宣傳隨州發(fā)展成效 | 發(fā)稿量 | 省級(jí)以上主流媒體發(fā)稿800 | 1000多篇 | 10 | |||||
慶祝改革開放40周年群眾性文化活動(dòng) | 活動(dòng)數(shù)量 | 市級(jí)舉辦4場(chǎng) | 先后舉辦大型廣場(chǎng)文化活動(dòng)6場(chǎng),放映電影230場(chǎng)。 | 10 | |||||
效益指標(biāo) | 落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制 | 落實(shí)情況 | 責(zé)任制落實(shí)到位 | 達(dá)到預(yù)期效果 | 9 | ||||
網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平穩(wěn)有序 | 落實(shí)情況 | 網(wǎng)絡(luò)管理平穩(wěn)有序 | 達(dá)到預(yù)期效果 | 9 | |||||
五大創(chuàng)建深入推進(jìn) | 落實(shí)情況 | 文明程度不斷提升 | 達(dá)到預(yù)期效果 | 9 | |||||
弘揚(yáng)社會(huì)新風(fēng)尚 | 形成講文明樹新風(fēng)濃厚氛圍 | 文明新風(fēng)不斷形成 | 達(dá)到預(yù)期效果 | 9 | |||||
備注: | |||||||||
三、2018年部門決算表








四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指按照預(yù)算安排由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款):指用于離休干部和退休人員的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
7.項(xiàng)目支出:指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
8.“三公經(jīng)費(fèi)”:是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
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